监事会对内部控制自我评价报告的意见 2009 年度,公司深入开展风险控制机制建设,对各项内 部控制制度进行了进一步健全和完善,以加强内部风险控制 为目标,完善了管控体系和业务流程;公司内部控制制度体 系基本能够覆盖公司运营的各层面和各环节,能够预防和发 现、纠正公司运营过程可能出现的偏差,保护公司全体股东 利益,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。 公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行。公 司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 监 事 会 二○一○年四月十九日