苏州道森钻采设备股份有限公司监事会 对董事会关于 2016 年度带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告专项说明的意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州道森钻采设备股份有限公司(以 下简称道森股份或公司)2016 年度与财务报表相关的内控进行审计,并于 2017 年 4 月 13 日出具了信会师报字[2017]第 ZA12369 号带强调事项段无保留意见 的审计报告,公司董事会已就 2016 年的内部控制审计报告中强调事项作出了相 关专项说明。 监事会同意董事会关于对会计师出具的带强调事项段内部控制审计报告的 专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作,并持续关注董事会和管理层推 进各相关工作的开展,切实维护公司和投资者的利益。 苏州道森钻采设备股份有限公司 监事会 2017 年 4 月 13 日