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公司公告

智明达:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告2024-03-29  

                       成都智明达电子股份有限公司

               关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

                       2023 年度履职情况的评估报告

    成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2023 年度财务报告出
具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对信永中和在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、资质条件
    机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 3 月 2 日
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人:谭小青先生
    信永中和审计涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零
售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为 237 家。
    截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    二、执业记录
    1、基本信息
    (1)项目合伙人:胡如昌先生,2014 年获得中国注册会计师资质,2014 年
开始从事上市公司审计,2008 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
    (2)质量复核合伙人:陈刚先生,1999 年获得中国注册会计师资质,1998
年开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
    (3)签字注册会计师:邓强先生,2018 年获得中国注册会计师资质,2014
年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

       2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
       3、独立性
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       三、质量管理水平
       1、项目咨询
    2023 年年度审计过程中,公司所有重大会计审计事项与信永中和项目团队
进行了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
       2、意见分歧解决
    信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,信永
中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
       3、项目质量复核
    信永中和建立了完善的项目质量复核管理制度,2023 年年度审计过程中,
信永中和实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立
项目质量复核以及专业技术复核。
       4、项目质量检查
    信永中和设立质量控制复核管理部,负责对质量管理体系运行的监督。信永
中和质量管理体系的管理活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试等。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系。
    2023 年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
    四、工作方案
    2023 年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实
际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、租赁业务等。
    信永中和全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
信永中和制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各
项工作。
    五、人力及其他资源配备
    信永中和配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司服务经
验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人由资
深审计服务合伙人担任。信永中和的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、
风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后
台前置,全程参与对审计服务的支持。
    六、信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永
中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    信永中和具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保
险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    综上,信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关
工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。


                                           成都智明达电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2024 年 3 月 27 日