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公司公告

威士顿:兴业证券股份有限公司关于上海威士顿信息技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见2024-04-23  

                      兴业证券股份有限公司

            关于上海威士顿信息技术股份有限公司

            2023 年度内部控制评价报告的核查意见

    兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐人”)作为上海威
士顿信息技术股份有限公司(以下简称“威士顿”或“公司”)首次公开发行股
票并在创业板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司出具的《2023 年度内部控制评价报
告》的相关情况进行了核查,核查情况及意见如下:

    一、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作

    兴业证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》,与公司高
级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通,查阅了公司
股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披
露文件等,对上市公司的内部控制情况进行了核查。

    二、公司对内部控制情况总体评价

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

    三、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见

    经核查,保荐人认为:公司已经建立了相应的内部控制制度和体系,在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司《2023 年度内部控制评价报告》
基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

    保荐人提请公司持续加强内部控制规范体系建设,遵守资本市场规范,按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》持续完善并严格执行上市公司内部控制
制度,提升内部控制有效性,提高上市公司质量。

    (以下无正文)
    (本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于上海威士顿信息技术股份有
限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:



          __________________             __________________

               朱    译                        张     衡




                                                    兴业证券股份有限公司

                                                             年   月   日