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公司公告

华鑫股份:华鑫股份2023年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告2024-03-30  

                         上海华鑫股份有限公司
          2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告

    上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“众华所”)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日
财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》(财会〔2023〕4 号)相关规定,公司对众华所在审计中的履职情况进行
了评估。经评估,公司董事会认为,众华所在资质等方面符合相关规定,在履职方面
能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:


       一、受聘会计师事务所基本情况
    1.基本情况
    众华所前身为 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政部等
部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路
1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务
业务经验。
    众华所首席合伙人为陆士敏先生,2023 年末合伙人人数为 65 人,注册会计师共
351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。
    众华所 2022 年经审计的业务收入总额为人民币 54,763.86 万元,审计业务收入
为人民币 44,075.25 万元,证券业务收入为人民币 17,476.38 万元。
    众华所 2023 年度上市公司审计客户数量 70 家,审计收费总额为人民币 9,062.18
万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、水利、环境和公共设施管理业
等。
    2.投资者保护能力
    按照相关法律法规的规定,众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元,能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
       (1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案


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    因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普
通合伙)对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12
月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。
       (2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
    因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通
合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华
会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。
截至 2023 年 12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完
毕。
       (3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
    因富控互动虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 3 名原告起诉富控互动及相
关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上海金融法院已就其中一案
作出一审判决,以该案原告不符合索赔条件为由,驳回其全部诉讼请求。
       (4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
    因尤夫股份虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 1 名原告起诉尤夫股份及相
关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
       (5)甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
    因刚泰控股虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 158 名原告起诉刚泰控股时
连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
    3.诚信记录
    众华所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自
律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及
2 人)和行政监管措施 12 次(涉及 20 人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管
措施和纪律处分。


       二、受聘会计师事务所履职情况
    众华所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范,根据公司 2023 年度年报工作安排,对公司 2023 年度财务报告及财务报告内



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部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
    经审计,众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合
并及公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的财务报告内部控制。众华所出具了标准无保留意见的审计报告。
    在执行审计的过程中,众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计
工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审
计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。


    三、总体评价
    经评估,众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年度年报审计相关工作,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。


                                                      上海华鑫股份有限公司
                                                           2024 年 3 月 28 日




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