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公司公告

金洲慈航:监事会对公司内部控制自我评价报告的意见2019-04-30  

						                  金洲慈航集团股份有限公司监事会
                 对公司内部控制自我评价报告的意见

    1.公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神,建立内部控制体
系,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。
    2. 2018 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控
制制度的情形。
    3、公司监事会认真审阅了《金洲慈航集团集团股份有限公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》,认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
相关规定要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项
监督的基础上,对公司 2018 年度的内部控制有效性进行了评价。
    综上所述,监事会认为,公司遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情
况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内部控制体系保障内部控制所
进行的重点活动的执行和监督。对于报告期内,发现的非财务报告内部控制一般
缺陷,公司进行了深刻的反思和整改,并加大对内控制度执行情况和执行效果的
督查。监事会认为,公司 2018 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实
际情况。



监事签名:



    ____________           ____________             ____________
      孙旭东                  杨敬平                   刘道仁




                                          金洲慈航集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年四月二十九日