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公司公告

安徽建工:安徽建工对会计师事务所履职情况评估报告2024-03-27  

           安徽建工集团股份有限公司
         对会计师事务所履职情况评估报告

    安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司 2023
年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2023
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚具备
执行上市公司年报审计的相关资质,履职保持独立性,勤勉尽责,
公允表达意见,具体情况如下:
     一、机构信息
    1.基本信息
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事
务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证
券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26,首席合伙人肖厚发。
    2.人员信息
    截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179
人,共有注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审
计报告。
    3.业务规模
    容 诚 会 计 师 事 务 所 经 审 计 的 2022 年 度 收 入 总 额 为
266,287.74 万元,其中审计业务收入 254,019.07 万元,证券期货
业务收入 135,168.13 万元。
    容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业
务,审计收费总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造
业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车
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制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延
加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术
服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、
燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,
房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽建工集团股份有
限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。
    二、执业记录
    1.基本信息
    2023 年年报审计项目组基本信息如下:
                            何时开            何时开始
                   何时成            何时开              近三年签署或复核
项目组成                    始从事            为本公司
            姓名   为注册            始在容              上市公司审计报告
   员                       上市公            提供审计
                   会计师            诚执业                    情况
                            司审计             服务
                                                         签署安徽建工、交
项目合伙
           王书彦 2015 年 2011 年 2011 年 2021 年 建股份、双枪科技
   人
                                                           年度审计报告
                                                         签署安徽建工、交
           冯屹巍 2020 年 2014 年 2014 年 2020 年 建股份、华恒生物
签字注册                                                   年度审计报告
 会计师                                                  签署安徽建工、双
           谭冉冉 2022 年 2015 年 2015 年 2022 年 枪科技年度审计报
                                                                告
项目质量                                                 复核润建股份、隆
控制复核 姚艳君 2008 年 2008 年 2020 年 2023 年 华新材、祥生医疗
   人                                                      年度审计报告
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行
                                     2
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注
册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    三、质量管理水平
    1.项目咨询
    2023 年年度审计过程中,容诚就公司重大会计审计事项与专
业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
    2.意见分歧解决
    容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不
得出具报告。2023 年年度审计过程中,容诚就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3.项目质量复核
    审计过程中,容诚实施完善的项目质量复核程序,主要包括
审计项目组内部三级复核及独立项目质量复核。开展的工作主要
包括对审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的
适当性进行复核,以及对所有工作底稿执行详细复核。
    4.项目质量检查
    容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。容诚质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点
的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道
德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
    5.质量管理缺陷识别与整改
    容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
制定相应的内 部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚完
整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,容诚勤勉尽

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责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
    四、工作方案
    2023 年年度审计过程中,容诚针对公司的服务需求及被审计
单位的实际 情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、
成本核算、资产减值(包含商誉)、递延所得税确认、金融工具、
合并报表、关联方交易、租赁业务等。
    容诚全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露
时间要求。容诚制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
    五、人力及其他资源配备
    容诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目现场负
责人均由经验丰富的审计服务人员担任。
    六、信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任
义务。容诚制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度, 在制定审计方案和实施审计工作的过
程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    容诚具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求
购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2
亿元。职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。



                                          2024 年 3 月 27 日



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