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舒华体育:舒华体育股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-03-15  

                      舒华体育股份有限公司
         对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

    舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师
事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下:

    一、2023 年年审会计师事务所基本情况

    (一)会计师事务所基本情况

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立于 1983 年
12 月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构,注册地
址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,天健长期从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日,天健合伙人 238 人,注册会计师 2,272 人;注册会计
师中,836 人签署过证券服务业务审计报告。

    (二)聘任会计师事务所履行的程序

    公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构,聘请
费用合计 150 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立
意见。

    二、2023 年年审会计师事务所履职情况

    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范以及公司 2023 年年报工作安排,天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

    经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见
的审计报告。

    在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

    三、总体评价

    公司董事会认为:天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行
独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审
计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。




                                            舒华体育股份有限公司董事会

                                                       2024 年 3 月 14 日