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业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 90.0%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+90.0%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:71100万元至84400万元,与上年同期相比变动值为:26700万元至40000万元,较上年同期相比变动幅度:60%至90%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司业绩变动主要包括如下原因:(一)非经常性损益影响。报告期内,宜昌市人民政府收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路,并与公司签署了《三峡高速伍家岗收费站迁建工程通行费收益损失补偿协议》,根据该协议,宜昌市人民政府需向公司支付补偿价款5.2亿元(含相关税费),该事项对公司2019年度净利润影响约3.03亿元。(二)主营业务影响。报告期内,公司经营的高速公路车流量保持增长,通行费收入同比增幅约10.61%。此外,公司开展智能交通业务,向控股股东湖北省交通投资集团有限公司提供取消高速公路省界收费站工程所需的ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务,至报告期末,公司已完成合同约定高速公路路段所需ETC门架系统的机电设备的供货及安装,并对相关收入及成本予以了确认。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预增

公司预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加。 业绩变动原因说明 1、2017年公司实施重大资产重组,以发行股份及支付现金方式购买深圳市三木智能技术有限公司100%股权,并于1月20日完成了资产过户,公司本年年初至下一报告期期末相比上年同期合并范围增加了深圳市三木智能技术有限公司。 2、公司经营的汉宜高速、大随高速、黄咸高速车流量保持增长,通行费收入将同比增长。 3、公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司收到其参与的并购基金分配的投资收益约6,037万元,对公司业绩产生积极影响。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增

公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加。 业绩变动原因说明 1、2017年公司实施重大资产重组,以发行股份及支付现金方式购买深圳市三木智能技术有限公司100%股权,并于1月20日完成了资产过户,公司本年年初至下一报告期期末相比上年同期合并范围增加了深圳市三木智能技术有限公司。 2、公司经营的汉宜高速、大随高速、黄咸高速车流量保持增长,通行费收入将同比增长。 3、公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司收到其参与的并购基金分配的投资收益约6,037.63万元,对公司业绩产生积极影响。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:31,800.00万元至35,100.00万元,较上年同期相比变动幅度:45.00%至60.00%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加,主要原因为: 1、2017年一季度,公司实施重大资产重组,以发行股份及支付现金方式购买深圳市三木智能技术有限公司100%股权,并于1月20日完成了资产过户,公司本报告期相比上年同期合并范围增加了深圳市三木智能技术有限公司。 2、公司经营的汉宜高速、大随高速、黄咸高速车流量保持增长,通行费收入同比增幅约11%。 3、公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司收到其参与的并购基金分配的投资收益约6,037万元,对公司业绩产生积极影响。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 60.0%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.0%

预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加40%到60%。 业绩变动原因说明 主要原因系公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理,依据税法及《企业会计准则》的相关规定,在2015年一季度进行相应账务处理,由此确认递延所得税资产致使全年净利润增加11,071万元(详见公司2015年4月1日上交所公告)。

业绩预告预计2015-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-06-30
  • 财报预告类型:预增

预计2015年年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期大幅增长。 业绩变动原因的说明 公司吸收合并全资子公司鄂北公司使用特殊性税务处理,依据税法《企业会计准则》的相关规定,在2015年3月份进行相应财务处理,由此确认递延所得税资产将致使2015年各个报告期末的累积净利润增加11071万元。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 200.0%

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+200.0%

预计公司2006年度净利润比上年同期增长150-200%。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 200.0%

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+200.0%

预计公司2006年度净利润比上年同期增长150-200%。

业绩预告预计2006-09-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2006-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计公司2006年1-9月份净利润将比上年同期上升50-100%。

业绩预告预计2006-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2006-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

由于主营业务成本较大幅度降低,预计公司2006年上半年净利润与上年同期相比将上升50-100%。

业绩预告预计2006-03-31净利润与上年同期相比增长 150.0%

  • 预告报告期:2006-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+150.0%

由于湖北楚天高速公路股份有限公司主营业务成本大幅降低,导致2006年第一季度的经营业绩比上年同期增长100-150%