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公司公告

华丽家族:华丽家族股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告2024-03-30  

                         华丽家族股份有限公司
        关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告


    华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“中兴华所”或“中兴华会计师事务所”)作为公司 2023 年度年
报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》,公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,
公司认为中兴华所资质条件等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达
意见,具体情况如下:


    一、资质条件
    中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更
名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制
后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。
注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农,执行
事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入
184,514.90 万元,其中审计业务收入 135,088.59 万元,证券业务收入 32,011.50 万元;
2022 年度上市公司年报审计 115 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软
件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;建筑业;科学研究和技术服务业;水
利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额 14,809.90 万元。


    二、执业记录
    1.基本信息
    项目合伙人及拟签字注册会计师:靳军先生,2002 年成为注册会计师,2010 年
开始从事上市公司审计业务,2014 年开始在中兴华会计师事务所执业,2022 年开始
为公司提供审计服务;近三年签署过金正大(002470.SZ)、廊坊发展(601700.SH)等
上市公司审计报告,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
   拟签字注册会计师:刘孟先生,中国注册会计师,2018 年取得中国注册会计师
资质,2018 年开始在中兴华会计师事务所执业,2015 年开始从事上市公司审计,
2022 年开始为公司提供审计服务;近三年来为丹化科技(600844.SH)、吉鑫科 技
(601218.SH)、金正大(002470.SZ)等多家上市公司审计报告,有着丰富的证券服务业
务经验,具备相应的专业胜任能力。
   项目质量控制复核人:赵国超先生,中国注册会计师,2009 年取得中国注册会
计师执业资格,2010 年开始从事上市公司审计,2023 年开始在中兴华会计师事务所
执业;近三年来为云鼎科技(000409.SZ)、国拓科技(872810.NQ)等上市公司、挂
牌公司提供审计服务。
   2..诚信记录
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
   3.独立性
   中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在可能影响独立性的情形。


    三、质量管理水平
   1.项目咨询
   2023 年年度审计过程中,中兴华就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨
询,按时解决公司重点难点技术问题。
   2.意见分歧解决
   中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,中兴华就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
   3.项目质量复核
   审计过程中,中兴华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复
核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
   审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的
审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为开展审计工作的
充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
   4.项目质量检查
   中兴华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华所质
量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已
完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计
程序。
   5.质量管理缺陷识别与整改
   中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管
理制度和政策,这些制度和政策构成中兴华完整、全面的质量管理体系。2023 年年
度审计过程中,中兴华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。


    四、工作方案
   2023 年年度审计过程中,中兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,
制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点
展开,其中包括收入确认、成本分摊、资金存放、资产减值、金融工具、合并报表等。
   中兴华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。中兴华
制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。


    五、人力及其他资源配备
   中兴华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负
责人也由资深审计服务合伙人担任。


    六、信息安全管理
   公司在聘任合同中明确约定了中兴华在信息安全管理中的责任义务。中兴华制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审
计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元,购买的职业保险累计赔偿限额
12,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。




                                                 华丽家族股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年三月二十九日