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中国电影:中国电影关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-04-20  

                               关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告




             中国电影股份有限公司
   关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

    经 2023 年第一次临时股东大会审议批准,中国电影股份有限公
司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“信永中和”)担任公司 2023 年度财务报告和内部
控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》的要求,中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)对
信永中和在执行公司审计工作中的履职情况进行了评估,具体情况
如下:

    一、会计师事务所主要工作内容

    根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司
2023 年年度报告工作安排,信永中和对公司 2023 年度财务报告及
内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方资金
占用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,信永中和认为公司
财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了公司 2023 年度的财务情况;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了
标准无保留意见的审计报告。同时,信永中和按照审计相关专业服
务协议的约定,对公司为满足各类监管要求出具专项报告服务。

    二、会计师事务所履职评估

    (一)独立性与职业道德
    2023 年,信永中和就独立性情况与公司董事会审计委员会进行
沟通,声明信永中和参与公司审计工作的审计项目组成员、信永中
和其他相关人员以及信永中和已按照职业道德规范的规定与公司保


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持了独立性。信永中和根据职业判断,认为其与公司之间不存在可
能影响独立性的关系和事项。信永中和已经根据职业道德规范的规
定采取了必要的防护措施,以防止可能出现的对独立性的威胁。
    (二)信息安全
    公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责
任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的
过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理和归档管理,
并能够有效执行。
    (三)投资者保护能力与风险承担能力
    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累
计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件
之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
    (四)诚信记录
    信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次
和纪律处分 0 次。以上事项不影响信永中和继续承接或执行证券服
务业务和其他业务。
    (五)工作质量
    信永中和为公司配备了专属工作团队,核心成员具备相应的审
计经验和技能,了解公司业务及相关监管法规要求。同时,配备了
质量控制复核合伙人,为项目提供专业支持及质量控制。2023 年度,
信永中和核心团队成员基本稳定,工时投入整体满足工作需求。




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   经公司评估和审查后,认为信永中和具有从事证券、期货相关
业务审计资格和独立法人资格,具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力。其在近一年执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职
业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切
实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独
立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益
的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、
准确。




                                            中国电影股份有限公司




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