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秦港股份:秦皇岛港股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告2024-03-29  

对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

    秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)聘请安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为公
司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华
明2023年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
    一、2023年年审会计师事务所基本情况
    (一)会计师事务所基本情况
    安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务
所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼17层01-12室。
    (二)人力及其他资源配备
    安永华明截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛
鞍宁先生。截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人,其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会
计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
    二、聘任会计师事务所履行的程序
    公司第五届董事会第十次会议及2022年度股东周年大会审


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议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的
议案》,同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构,聘期一年。
    三、2023年年审会计师事务所履职情况评估
       按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范,安永华明对公司2023年12月31日的合并及母公
司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附
注进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行核查
并出具了专项报告。
       安永华明严格遵守中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作,遵守中国注册会计师职业道德规范,公允合理地对公
司财务状况发表独立审计意见,出具了标准无保留意见的审计报
告。
       在执行审计工作的过程中,安永华明就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
       四、信息安全管理
       公司在与安永华明签订的业务约定书中明确约定了其在信
息安全管理中的责任义务。安永华明制定了涵盖档案管理、保密

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制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计
方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
   五、总体评价
    公司认为安永华明的资质条件、执业记录、质量管理水平、
工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理水平等能够满足
公司2023年度审计工作的要求。
    安永华明在公司2023年财务报告审计过程中坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按
时完成了审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。


                               秦皇岛港股份有限公司
                                 2024 年 3 月 28 日




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