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公司公告

嘉化能源:对2023 年度会计师事务所履职情况评估报告2024-03-30  

                     浙江嘉化能源化工股份有限公司
            对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告


    浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司对立信
2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年立信资质等方面合规有效,
履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:



     一、会计师事务所基本情况
    (一)资质条件
    1、基本情况:
    会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
    注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    首席合伙人:朱建弟
    2、人员信息及业务情况
    截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数
10,730 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
    立信 2023 年业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证
券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务。
    (二)聘任会计师事务所履行的程序
     2023 年 3 月 30 日,公司第九届董事会二十三次会议审议通过了《关于续聘公司
2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》,后于 2023 年 4 月 21 日,公司 2022 年度
股东大会审议通过上述议案,同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事
对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。


     二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    (一)年审期间出具报告总体情况

    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2023
年年报工作安排,立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制报告的有效
性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、在财务公司存
贷款情况等进行了核查并出具了专项报。经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并出具了标准
无保留意见的审计报告。

    在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

    (二)年审期间与管理层和治理层的沟通情况

    立信会计全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露的时间要求。立信所制
订了详细的审计工作计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

    在执行审计工作的过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制
定并实施了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展
开,其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融
工具、合并报表、租赁业务等。

    立信执行了有效的质量管理措施,且就会计师事务所和审计项目团队成员的独立
性、审计范围、人员和时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,有效的提升了工
作的准确性。



    三、公司对会计师事务所履职情况的评估

    立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好
的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作,审计行
为规范有序,出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。

    特此报告。

                                                 浙江嘉化能源化工股份有限公司

                                                              2024 年 3 月 30 日