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公司公告

华东医药:2017年第三季度报告全文2017-10-25  

						    华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




     华东医药股份有限公司

         2017 年第三季度报告




               2017 年 10 月




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                    华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                            第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主

管人员)马红兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  15,784,212,697.28             14,456,428,696.84                           9.18%

归属于上市公司股东的净资产
                                               8,111,042,467.98              7,278,523,919.24                          11.44%
(元)

                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                                  增减                                        年同期增减

营业收入(元)                       7,359,928,723.14                    10.24%       21,450,870,670.15                13.38%

归属于上市公司股东的净利润
                                      447,718,499.59                     20.28%        1,489,159,038.40                24.58%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      448,659,423.83                     20.95%        1,480,065,076.27                24.98%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                   126,280,983.94        -72.77%(注 1)
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.4606       -39.77%(注 2)                   1.5319        -38.45%(注 2)

稀释每股收益(元/股)                            0.4606       -39.77%(注 2)                   1.5319        -38.45%(注 2)

加权平均净资产收益率                             6.19%                   0.22%                  19.26%                  0.73%



截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                               972,116,416

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                              1.5319



     注 1:本期增减变动幅度较大,原因详见本报告第三节第一部分之说明。
    注 2:因 2017 年 5 月公司实施了 2016 年度利润分配方案,以公司总股本 486,058,208 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利 13.50 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,公司股
本由 486,058,208 股变更为 972,116,416 股,本报告期相应的每股收益因股本增加原因相应摊薄。


非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                         项目                                     年初至报告期期末金额                      说明



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非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -14,582,535.19

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                    2,511,186.63

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           19,887,115.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                2,223,063.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        2,099,047.82

减:所得税影响额                                                            3,262,025.32

     少数股东权益影响额(税后)                                              -218,109.26

合计                                                                        9,093,962.13              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 22,660                                                        0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质       持股比例        持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态        数量

中国远大集团有
                    境内非国有法人          41.77%      406,076,754        97,861,890 质押                 214,521,890
限责任公司

杭州华东医药集
                    国有法人                16.46%      160,000,000         6,134,544
团有限公司

香港中央结算有
                    境外法人                 1.61%       15,661,107
限公司

全国社保基金一
                    其他                     1.37%       13,363,304
零六组合

中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产 其他                          1.34%       13,000,282
品-005L-CT001
深


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全国社保基金一
                 其他                      1.31%       12,749,260
零二组合

全国社保基金四
                 其他                      0.87%        8,421,349
零六组合

泰康人寿保险有
限责任公司-分
                 其他                      0.76%        7,355,625
红-个人分红
-019L-FH002 深

中国建设银行股
份有限公司-长
                 其他                      0.60%        5,797,302
城品牌优选混合
型证券投资基金

新华人寿保险股
份有限公司-分
                 其他                      0.57%        5,511,660
红-个人分红
-018L-FH002 深

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

中国远大集团有限责任公司                                              308,214,864 人民币普通股            308,214,864

杭州华东医药集团有限公司                                              153,865,456 人民币普通股            153,865,456

香港中央结算有限公司                                                   15,661,107 人民币普通股             15,661,107

全国社保基金一零六组合                                                 13,363,304 人民币普通股             13,363,304

中国人寿保险股份有限公司-传
                                                                       13,000,282 人民币普通股             13,000,282
统-普通保险产品-005L-CT001 深

全国社保基金一零二组合                                                 12,749,260 人民币普通股             12,749,260

全国社保基金四零六组合                                                  8,421,349 人民币普通股              8,421,349

泰康人寿保险有限责任公司-分
                                                                        7,355,625 人民币普通股              7,355,625
红-个人分红-019L-FH002 深

中国建设银行股份有限公司-长
                                                                        5,797,302 人民币普通股              5,797,302
城品牌优选混合型证券投资基金

新华人寿保险股份有限公司-分
                                                                           5,511,660 人民币普通股           5,511,660
红-个人分红-018L-FH002 深

上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易


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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元

资产负债表项目      期末数                  期初数              变动幅度        变动原因说明

货币资金            1,723,721,634.34        2,661,321,219.62    -35.23%         主要系因购置固定资产等引起投资
                                                                                活动净流出、因归还贷款及分红引起
                                                                                筹资活动净流出较大所致

应收账款            6,353,135,322.69        4,466,145,766.04    42.25%          主要系公司销售规模扩大,账期内应
                                                                                收账款增加所致

应收股利            780,000.00              240,000.00          225.00%         主要系本期应收联营企业股利增加
                                                                                所致

其他应收款          106,000,203.03          29,818,329.33       255.49%         主要系暂付款增加所致

其他流动资产        40,072,263.88           192,481,123.17      -79.18%         主要系本期理财产品赎回所致

在建工程            260,071,062.51          80,075,673.92       224.78%         主要系本公司工业子公司在建项目
                                                                                增加所致

商誉                31,398,193.89           14,256,645.61       120.24%         主要系本期新收购子公司所致

应付票据            231,199,427.40          465,561,227.34      -50.34%         主要系票据背书增加,开具减少所致

应交税费            280,197,760.50          422,116,391.26      -33.62%         主要系本报告期末未交税费减少所
                                                                                致

应付利息            18,754,384.57           31,215,454.05       -39.92%         主要系支付债券利息所致

其他应付款          1,206,407,986.44        924,956,769.81      30.43%          主要系应付暂收款增加所致

一年内到期的非流动 -                        28,471,620.00         -             主要系一年内到期的长期借款本期
负债                                                                            归还所致

长期借款            11,000,000.00           21,280,000.00       -48.31%         主要系本期公司提前归还长期借款
                                                                                所致

实收资本(或股本) 972,116,416.00           486,058,208.00      100.00%         主要系资本公积转增股本所致

利润表项目          本期数                  上期数              变动幅度        变动原因说明

管理费用            676,320,157.21          508,751,660.30      32.94%          主要系工业子公司研发费增加所致

财务费用            38,436,371.85           77,390,597.57       -50.33%         主要系本期公司有息负债减少、存款
                                                                                利息增加所致

资产减值损失        26,551,928.77           14,572,676.74       82.20%          主要系应收账款计提坏账准备增加
                                                                                所致

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其他收益             30,163,069.73                                 -             主要为政府补助拆迁补偿收入

营业外收入           2,868,051.79            25,703,140.65       -88.84%         上年同期主要为政府补助,本期因准
                                                                                 则变动,将与日常经营活动相关的政
                                                                                 府补助,计入“其他收益”

现金流量表项目      本期数                   上期数              变动幅度        变动原因说明

支付的其他与经营活 3,192,599,088.25          2,355,207,062.59    35.55%          主要系付现生产、研发、经营等费用
动有关的现金                                                                     增加所致

经营活动产生的现金 126,280,983.94            463,832,533.41      -72.77%         主要系从降成本角度出发,本期减少
流量净额                                                                         票据贴现,加大采购现金支付。同时,
                                                                                 本期缴纳税金及付现经营费用同比
                                                                                 增加所致

收到的其他与投资活 382,356,447.49            3,784,915,499.26    -89.90%         主要系本期公司赎回到期理财产品
动有关的现金                                                                     较同期减少所致

投资支付的现金       220,922.84              120,000.00          84.10%          主要系支付股权收购款同比增加所
                                                                                 致

支付的其他与投资活 242,600,000.00            3,775,100,000.00    -93.57%         主要系本期公司购买短期理财产品
动有关的现金                                                                     同比减少所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。




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六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                接待对象类型            调研的基本情况索引

2017 年 08 月 30 日     电话沟通                  机构                    公司半年报解读

2017 年 08 月 31 日     电话沟通                  机构                    公司半年报解读

2017 年 09 月 12 日     实地调研                  机构                    公司经营状况

2017 年 09 月 14 日     实地调研                  机构                    公司经营状况

2017 年 09 月 20 日     实地调研                  机构                    公司经营状况


注:具体调研情况详见公司在深交所互动易平台发布的相关投资者关系活动记录表。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

    作为一家医药类上市企业,公司以服务大众健康为己任,一贯重视履行自身的社会责任,并与下属子
公司一起积极开展对外帮扶活动。2017 年以来,公司充分利用现有的优势,整合有利资源,参与地方政府
组织的相关“春风行动”,积极为相关帮扶工程提供捐助,承担起了企业公民应尽的社会责任。




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华东医药股份有限公司
                                              2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                  项目                             期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                                 1,723,721,634.34         2,661,321,219.62

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                 1,229,779,316.24          956,836,494.97

     应收账款                                                 6,353,135,322.69         4,466,145,766.04

     预付款项                                                  374,927,626.48           317,704,858.86

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利                                                       780,000.00                240,000.00

     其他应收款                                                106,000,203.03               29,818,329.33

     买入返售金融资产

     存货                                                     2,978,046,187.14         3,084,420,723.43

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                               40,072,263.88           192,481,123.17

流动资产合计                                                12,806,462,553.80         11,708,968,515.42

非流动资产:

     发放贷款及垫款



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     可供出售金融资产                                         91,111,431.20        91,111,431.20

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                             75,816,619.61       64,557,786.62

     投资性房地产                                             17,224,285.42       13,810,831.89

     固定资产                                              1,778,813,016.36     1,850,489,677.14

     在建工程                                                260,071,062.51       80,075,673.92

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                561,285,383.72      490,878,309.69

     开发支出

     商誉                                                     31,398,193.89       14,256,645.61

     长期待摊费用                                             14,750,988.93       14,512,787.53

     递延所得税资产                                           63,882,221.47       58,490,609.86

     其他非流动资产                                           83,396,940.37       69,276,427.96

非流动资产合计                                             2,977,750,143.48     2,747,460,181.42

资产总计                                                  15,784,212,697.28    14,456,428,696.84

流动负债:

     短期借款                                                466,000,000.00      473,116,662.44

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                                231,199,427.40      465,561,227.34

     应付账款                                              3,979,280,983.11     3,353,036,143.54

     预收款项                                                 36,467,245.65       41,012,026.97

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                             31,391,899.16       42,256,741.01

     应交税费                                                280,197,760.50      422,116,391.26



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                              华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     应付利息                                               18,754,384.57      31,215,454.05

     应付股利                                                 224,219.60          224,219.60

     其他应付款                                          1,206,407,986.44     924,956,769.81

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                                                    28,471,620.00

     其他流动负债

流动负债合计                                             6,249,923,906.43    5,781,967,256.02

非流动负债:

     长期借款                                               11,000,000.00      21,280,000.00

     应付债券                                              991,684,642.96     989,495,117.70

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                               25,955,414.67      21,845,360.00

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                           1,028,640,057.63    1,032,620,477.70

负债合计                                                 7,278,563,964.06    6,814,587,733.72

所有者权益:

     股本                                                  972,116,416.00     486,058,208.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                            2,949,728,181.22    3,436,248,298.06

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备



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                                华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     盈余公积                                                    357,328,881.15             357,328,881.15

     一般风险准备

     未分配利润                                                 3,831,868,989.61           2,998,888,532.03

归属于母公司所有者权益合计                                      8,111,042,467.98           7,278,523,919.24

     少数股东权益                                                394,606,265.24             363,317,043.88

所有者权益合计                                                  8,505,648,733.22           7,641,840,963.12

负债和所有者权益总计                                        15,784,212,697.28             14,456,428,696.84


法定代表人:李邦良                      主管会计工作负责人:李邦良                 会计机构负责人:马红兰


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                    项目                             期末余额                       期初余额

流动资产:

     货币资金                                                    806,516,494.49            1,665,869,581.49

     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                    630,454,858.64             446,354,244.14

     应收账款                                                   4,481,899,420.25           2,899,628,363.63

     预付款项                                                    161,833,654.01             232,354,523.91

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                  728,680,481.47             457,427,565.19

     存货                                                       1,535,597,584.90           1,767,027,789.30

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                                           150,000,000.00

流动资产合计                                                    8,344,982,493.76           7,618,662,067.66

非流动资产:

     可供出售金融资产                                              91,111,431.20               91,111,431.20

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                               2,706,083,166.30           2,542,429,470.08

     投资性房地产                                                    334,625.71                  486,542.27


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     固定资产                                                 34,938,119.52      155,786,317.30

     在建工程                                                                       2,080,915.14

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                 12,938,164.81       44,540,975.60

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                               477,000.00

     递延所得税资产                                           43,154,333.95       39,044,139.38

     其他非流动资产

非流动资产合计                                             2,889,036,841.49     2,875,479,790.97

资产总计                                                  11,234,019,335.25    10,494,141,858.63

流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                                119,839,985.06      346,064,139.06

     应付账款                                              2,773,386,210.88     2,529,095,581.90

     预收款项                                                  8,891,414.72       15,782,202.00

     应付职工薪酬                                               867,936.85          2,261,582.33

     应交税费                                                 72,777,581.73      100,818,657.13

     应付利息                                                 17,383,561.66       29,230,136.98

     应付股利                                                   224,219.60           224,219.60

     其他应付款                                              196,129,439.35       28,451,263.69

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                               3,189,500,349.85     3,051,927,782.69

非流动负债:

     长期借款

     应付债券                                                991,684,642.96      989,495,117.70



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       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                                                                7,658,018.50

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                              991,684,642.96                 997,153,136.20

负债合计                                                   4,181,184,992.81            4,049,080,918.89

所有者权益:

     股本                                                   972,116,416.00                 486,058,208.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                              2,946,132,751.17            3,432,202,868.01

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                               435,184,640.59                 435,184,640.59

     未分配利润                                            2,699,400,534.68            2,091,615,223.14

所有者权益合计                                             7,052,834,342.44            6,445,060,939.74

负债和所有者权益总计                                      11,234,019,335.25           10,494,141,858.63


3、合并本报告期利润表

                                                                                                 单位:元

                  项目                       本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                        7,359,928,723.14                 6,676,324,895.23

     其中:营业收入                                   7,359,928,723.14                 6,676,324,895.23

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        6,785,180,897.78                 6,222,338,927.37


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                                       华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


       其中:营业成本                                         5,500,031,806.68        5,136,839,322.21

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                          40,313,506.95          30,566,299.74

             销售费用                                           969,094,298.02         902,116,043.93

             管理费用                                           262,476,753.26         125,903,033.78

             财务费用                                            13,264,532.88          26,914,227.71

             资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  6,273,557.51            8,638,102.73
列)

             其中:对联营企业和合营
                                                                  5,933,934.87            4,528,267.11
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                                               5,079,115.16

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              586,100,498.03         462,624,070.59

       加:营业外收入                                             2,145,445.28            6,978,654.69

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                             7,875,116.92             529,614.32

           其中:非流动资产处置损失                               8,232,986.11             228,697.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                580,370,826.39         469,073,110.96
列)

       减:所得税费用                                           103,499,194.90          75,353,674.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              476,871,631.49         393,719,436.79

       归属于母公司所有者的净利润                               447,718,499.59         372,223,116.99

       少数股东损益                                              29,153,131.90          21,496,319.80

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

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                                      华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                                 476,871,631.49                   393,719,436.79

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                 447,718,499.59                   372,223,116.99
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                               29,153,131.90                    21,496,319.80

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                               0.4606                           0.7647

       (二)稀释每股收益                                               0.4606                           0.7647

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:李邦良                          主管会计工作负责人:李邦良                会计机构负责人:马红兰


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                               本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                 4,531,126,599.89                 4,325,688,128.32



17
                                      华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     减:营业成本                                            4,312,818,561.33        4,161,689,141.20

         税金及附加                                              3,973,462.83            2,951,574.68

         销售费用                                               75,417,497.61          66,409,455.78

         管理费用                                               22,939,147.32          23,809,923.63

         财务费用                                                4,549,653.88          12,103,608.12

         资产减值损失

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                  339,622.64             4,079,835.62
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益                                                2,039,391.11

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             113,807,290.67          62,804,260.53

     加:营业外收入                                              1,205,565.47             244,375.74

         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                                              1,610,454.07           -8,393,546.32

         其中:非流动资产处置损失                                  64,546.73               18,060.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               113,402,402.07          71,442,182.59
列)

     减:所得税费用                                             28,350,600.52          17,860,545.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              85,051,801.55          53,581,636.95

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


18
                                    华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                                85,051,801.55                    53,581,636.95

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                             本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                            21,450,870,670.15                18,919,949,718.40

     其中:营业收入                                       21,450,870,670.15                18,919,949,718.40

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            19,580,799,162.53                17,425,477,076.28

     其中:营业成本                                       15,838,689,907.82                14,146,349,125.19

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                          119,277,393.37                    95,916,519.76

           销售费用                                        2,881,523,403.51                 2,582,496,496.73

           管理费用                                            676,320,157.21                   508,751,660.30

           财务费用                                             38,436,371.85                    77,390,597.57

           资产减值损失                                         26,551,928.77                    14,572,676.74

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


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                                       华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           投资收益(损失以“-”号填
                                                                 17,330,296.66          23,469,091.02
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                 15,107,232.99          10,653,591.76
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                                              30,163,069.73

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            1,917,564,874.01        1,517,941,733.14

      加:营业外收入                                              2,868,051.79          25,703,140.65

           其中:非流动资产处置利得                                121,690.04               18,220.79

      减:营业外支出                                             14,897,019.85          20,315,697.98

           其中:非流动资产处置损失                              14,704,623.13             377,421.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              1,905,535,905.95        1,523,329,175.81
列)

      减:所得税费用                                            341,919,299.05         267,928,951.23

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            1,563,616,606.90        1,255,400,224.58

      归属于母公司所有者的净利润                              1,489,159,038.40        1,195,311,814.30

      少数股东损益                                               74,457,568.50          60,088,410.28

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



20
                                      华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             1,563,616,606.90                 1,255,400,224.58

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             1,489,159,038.40                 1,195,311,814.30
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                               74,457,568.50                    60,088,410.28

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                               1.5319                           2.4888

       (二)稀释每股收益                                               1.5319                           2.4888

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                               本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                13,241,007,502.05                11,971,210,068.51

       减:营业成本                                         12,577,669,819.75                11,381,510,353.56

           税金及附加                                             11,054,683.38                    11,131,954.90

           销售费用                                              236,265,351.83                   212,338,636.47

           管理费用                                               88,959,181.30                    89,323,394.89

           财务费用                                               11,904,237.00                    31,057,651.95

           资产减值损失                                           43,141,514.48                    40,321,615.61

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             1,052,983,063.67                     920,390,667.99
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益                                               15,777,663.50

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           1,340,773,441.48                 1,125,917,129.12

       加:营业外收入                                              1,601,691.62                     6,144,280.60

           其中:非流动资产处置利得                                     830.31                          4,677.43




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                                      华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     减:营业外支出                                              -4,996,919.94                    -1,741,292.90

         其中:非流动资产处置损失                                  864,630.37                        47,207.90

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             1,347,372,053.04                 1,133,802,702.62
列)

     减:所得税费用                                              83,408,160.70                    63,435,593.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,263,963,892.34                 1,070,367,109.36

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                             1,263,963,892.34                 1,070,367,109.36

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                       单位:元

                 项目                               本期发生额                       上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




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     销售商品、提供劳务收到的现金                     22,822,542,402.73        20,396,089,837.71

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                        4,869,343.35             4,137,848.98

     收到其他与经营活动有关的现金                        387,122,897.56          306,886,288.57

经营活动现金流入小计                                  23,214,534,643.64        20,707,113,975.26

     购买商品、接受劳务支付的现金                     17,581,925,418.30        15,975,724,245.55

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                         824,288,395.70          720,426,434.04
金

     支付的各项税费                                    1,489,440,757.45         1,191,923,699.67

     支付其他与经营活动有关的现金                      3,192,599,088.25         2,355,207,062.59

经营活动现金流出小计                                  23,088,253,659.70        20,243,281,441.85

经营活动产生的现金流量净额                               126,280,983.94          463,832,533.41

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                3,308,400.00             1,954,800.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                            350,970.17               193,129.82
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到                                                    300,000.00

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的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                        382,356,447.49        3,784,915,499.26

投资活动现金流入小计                                     386,015,817.66        3,787,363,429.08

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                         448,760,933.44         365,877,185.47
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                         220,922.84              120,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                          15,738,560.82
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                        242,600,000.00        3,775,100,000.00

投资活动现金流出小计                                     707,320,417.10        4,141,097,185.47

投资活动产生的现金流量净额                              -321,304,599.44        -353,733,756.39

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                    4,900,000.00        3,469,999,986.27

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                1,907,639,266.43        1,144,984,679.02

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                         20,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                   1,932,539,266.43        4,614,984,665.29

     偿还债务支付的现金                                1,953,507,548.87        3,447,070,694.97

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         770,807,552.63         720,290,247.92
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                          47,040,000.00          18,644,162.05
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                10,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                   2,724,315,101.50        4,177,360,942.89

筹资活动产生的现金流量净额                              -791,775,835.07         437,623,722.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           1,978,330.38           -7,255,788.14
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -984,821,120.19         540,466,711.28

     加:期初现金及现金等价物余额                      2,629,856,148.78        1,438,967,536.32

六、期末现金及现金等价物余额                           1,645,035,028.59        1,979,434,247.60


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

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               项目                           本期发生额                       上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                     13,673,963,615.06                12,610,208,691.98

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                          490,182,418.92                   879,828,154.39

经营活动现金流入小计                                  14,164,146,033.98                13,490,036,846.37

     购买商品、接受劳务支付的现金                     14,382,307,687.84                13,024,751,742.15

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                           131,473,999.34                   125,362,247.04
金

     支付的各项税费                                        184,966,113.16                   193,876,744.95

     支付其他与经营活动有关的现金                          541,181,583.02                   666,286,782.06

经营活动现金流出小计                                  15,239,929,383.36                14,010,277,516.20

经营活动产生的现金流量净额                             -1,075,783,349.38                 -520,240,669.83

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                800,760,000.00                   907,652,932.84

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                              140,200.00                         56,765.82
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                          814,936,837.49               4,472,737,735.15

投资活动现金流入小计                                   1,615,837,037.49                 5,380,447,433.81

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                             3,512,940.81                     7,979,833.89
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                          9,261,908.84                   724,120,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                            17,600,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                          677,019,000.00               4,818,000,000.00

投资活动现金流出小计                                       707,393,849.65               5,550,099,833.89

投资活动产生的现金流量净额                                 908,443,187.84                -169,652,400.08

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                 3,469,999,986.27

     取得借款收到的现金                                1,186,419,752.98                     514,600,041.40

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                           26,000,000.00                    28,000,000.00



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                                华东医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                   1,212,419,752.98                   4,012,600,027.67

     偿还债务支付的现金                                1,186,419,752.98                   2,046,992,540.07

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         704,959,799.42                    673,476,476.69
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                         16,000,000.00                     15,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                   1,907,379,552.40                   2,735,469,016.76

筹资活动产生的现金流量净额                              -694,959,799.42                   1,277,131,010.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -53,126.04                        110,495.79
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -862,353,087.00                    587,348,436.79

     加:期初现金及现金等价物余额                      1,665,869,581.49                    790,352,983.54

六、期末现金及现金等价物余额                             803,516,494.49                   1,377,701,420.33


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                               华东医药股份有限公司

                                                                                  董事长:李邦良

                                                                                  2017年10月25日




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