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公司公告

泰禾集团:监事会对公司2021年度内部控制评价报告的意见2022-04-30  

                                             泰禾集团股份有限公司
     监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告的意见

    根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配
套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定,公司监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告
发表意见如下:
    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况,公司建立了
各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序进行。公司 2021 年内部控
制评价报告显示公司所建立的内部控制体系存在一定缺陷,针对公司内部控制存
在的问题,监事会高度重视,已责成管理层对内部控制审计报告否定意见涉及的
事项及对应内控措施的完善性进行全面梳理和检查,对内控制度和执行进行进一
步完善,尽快消除有关事项的不利影响。公司将继续维护公司和全体股东的合法
权益。




                                               泰禾集团股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                二〇二二年四月三十日