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公司公告

渤海租赁:内部控制审计报告2024-04-02  

                                                  渤海租赁股份有限公司

                                                  内部控制审计报告

                                                  2023 年度




A member f irm of Ernst & Y oung Global Limited
                                   内部控制审计报告

                                                 安永华明(2024)专字第70018799_A01号
                                                                   渤海租赁股份有限公司


渤海租赁股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了 渤海
租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引 》的
规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是渤海租赁董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见 ,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错误的可能性。此外,由于情况的 变 化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计 结果 推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,渤海租赁 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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                                 内部控制审计报告(续)

                                              安永华明(2024)专字第70018799_A01号
                                                                渤海租赁股份有限公司



    (本页无正文)




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                         中国注册会计师:赵   宁




                                                             中国注册会计师:薛   伟



              中国 北京                                          2024 年 3 月 29 日




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