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公司公告

国星光电:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-04-13  

                     佛山市国星光电股份有限公司

           关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告


    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,佛山市国星光电股份有
限公司(以下简称“公司”)对 2023 年度年审会计师事务所信永中和会计师事务
所履职情况进行了评估,具体情况如下:
    一、2023 年度会计师事务所基本情况
    公司年报审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信
永中和”)承办,事务所成立于 2012 年 3 月 2 日,首席合伙人为谭小青先生,注
册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,已取得北京市财政
厅颁布的执业证书(证书编号:11010136)。
    截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和共有合伙人(股东)245 人,注册会计师
1656 人,其中超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。
    二、聘任会计师事务所履行的程序
    公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事
会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该议案于 2023
年 12 月 4 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案
进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    三、2023 年年审会计师事务所履职情况评估
    按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及
公司 2023 年年报工作安排,信永中和对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部
控制的有效性进行了审计,同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况进行核查并出具专项报告。
    在执行审计工作的过程中,信永中和配备了经验丰富的专业团队,执行统一
规范的业务质量管理体系,发挥国际合作背景优势,运用职业判断,并保持职业
怀疑,与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。


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    经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、总体评价
    公司认为信永中和在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、公
允、客观、规范执业,展现了良好的职业操守和业务素质,按照审计计划完成了
公司 2023 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。


                                          佛山市国星光电股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 11 日




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