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公司公告

电气风电:公司关于会计师事务所履职情况评估报告2024-03-29  

           上海电气风电集团股份有限公司
         关于会计师事务所履职情况评估报告

    经公司 2022 年年度股东大会批准,由普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)担任公司 2023 年
度审计机构。根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会《上市公司
治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规以
及公司《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年报工作制度》
的有关规定,结合《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》,公司现对普华永道中天在 2023 年度履职情况予以报告和
评估如下:

    一、2023 年度会计师事务所履职情况

    启动审计工作前,普华永道中天与董事会审计委员会(以下简称
“审计委员会”)、独立董事和经营管理层进行了必要的沟通,初步了
解公司生产经营和财务状况,明确内部控制的审计方法和范围,相应
制定了总体审计策略和具体的审计计划,确定重点审计领域,为完成
审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

    在审计期间保持与公司管理层、审计委员会、独立董事等相关人
员的及时沟通,确保高效有序推进年度审计工作。同时,普华永道中
天在审计过程中,以公司经营策略和经营目标出发,通过自上而下进
行访谈和讨论,在审计中重点关注了可能对财务报告产生重大影响的
风险,按照年度计划完成审计工作并出具标准无保留意见的审计报告。



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    同时,普华永道中天按照《企业内部控制基本规范》《企业内部
控制审计指引》等规范性文件的有关要求,对公司 2023 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性予以审计,尤其关注非财务报告内部
控制方面可能存在的重大缺陷。经审计,普华永道中天认为公司在重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    审计结束后,普华永道中天向审计委员会报告了上述审计结果。
经审议,审计委员会认为,在 2023 年度财务报表审计及内部控制审
计过程中,普华永道中天能够恪尽职责,并遵循独立、客观、公正的
执业准则,按计划顺利完成了各项审计工作。

    二、公司对会计师事务所履职情况的评估意见

    普华永道中天具有为上市公司提供审计服务的业务资质,其服务
团队人员也具备足够的专业能力、行业知识与审计经验,独立、客观、
公正地对公司财务报告及相关事项进行全面、细致的审计。在 2023
年度审计工作期间,普华永道中天恪尽职责,了解公司相关财务管理
制度及内控管理制度,及时与审计委员会、独立董事、经营管理层进
行沟通并提供专业建议,按计划较好地完成了各项审计工作。




                                  上海电气风电集团股份有限公司


                                             2024 年 03 月 27 日




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