新乡化纤股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告进行了审核,现发表意见如下: 公司建立了《内部控制制度》,公司内部控制制度较为健全完善,形成了以公司环 境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制 度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完 善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点 活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、重大投资、信息披露的内 部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和 有效性。 综上所述,公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。 监事签字: 张春雷 付 涛 周建华 2017 年 3 月 21 日