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公司公告

华域汽车:华域汽车关于会计师事务所的评价报告2024-03-29  

                 华域汽车系统股份有限公司
   对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告


    公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简

称“普华永道中天”)作为公司 2023 年度的财务及内控审计机构。根

据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对普华永道中天 2023 年

度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下:

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

    (一)会计师事务所基本情况

    机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期:2013 年 1 月 18 日(由普华永道中天会计师事务所有

限公司转制为特殊普通合伙企业)

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星

展银行大厦 507 单元 01 室

    首席合伙人:李丹

    (二)聘任会计师事务所履行的程序

    公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2023

年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2023 年度内控审计机构

的议案》,经公司 2022 年年度股东大会审议通过,同意聘任普华永

道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务及内

控审计机构。

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    二、2023 年度审计会计师事务所履职情况

    普华永道中天已经按照《中国注册会计师审计准则》、《企业内部

控制审计指引》 等的相关要求,对公司 2023 年度财务报告及 2023

年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司

控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷

款等金融业务情况执行了相关核查工作。

    在执行审计工作的过程中,普华永道中天与公司管理层也进行了

必要的沟通。

    经审计,普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状

况以及 2023 年度经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基

本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。普

华永道中天出具了标准无保留意见的审计报告。

    三、公司对会计师事务所履职情况的评估

    公司认为普华永道中天的资质条件、执业记录、管理水平、工作

方案、人力技术力量、相关项目经验、信息安全管理、风险承担能力

等能够满足公司 2023 年度的财务和内控审计工作要求,在审计履职

过程中保持了独立性,勤勉尽责,出具的审计报告客观、完整。



                                  华域汽车系统股份有限公司

                                       2024 年 3 月 27 日



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