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公司公告

宁波银行:宁波银行股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-04-10  

宁波银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所
                 履职情况评估报告

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,宁波银
行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对会计
师事务所 2023 年度履职情况进行了评估,具体评估情况如下:
    一、会计师事务所基本情况
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普
华永道中天”)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师
事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务
所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批
准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)。普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023
年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 291 人,注册会计师人
数为 1,710 余人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数为 383 人。普华永道中天 2022 年度 A 股上
市公司财务报表审计客户数量为 109 家,A 股上市公司审计收费
总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通
运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发
和零售业等,与公司同行业(金融业)的 A 股上市公司审计客户共
15 家。
    二、2023 年度会计师事务所履职情况
    普华永道中天按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控
制审计指引》等的相关要求,对公司按照企业会计准则编制的
2023 年度合并及公司的财务报表及公司截至 2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计。同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
    在执行审计工作的过程中,普华永道中天运用职业判断,并
保持职业怀疑,就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计
工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、意见结果等与公司管理层进行了沟
通。
    经审计,普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31
日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果
和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
    三、总体评价
    普华永道中天在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
宁波银行股份有限公司
    2024 年 4 月 10 日