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公司公告

盐 田 港:监事会关于2018年度内部控制评价报告的审核意见2019-04-03  

						   监事会关于 2018 年度内部控制评价报告的审核意见


    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,
公司监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》进行了审核,监
事会认为:
   一、2018 年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求,不断推进内部控制
体系建设工作,并结合企业自身实际情况,完善内部控制制度的内容
和操作流程。
    二、公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部
控制重大缺陷和重要缺陷。
    公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2018年度内部控制评
价报告》没有异议。




                             深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                    2019 年 4 月 3 日