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公司公告

新乡化纤:监事会对公司内部控制自我评价报告的意见2017-03-23  

						                      新乡化纤股份有限公司监事会

                    对公司内部控制自我评价报告的意见

    公司监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告进行了审核,现发表意见如下:

    公司建立了《内部控制制度》,公司内部控制制度较为健全完善,形成了以公司环

境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制

度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完

善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点

活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、重大投资、信息披露的内

部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和

有效性。

    综上所述,公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。




  监事签字:




           张春雷                付   涛                 周建华



                                                           2017 年 3 月 21 日