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公司公告

西南证券:西南证券股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-03-30  

                    西南证券股份有限公司
       2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

    西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)按照《审计业务约定书》,遵
循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合国资委对中央企业年度财
务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排,聘请天健会计事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机
构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》,公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评
估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达
意见,具体情况如下:
    一、资质条件
    天健成立于 1983 年 12 月,是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H
股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构,长期从事证券服务业务,具有
证券期货相关业务、H 股企业审计业务、金融相关审计业务、从事特大型国有企
业审计资格、IT 审计业务资格。
    天健拥有一支专业、敬业、团结、活力的合伙人团队。目前共有合伙人 300
余名,涵盖审计、税务和咨询等各个领域。拥有从业人员 8100 余名,其中拥有
博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员 1400 余
名,注册会计师 2200 余名,全国各类高端人才 50 余名,有 270 余位从业人员拥
有境外执业会计师资格。
    二、执业纪录
    1.基本信息
                                注册会    开始从事   开始在    开始为本公
       项目            姓名     计师执    上市公司   本所执    司提供审计
                                业时间    审计时间   业时间    服务时间
  项目合伙人          李斌      1998 年   1995 年    1998 年     2012 年
  签字注册会计师    唐薛钦      2014 年   2012 年    2014 年     2022 年
  质量控制复核人    燕玉嵩      2014 年   2011 年    2019 年     2021 年




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    (1)项目合伙人近三年从业情况
 姓名             时间               上市公司名称             职务
                 2022 年       凯迪电器、永安期货         质量控制复核人
 李斌        2021 年-2023 年   腾达建设                   质量控制复核人
                 2023 年       国金证券、品瑶科技         质量控制复核人
注:以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。
    (2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名              时间              上市公司名称                职务
唐薛钦           2023 年              西南证券            签字注册会计师
注:以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。
    (3)质量控制复核人近三年从业情况
 姓名             时间               上市公司名称              职务
                               天地数码、正元智慧、威星
         2021 年-2023 年                                  质量控制复核人
                               智能
燕玉嵩   2022 年-2023 年       西南证券、美力科技         质量控制复核人
         2022 年-2023 年       国信证券                   签字注册会计师
         2023 年               崇达技术、莱宝高科         签字注册会计师
注:以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
    3.独立性
    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能
影响独立性的情形。
    三、质量管理水平
    1.项目咨询
    2023 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
    2.意见分歧解决
    天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责

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人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3.项目质量复核
    审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
    审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
    4.项目质量检查
    天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
    5.质量管理缺陷识别与整改
    天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023
年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
    四、工作方案
    2023 年年度审计过程中,天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审
计重点展开,其中包括金融资产估值、金融资产减值、结构化主体合并范围、长
期股权投资减值、手续费收入确认、关联方交易等。天健全面配合公司审计工作,
充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排,
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
    五、人力及其他资源配备
    天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现
场负责人也由资深审计服务合伙人担任。


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    六、信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    截至 2023 年末,天健累计已提取职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保
险累计赔偿限额超过 1 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。




                                           西南证券股份有限公司
                                             2024 年 3 月 29 日




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