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公司公告

澳华内镜:上海澳华内镜股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告2024-04-10  

                        上海澳华内镜股份有限公司

                     对会计师事务所履职情况的评估报告

    上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2023 年年报审计机构。根
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,
公司认为,近一年容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽
责、公允表达意见。具体情况如下:

    一、资质条件

    1.基本信息

    容诚所初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企
业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服
务业务,拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构,
总部位于北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
901-22 至 901-26。

    2.人员信息

    容诚所首席合伙人肖厚发,截至 2023 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人
179 人,注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

    3.业务规模

    容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收
入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公
司年报审计客户 366 家,审计收费总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造
业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境
和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地
产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。

     二、执业记录

     容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

     8 名从业人员近三年在容诚所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,
3 名从业人员近三年在容诚所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27 名
从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三
年在容诚所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚所执业
期间受到监督管理措施 3 次。

     3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

     根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分
不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

     三、人力及其他资源配备

     容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、医
疗器械行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善
后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、
财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,
全程参与对审计服务的支持。

     项目合伙人:王辉达,2012 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市
公司审计业务,2021 年开始在容诚所执业,2021 年开始为上海澳华内镜股份有
限公司提供审计服务;近三年签署过正帆科技(688596)、贝斯美(300796)等
多家上市公司审计报告。

     项目签字注册会计师:秦啸,2015 年成为中国注册会计师,2011 年开始从
事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚所执业,2021 年开始为上海澳华内镜
股 份 有 限 公 司 提 供 审 计 服 务 ; 近 三 年 签 署 过 太 和 水 (605081)、 恒 立 液 压
(601100) 、 澳华内镜(688212)等多家上市公司审计报告。
     项目签字注册会计师:吴伶俐,2022 年成为中国注册会计师,2019 年开始
从事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚所执业,2021 年开始为上海澳华内
镜股份有限公司提供审计服务。

     项目质量复核人:欧维义,2007 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事
上 市 公 司 审 计 业 务 ,2013 年 开 始 在 容 诚 所 执 业 ; 近 三 年 复 核 过 天 顺 风 能
(002531)、卫宁健康(300253)、 澳华内镜(688212)等多家上市公司审计报
告。

     前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执
业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。

     容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

       四、质量管理水平

     1.项目咨询

     2023 年年度审计过程中,容诚所就公司重大会计审计事项与专业技术部及
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

     2.意见分歧解决

     容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术
部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,
容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

     3.项目质量复核

     审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

     4.项目质量检查
   容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚
所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立
性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要
求充分、恰当地执行审计程序。

   5.质量管理缺陷识别与整改

   容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事
务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业
务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成
要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完
整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程
中没有识别出质量管理缺陷。

   综上,2023 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。

    五、审计工作方案

   2023 年年度审计过程中,容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确
认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

   容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。容诚
所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。另外,容诚所制定了详细的与公司参审及
境外审计师的沟通合作方案和计划,并能够有效执行。

    六、信息安全管理

   公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚
所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度, 在制定审计方案和实施审计工作的过程中, 也考虑了对敏感信息、保密
信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

    七、风险承担能力水平

    容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职
业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。

    近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下:2023 年 9 月 21 日,
北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证
券虚假陈述责任纠纷案 【(2021)京 74 民初 111 号】作出判决,判决华普天
健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同
就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在
1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已
提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。




                                               上海澳华内镜股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2024 年 4 月 8 日