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两面针:两面针董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告2024-03-29  

 柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
  所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,
恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
     一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    (一)会计师事务所基本情况
    名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2013 年 11 月
    注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
    组织形式:特殊普通合伙企业
    首席合伙人:张增刚先生
    中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”或“该所”)
最早于 1985 年成立,1993 年,经财政部和中国证券监督管理委员会
批准,授予该所 执行证券期货相关业务许可证;2013 年 11 月 8 日
经北京市财政局批准,改制设立为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。
     截止 2023 年 12 月 31 日,中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、
注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名,签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 247 名。




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    (二)聘任会计师事务所履行的程序
    2023 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第十七次会议审议通
过了 《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度财务报表及内部控制审计机构的议案》,后该议案经公司 2023 年
度第一次临时股东大会审议通过。同意聘请中喜会计师事务所为公司
2023 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期 1 年。公司独立董事
对上述议案发表了同意的独立意见。
     二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    按照双方签订的《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审
计准则》和其他执业规范,中喜会计师事务所对公司 2023 年度财务
报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计,
同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查
并出具了专项报告。
     经审计,中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量;公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中
喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    在执行审计工作的过程中,中喜会计师事务所就相关审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了沟通。
    三、审计委员会对会计师事务所监督情况
    根据有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况


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如下:
    (一)审计委员会依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》及相关规定,参与选聘 2023 年度审计机构,对会计师事
务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会
审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2023
年度财务报表及内 部控制审计机构的议案》 ,同意聘任中喜会计师
事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交
公司董事会审议。
    (二)审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理
召开沟通会议,对 2023 年度审计工作的人员安排、审计范围、重要
时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了
中喜会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现
的问题等的汇报,并对审计发现问题提出建议。
    (三)2024 年 3 月 26 日,公司董事会审计委员会审议通过公司
2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意
提交董事会审议。
    四、总体评价
    公司审计委员会充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通,有效监督了公司的年报审计工作,切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
    公司审计委员会认为中喜会计师事务所在公司年报审计过程中


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坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业
务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。




                                 柳州两面针股份有限公司
                                   董事会审计委员会
                                    2024 年 3 月 27 日




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