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公司公告

金鸿顺:关于聘请2019年度内控审计机构的公告2019-04-26  

						证券代码:603922             证券简称:金鸿顺         公告编号:2019-017


            苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
        关于聘请 2019 年度内控审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日
召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于聘请 2019 年度内控审计机构的
议案》,公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控
审计机构, 聘期一年。
    独立董事为此发表了独立意见,认为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
在对公司 2018 年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原
则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,能够满足公司 2019
年度内控审计工作的要求, 同意聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019 年度内控审计机构。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                     苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 26 日