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公司公告

锦江在线:锦江在线董事会审计与风控委员会对德勤华永会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告2024-03-29  

            上海锦江在线网络服务股份有限公司
                  董事会审计与风控委员会
         对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告


    根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上
市公司治理准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、
  上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和

  上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》、 董事会审计与风控委
员会工作细则》等规定和要求,董事会审计与风控委员会本着勤勉尽
责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会
计师事务所《2023《年度履行监督职责的情况汇报如下:《
    一、会计师事务所基本情况
    德勤华永会计师事务所《 特殊普通合伙) 以下简称《 德勤华永”)
的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于
2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
    德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、
中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政
部和中国证监会《 会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等
相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多
年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
    德勤华永首席合伙人为付建超先生,2023 年末合伙人人数为 213
人,从业人员共 5,774 人,注册会计师共 1,182 人,其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
    德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元,其

中审计业务收入为人民币 32 亿元,证券业务收入为人民币 8 亿元。
德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务,审计收费总额
为人民币 2.75 亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制

造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软
件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中无其他与
上海锦江国际酒店股份有限公司同行业客户。

    二、聘任会计师事务所履行的程序
    公司于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 20 日分别召开第十届董
事会第六次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《 关于 2023 年
度续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请德勤华永为公司 2023 年
度财务报表和内控审计机构。就上述事项,公司审计与风控委员会发
表了事前认可意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。
    三、会计师事务所履职情况
    按照《 审计业务约定书》及公司《2023《年年报工作安排,德勤华
永对公司财务报表《2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注)和内部控制进行
了审计,并发表了审计意见;按照《 企业内部控制审计指引》及中国
注册会计师执业准则的相关要求,对公司的内部控制进行审计,并对
公司《 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性发表了意见;
对公司管理层编制的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》进行审计,并发表了审计意见。
       四、对会计师事务所监督情况
       根据公司《 董事会审计与风控委员会工作细则》等有关规定,审

计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:《
         一)2023 年 1 月 20 日,审计与风控委员会听取了德勤华永关
于 2022 年度审计工作计划的介绍,与年审注册会计师就年报审计事

项进行沟通,审阅了公司 2022 年年度报告编制工作计划,要求公司
严格按照计划做好年报的编制工作,真实、准确、完整地披露公司信
息;以书面形式发出《 关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》,

要求会计事务所能够按照相关规定和审计计划如期完成年报审计工
作。
         二)2023 年 3 月 31 日,审计与风控委员会听取了德勤华永就
2022 年度审计工作总结的介绍,审议通过了同意将经德勤华永审计
后的 2022 年度财务报表提请公司董事会审议;审议通过了      关于聘
任德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报
表和内控审计机构的议案》,认为德勤华永在为公司提供 2022 年度审
计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完
成了公司委托的各项工作,提请董事会向公司股东大会建议聘任德勤
华永为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构。
       五、总体评价
       审计与风控委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所及《 公司章程》、 董事会审计与风控委员会工作细则》等有关
规定,充分发挥专业委员会的作用,对德勤华永相关资质和执业能力
等进行了审查,在年报审计期间与德勤华永进行了充分的讨论和沟通,
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履
行了审计与风控委员会对会计师事务所的监督职责。《
    审计与风控委员会认为德勤华永在公司年报审计过程中坚持以

公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,
按时完成了公司《2023 年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。


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                                       董事会审计与风控委员会

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