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公司公告

美达股份:2020年度内控审计报告2021-04-28  

                                           广东新会美达锦纶股份限公司
                               内部控制审计报告
                                  中审亚太审字(2020)020063 号




目   录

1、内部控制审计报告

2、本所营业执照及执业许可证(复印件)

3、签字注册会计师资格证书(复印件)
  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP




                             内部控制审计报告


                                                    中审亚太审字(2021)020033 号




广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“美达股份”)2020 年 12

月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、美达股份对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美达股份

董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降

低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,美达股份于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
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  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP



和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈刚
                                                (项目合伙人)




                                                中国注册会计师:张劲




               中国北京                                        二〇二一年四月二十七日




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