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公司公告

苏宁环球:内部控制审计报告2024-04-27  

                       中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                     ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



                                      内部控制审计报告

                                                                           中喜特审 2024T00368 号




苏宁环球股份有限公司全体股东:

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称苏宁环球)2023年12月31日的财务报告内
部控制的有效性。

      一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏宁环
球董事会的责任。

      二、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

      三、内部控制的固有局限性

     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

      四、财务报告内部控制审计意见

     我们认为,苏宁环球于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层                          1
电话:010-67085873                  传真:010-67084147                  邮政编码:100062
                       中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                     ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)


(此页无正文,为苏宁环球股份有限公司2023年内部控制审计报告签字页)




中喜会计师事务所(特殊普通合伙)                        中国注册会计师:
                                                                               魏娜


                中国北京                               中国注册会计师:
                                                                               邓海伏


                                                        二〇二四年四月二十五日



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