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八一钢铁:八一钢铁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-04-16  

                                                                             评估报告



                    新疆八一钢铁股份有限公司
  关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告


    公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为

2023 年度财务审计和内部控制审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计

师事务所管理办法》等相关要求,公司对天健所 2023 年度履职情况进行了评估。

经评估,公司认为天健所资质合规,具备独立性,履职勤勉尽责,公允表达意见,

具体报告如下:

一、2023 年天健所务所基本情况

 (一)基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期           2011 年 7 月 18 日            组织形式            特殊普通合伙

 注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人         王国海                   上年末合伙人数量              238 人

 上年末执业人       注册会计师                                            2,272 人
 员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 836 人

                    业务收入总额                         38.63 亿元
 2022 年(经审
                    审计业务收入                         35.41 亿元
 计)业务收入
                    证券业务收入                         21.15 亿元

                    客户家数                                 675 家

                    审计收费总额                         6.63 亿元

 2023 年上市公                           制造业,信息传输、软件和信息技术服务
 司(含 A、B 股)                        业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
 审计情况                                水生产和供应业,水利、环境和公共设施
                    涉及主要行业         管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
                                         技术服务业,金融业,房地产业,交通运
                                         输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
                                         和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
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                                   住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数          513

    (二)投资者保护能力

    上年末,天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计

赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计

师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行

为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

二、质量管理水平

    (一)项目咨询

    年报审计过程中,天健所与公司管理层及时沟通,确定哪些事项对本期财务

报表审计最为重要,因而构成关键审计事项,客观公正按照审计准则执行审计。

    (二)意见分歧解决

    天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见

分歧,根据分歧解决情况,由项目负责人按照业务部门负责人、业务总部项目评

审小组、技术总部、分管所领导的顺序,依次由有关部门或人员协调决定。天健

所明确规定,在意见分歧得到解决之前,不得出具相关业务报告。项目合伙人和

项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询,以

及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧事项、处理过程和最终结论形

成工作底稿记录。审计过程中,天健所就公司的所有重大会计审计事项达成一致

意见,无不能解决的意见分歧。

    (三)项目质量复核

    审计过程中,天健所实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为

不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员,且

具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性,遵守相关职业道德要求,并在实施
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项目质量复核时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具

体取决于项目的复杂程度和风险程度,包括但不限于项目计划阶段、项目实施阶

段、项目完成阶段。

    (四)项目质量检查

    天健所内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完

成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据事务所质量管理的需要,

有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。天健所质量管理体系的监控活动

包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;

根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,例如,

对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,确保项目组在报告签署之前已经

按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。审计过程中,天健所没有在

项目质量检查方面发现重大问题。

三、具体工作方案

    审计过程中与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进

行沟通,了解与审计相关的内部控制,设计恰当的审计程序,制定了详细的审计

计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,全面配合公司审计

工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

四、人力及其他资源配备

    天健所配备了专业的审计团队,具有丰富的专业经验、深厚的专业知识、精

湛的职业素养、出色的管理能力、敏锐的洞察力。重视公司需求,坚守质量导向,

注重以人为本和团结协作,全面高效地为公司提供各种优质专业的服务。

五、信息安全管理

    公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。天健所

制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
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在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检

查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

六、审计工作开展情况

    天健所负责识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计

和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计

意见的基础。了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。对管理层使

用持续经营假设的恰当性得出结论。评价财务报表的总体列报、结构和内容,并

评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。就八一钢铁公司中实体或业务活动

的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。最终出具

了标准无保留意见审计报告。

七、总体评价

    天健所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识

和履行能力,其投资者保护能力、诚信状况和独立性方面,能够满足公司审计工

作的要求。在担任公司 2023 年的审计机构期间,天健所全面配合公司审计工作,

对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的

审计,按时完成了公司的审计工作,能够独立、客观、公正地发表审计意见。


                                          新疆八一钢铁股份有限公司
                                               2024 年 4 月 12 日




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