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公司公告

武汉中商:第七届监事会对公司《2013年内部控制评价报告》的审阅意见2014-03-27  

						                    公司第七届监事会对公司
             《2013 年内部控制评价报告》的审阅意见

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业
内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于
做好上市公司 2013 年度报告的通知》的有关规定,公司监事会对公司 2013 年内
部控制评价报告发表意见如下:
    1、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证
了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。
    2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定,公司在2011--2013年持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作,2013
年进一步推动优化整改进程,接受监管检查,促进操作规范。
    报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以
有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基
准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。
    3、2013年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的
情形发生。
   监事会认为,公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。




                                        武汉中商集团股份有限公司监事会
                                                       2014 年 3 月 25 日