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公司公告

华映科技:内部控制审计报告2024-04-12  

华映科技(集团)股份有限公司

      内部控制审计报告

       华兴审字[2024]24001370050 号




  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
                       内部控制审计报告
                                             华兴审字[2024]24001370050号

华映科技(集团)股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,

我们审计了华映科技(集团)股份有限公司(以下简称华映科技)2023年12月

31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是

贵公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的

程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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    四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,华映科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 华兴会计师事务所                  中国注册会计师:
 (特殊普通合伙)                  (项目合伙人)

                                   中国注册会计师:

    中国福州市                     二○二四年四月十日




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