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公司公告

兔 宝 宝:2017年第三季度报告全文2017-10-25  

						德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                               2017 年第三季度报告




                                            2017 年 10 月




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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                        第一节 重要提示

      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主

管人员)姚红霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末
                                                  本报告期末                    上年度末            比上年度末
                                                                                                        增减
    总资产(元)                                    2,545,644,348.01          1,984,299,120.94            28.29%
    归属于上市公司股东的净资产(元)                1,818,506,736.02          1,580,359,993.20            15.07%

                                                                 本报告期                           年初至报告
                                              本报告期           比上年同     年初至报告期末        期末比上年
                                                                   期增减                             同期增减

    营业收入(元)                        1,126,458,563.39         54.41%     2,951,482,189.17            64.85%
    归属于上市公司股东的净利润(元)        101,849,465.22         27.46%       259,802,777.45            46.01%
    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             89,817,074.32         23.13%       225,114,985.10            40.14%
    性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)        145,634,429.79         31.42%       350,564,911.31            26.81%

    基本每股收益(元/股)                                 0.12     20.00%                   0.31          40.91%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.12     20.00%                   0.31          40.91%
    加权平均净资产收益率                                 5.79%      0.31%               15.12%             2.25%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                               项目                                年初至报告期期末金额            说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -738,278.53
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                             7,449,647.53
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                             2,716,606.83
    对外委托贷款取得的损益                                                  28,781,199.92
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     4,829,533.84
    减:所得税影响额                                                         8,446,747.20
           少数股东权益影响额(税后)                                          -95,829.96
    合计                                                                    34,687,792.35           --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                              单位:股
    报告期末普通股股东总                                 报告期末表决权恢复的
                                             72,461                                                   0
    数                                                   优先股股东总数(如有)
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                                       质押或冻结情
                                                                           持有有限
                                                    持股比                                 况
              股东名称                股东性质                 持股数量    售条件的
                                                      例                               股份
                                                                           股份数量            数量
                                                                                       状态
                                      境内非国                229,344,88                       160,00
    德华集团控股股份有限公司                        26.64%                         0   质押
                                      有法人                           5                        0,000
                                      境内非国                             50,813,00
    德华创业投资有限公司                              5.90%   50,813,008
                                      有法人                                       8
    招商银行股份有限公司-富国低      境内非国
                                                      3.38%   29,117,497           0
    碳环保混合型证券投资基金          有法人
    中国银行-华夏回报证券投资基      境内非国
                                                      2.42%   20,803,624           0
    金                                有法人
                                      境内自然                             20,325,20           20,311
    丁鸿敏                                            2.36%   20,325,204               质押
                                        人                                         4             ,000
                                      境内非国
    全国社保基金四零六组合                            2.27%   19,587,744           0
                                      有法人
                                      境内非国                             18,893,31
    高阳                                              2.19%   18,893,311
                                      有法人                                       1
    中国工商银行股份有限公司-富      境内非国
                                                      1.42%   12,234,602           0
    国新兴产业股票型证券投资基金      有法人
    中国银行-华夏回报二号证券投      境内非国
                                                      1.33%   11,461,710           0
    资基金                            有法人
                                      境内自然
    陆利华                                            1.06%    9,101,356   7,376,017
                                        人
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况

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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                         持有无限售条             股份种类
                        股东名称
                                                           件股份数量       股份种类         数量
                                                                                         229,344,88
    德华集团控股股份有限公司                                229,344,885   人民币普通股
                                                                                                  5
    招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投
                                                             29,117,497   人民币普通股   29,117,497
    资基金
    中国银行-华夏回报证券投资基金                           20,803,624   人民币普通股   20,803,624
    全国社保基金四零六组合                                   19,587,744   人民币普通股   19,587,744
    中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证
                                                             12,234,602   人民币普通股   12,234,602
    券投资基金
    中国银行-华夏回报二号证券投资基金                       11,461,710   人民币普通股   11,461,710
    科威特政府投资局                                          7,999,847   人民币普通股   7,999,847
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金            6,280,052   人民币普通股   6,280,052
    汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇
                                                              5,351,574   人民币普通股   5,351,574
    添富基金公司混合型组合
    中信银行股份有限公司-银河主题策略混合型证券投
                                                              5,049,815   人民币普通股   5,049,815
    资基金
                                                         前 10 名股东中, 境内非国有法人股股东德华
                                                         集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,
                                                         与公司实际控制人丁鸿敏、 及德华集团的控股
                                                         子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;
                                                         与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除
                                                         此之外, 本公司未知其他流通股股东之间是否
                                                         存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于
                                                         《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
                                                         人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     (一)资产负债表项目变动的原因说明
     1、应收票据比期初减少1,464,046元,减少比率56.42%,主要系公司期末尚未到期托收的
应收票据金额减少;
     2、其他应收款比期初增加343,373,463.83元,增加比率65.83%,主要系本期利用闲置流
动资金发放委托贷款34,500万元所致;
     3、可供出售金融资产比期初增加8,710,000元,增加比率100%,主要系:1)公司与宿迁
德华房地产开发有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司、德清博杭投资有限公司共同出资设
立浙江隐竹旅游开发有限公司,出资比例25%,本期已出资400万元,公司对其无控制权、无
共同控制及重大影响;2)德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业以现金增资方式投资东莞欧德雅
装饰材料有限公司,出资比例5.5%,本期已出资446万元;3)出资25万元受让自然人沈国敏
先生持有的杭州和家网络科技有限公司5%股权;
     4、投资性房地产比期初减少11,311,993.63元,减少比率38.40%,主要系公司公司对外出
租固定资产减少;
     5、固定资产比期初增加52,668,872.33元,增加比率29.67%,主要系本期设备投入增加,
以及公司本期“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”调整原计划,购买浙江德
维环保科技有限公司现有厂房作为总部仓储物流配送中心所致;
     6、长期待摊费用比年初减少3,077,458.51元,减少比率52.59%,主要系本期摊销所致;
     7、递延所得税资产比期初增加1,579,997.62元,增加比率30.32%,主要系公司本期可抵
扣暂时性差异增加所到致;
     8、其他非流动资产比期初增加1,496,990.26元,增加比率348.13%,主要系公司本期支付
购买管理软件款;
     9、应付帐款比期初增加98,897,058.43元,增加比率73.09%,主要系子公司本期应付采购货
款增加;
     10、应付股利比期初增加588,596.00元,增加比率55.30%,主要系公司本期现金分红时,股
权激励对象获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,
待该部份限制性股票解锁时返还给股权激励对象;
     11、其他应付款比期初增加221,144,565.70元,增加比率372.72%,主要系公司本期向444
名股权激励对象授予限制性人民币普通股(A股)3,306.00万股,授予价格为每股5.94元,截
至2017年9月30日限制性股票均未解锁,计入其他应付款;
     12、资本公积比期初增加174,262,736.33元,增加比率40.49%,主要系本期公司向444名股
权激励对象授予限制性人民币普通股(A股)3,306.00万股,每股5.94元。公司本期收到激励
对象缴纳的出资额196,376,400元,其中计入股本33,060,000.00元,计入资本公积163,316,400.00
元;
     13、库存股比期初增加185,277,000.00元,增加比率1669.25%,主要系公司首次股权激励
第三个等待期的股权激励限售股在本期解锁,本期向444名股权激励对象授予限制性人民币普
通股(A股)3,306.00万股,授予价格为每股5.94元;
     14、其他综合收益比期初减少648,736.71元,减少比例74.03%,主要系子公司德华兔宝宝

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工贸有限公司本期外币财务报表折算差额减少;
     15、未分配利润比期初增加216,749,743.20元,增加比率82.97%,主要原因为本期新增净
利润25,980.28万元。
     (二)利润表项目变动的原因说明
     1、营业收入同比增加1,161,059,387.16元,同比增加64.85%,主要系公司近年来渠道建设、
品牌建设不断推进,各种促销展示活动不断开展,渠道、品牌等优势逐步转化为市场优势,
使公司的营业收入快速增长;
     2、营业成本同比增加1,010,020,987.72元,同比增加70.39%,主要系:1)营业收入同比增
加,营业成本相应增加;2):原材料涨价以致生产成本增加;
     3、营业税金及附加同比增加3,686,480.07元,同比增加41.46%,主要系营业收入和应交
增值税同比增加,相应附加税也同比增加;
     4、销售费用同比增加43,663,518.56元,同比增加65.35%,主要系销售人员薪酬及市场宣传
推广费用增加;
     5、财务费用同比增加1,854,067.35元,同比增加897.37%,主要系公司本期利息支出、手续
费、汇兑损失同比增加;
     6、资产减值损失同比增加1,529,309.29元,同比增加81.69,主要系计提存货跌价准备增加;
     7、投资收益同比增加14,500,803.22元,同比增加85.31%,主要系本期发放委托贷款收益增
加;
     8、其他收益同比增加5,704,783.04元,同比增加100%,主要系按财政部关于印发修订《企
业会计准则第16号——政府补助》的通知要求,自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政
府补助记入“其他收益”科目;
     9、营业利润同比增加103,171,130.34元,同比增加49.98%,主要系本期营业收入同比增
加,相应销售毛利增加;投资收益同比增加所致;
     10、营业外支出同比减少3,856,946.75元,同比减少80.30%,主要系本期处置非流动资产损
失减少,以及根据《浙江省财政厅浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征
收地方水利建设基金的通知》(浙财综[2016]43号的)规定,自2016年11月1日起,暂停征收水
利建设基金,因此水利建设缴纳同比减少;
     11、利润总额同比增加104,289,185.95元,同比增加49.37%,主要系本期营业利润同比增
加;
     12、所得税费用同比增加22,744,687.63元,同比增加66.60%,主要系本期利润总额增加,
相应应纳税所得额增加;
     13、归属于母公司的净利润同比增加81,863,816.57元,同比增加46.01%,主要系营业收
入同比增加,销售毛利相应增加;投资收益同比增加;
     14、少数股东损益同比减少319,318.25元,同比减少37.89%,主要系本期控股子公司净利
润同比减少所致。
     (三)现金流量表项目变动的原因说明
     1、经营活动产生的现金流量净额同比增加74,115,831.15元,增加比率26.81%。主要系公
司本期销售收入增加,货款回收同比增加所致;
     2、投资活动产生的现金流量净额同比减少135,410,089.18元,减少比率为51.24%。主要
系本期利用闲置流动资金发放委托贷款增加所致;
     3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加220,755,405.44元,增加比率272.38%。主要系
本期公司向444名股权激励对象授予限制性人民币普通股(A股)3,306.00万股,每股5.94元,
公司本期收到激励对象缴纳的出资额196,376,400元。



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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                               承诺类
    承诺事由       承诺方                           承诺内容           承诺时间     承诺期限   履行情况
                                 型
                                          德华集团控股股份有限公司
                                          通过交易所挂牌交易出售的
                 德华集团
                               股份减     股份数量,每达到公司股份     2005 年 11              严格履行
股改承诺         控股股份                                                           长期
                               持承诺     总数 1%时,在该事实发生之    月 11 日                承诺
                 有限公司
                                          日起两个工作日内作出公
                                          告。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                          本次非公开发行中认购的兔
                                          宝宝股份自上市之日起 36 个
                                          月内不得转让。本次交易完
                 德华创业                 成后 6 个月内如兔宝宝公司
                 投资有限      其他承     股票连续 20 个交易日的收盘 2016 年 02
                                                                                    三年       正在履行
                 公司;丁鸿    诺         价低于发行价,或者交易完 月 26 日
资产重组时所     敏                       成后 6 个月期末收盘价低于
作承诺                                    发行价的,德华创投、丁鸿
                                          敏持有兔宝宝本次发行的股
                                          份的锁定期自动延长 6 个月。
                 高阳;陈                  本次非公开发行中认购的兔
                 密;袁茜;      其他承     宝宝股份自上市之日起 36 个   2016 年 02
                                                                                    三年       正在履行
                 王小斌;袁     诺         月或利润补偿实施完毕前       月 26 日
                 仁泉;汪军                (以孰晚为准)不得转让。
首次公开发行                              实际控制人丁鸿敏不从事与
                               同业竞                                  2005 年 04              严格履行
或再融资时所     丁鸿敏                   公司相同的生产经营与业                    长期
                               争承诺                                  月 10 日                承诺
作承诺                                    务。
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
                 是
履行

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四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利
                                                            35.00%     至                 65.00%
    润变动幅度
    2017 年度归属于上市公司股东的净利
                                                            35,077     至                 42,870
    润变动区间(万元)
    2016 年度归属于上市公司股东的净利
                                                                                          25,983
    润(万元)
                                           报告期内公司装饰材料业务和成品家居业务进展顺利,主要产
    业绩变动的原因说明
                                           品销售规模增长导致收入和利润的快速增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用


         接待时间           接待方式      接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                          详见巨潮资讯网,《兔 宝 宝:2017 年
    2017 年 07 月 04 日    实地调研       机构
                                                          7 月 4 日投资者关系活动记录表》
                                                          详见巨潮资讯网,《兔 宝 宝:2017 年
    2017 年 07 月 06 日    实地调研       机构
                                                          7 月 6 日投资者关系活动记录表》
                                                          详见巨潮资讯网,《兔 宝 宝:2017 年
    2017 年 07 月 13 日    实地调研       机构
                                                          7 月 13 日投资者关系活动记录表》
                                                          详见巨潮资讯网,《兔 宝 宝:2017 年
    2017 年 08 月 23 日    实地调研       机构
                                                          8 月 23 日投资者关系活动记录表》

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                                                         详见巨潮资讯网,《兔 宝 宝:2017 年
 2017 年 08 月 25 日       实地调研       机构
                                                         8 月 25 日投资者关系活动记录表》
                                                         详见巨潮资讯网,《兔 宝 宝:2017 年
 2017 年 09 月 08 日       实地调研       机构
                                                         9 月 8 日投资者关系活动记录表》




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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                2017 年 09 月 30 日
                                                                                    单位:元
                           项目                            期末余额            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                              271,359,347.33     182,615,273.07
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               1,130,900.00       2,594,946.00
     应收账款                                              66,455,502.89      62,612,807.92
     预付款项                                              22,431,642.27      21,899,414.16
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            864,958,139.44     521,584,675.61
     买入返售金融资产
     存货                                                  309,547,550.80     245,382,845.27
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          180,226,501.30     173,907,766.93
 流动资产合计                                            1,716,109,584.03   1,210,597,728.96
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                       8,710,000.00
     持有至到期投资


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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                          18,145,832.94      29,457,826.57
     固定资产                                              230,158,948.84     177,490,076.51
     在建工程                                              57,210,674.54      48,490,597.53
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              72,273,462.24      75,226,575.32
     开发支出
     商誉                                                  431,542,982.78     431,542,982.78
     长期待摊费用                                           2,774,298.35       5,851,756.86
     递延所得税资产                                         6,791,566.58       5,211,568.96
     其他非流动资产                                         1,926,997.71          430,007.45
 非流动资产合计                                            829,534,763.98     773,701,391.98
 资产总计                                                2,545,644,348.01   1,984,299,120.94
 流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                              234,206,137.80     135,309,079.37
     预收款项                                              78,753,975.76      73,003,607.58
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                          28,893,489.42      33,004,639.43
     应交税费                                              50,956,537.16      50,279,952.95
     应付利息
     应付股利                                               1,653,000.00       1,064,404.00
     其他应付款                                            280,476,665.79     59,332,100.09


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     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                            674,939,805.93   351,993,783.42
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
        其中:优先股
                永续债
     长期应付款                                          13,933,536.41    14,108,265.27
     长期应付职工薪酬                                     4,859,332.97     4,859,332.97
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                            10,086,886.09     8,473,174.98
     递延所得税负债                                       1,357,477.33     1,381,825.34
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                          30,237,232.80    28,822,598.56
 负债合计                                                705,177,038.73   380,816,381.98
 所有者权益:
     股本                                                861,060,685.00   828,000,685.00
     其他权益工具
        其中:优先股
                永续债
     资本公积                                            604,697,608.68   430,434,872.35
     减:库存股                                          196,376,400.00   11,099,400.00
     其他综合收益                                           227,541.90       876,278.61
     专项储备
     盈余公积                                            70,907,283.09    70,907,283.09
     一般风险准备
     未分配利润                                          477,990,017.35   261,240,274.15


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 归属于母公司所有者权益合计                              1,818,506,736.02   1,580,359,993.20
     少数股东权益                                          21,960,573.26      23,122,745.76
 所有者权益合计                                          1,840,467,309.28   1,603,482,738.96
 负债和所有者权益总计                                    2,545,644,348.01   1,984,299,120.94


法定代表人:丁鸿敏                  主管会计工作负责人:陆利华        会计机构负责人:姚红霞

2、母公司资产负债表

                                                                                    单位:元
                           项目                            期末余额            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                               23,027,617.08     12,023,437.13
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                1,130,900.00      2,594,946.00
     应收账款                                               35,273,145.25     10,866,547.75
     预付款项                                               27,147,434.44      2,063,841.88
     应收利息
     应收股利                                               20,000,000.00     20,000,000.00
     其他应收款                                            496,535,090.35     277,594,819.12
     存货                                                  110,391,790.31     85,676,847.13
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                              713,505,977.43     410,820,439.01
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                        8,710,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款                                              5,011,793.06      5,011,793.06
     长期股权投资                                        1,125,147,196.24   1,097,685,879.24
     投资性房地产                                           12,417,378.87     12,780,695.46
     固定资产                                              110,854,700.22     100,364,088.43
     在建工程                                                5,049,530.11      6,352,525.53
     工程物资
     固定资产清理

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     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              15,757,600.85      16,069,641.68
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                         3,215,001.60       2,209,253.09
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                          1,286,163,200.95   1,240,473,876.49
 资产总计                                                1,999,669,178.38   1,651,294,315.50
 流动负债:
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                              31,331,761.67      36,253,937.76
     预收款项                                               5,036,236.95      26,789,209.19
     应付职工薪酬                                          12,717,982.58      14,858,145.00
     应交税费                                              17,264,786.05      33,694,399.67
     应付利息
     应付股利                                               1,653,000.00       1,064,404.00
     其他应付款                                            297,489,412.24     37,199,225.24
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                              365,493,179.49     149,859,320.86
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
        其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款


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     预计负债
     递延收益                                               6,844,764.15       5,269,358.33
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             6,844,764.15       5,269,358.33
 负债合计                                                  372,337,943.64     155,128,679.19
 所有者权益:
     股本                                                  861,060,685.00     828,000,685.00
     其他权益工具
        其中:优先股
                永续债
     资本公积                                              612,649,601.60     438,386,865.27
     减:库存股                                            196,376,400.00     11,099,400.00
     其他综合收益                                          70,907,283.09      70,907,283.09
     专项储备
     盈余公积
     未分配利润                                            279,090,065.05     169,970,202.95
 所有者权益合计                                          1,627,331,234.74   1,496,165,636.31
 负债和所有者权益总计                                    1,999,669,178.38   1,651,294,315.50


3、合并本报告期利润表

                                                                                    单位:元
                            项目                          本期发生额          上期发生额
 一、营业总收入                                          1,126,458,563.39     729,530,862.37
     其中:营业收入                                      1,126,458,563.39     729,530,862.37
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          1,017,620,259.18     646,493,836.35
     其中:营业成本                                        929,689,594.25     586,635,773.99
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额


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              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                  5,742,744.82     2,840,886.93
              销售费用                                   41,296,950.84    25,736,278.15
              管理费用                                   40,289,827.82    31,421,954.14
              财务费用                                      375,451.98       160,346.54
              资产减值损失                                  225,689.47      -301,403.40
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)               11,633,184.31     7,697,526.97
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            其他收益                                      1,815,289.47
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      122,286,777.99   90,734,552.99
        加:营业外收入                                    1,609,295.41     2,979,881.66
            其中:非流动资产处置利得                          4,507.98       113,398.07
        减:营业外支出                                      102,865.25     1,903,092.02
            其中:非流动资产处置损失                         47,112.96     1,245,279.77
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  123,793,208.15   91,811,342.63
        减:所得税费用                                   22,233,635.01    12,315,141.89
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      101,559,573.14   79,496,200.74
        归属于母公司所有者的净利润                       101,849,465.22   79,907,419.99
        少数股东损益                                       -289,892.08      -411,219.25
 六、其他综合收益的税后净额                                -306,172.69       106,527.91
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              -306,172.69       106,527.91
        (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
 变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
 的其他综合收益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益             -306,172.69       106,527.91
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
 益的其他综合收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资


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 产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额                             -306,172.69       106,527.91
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                         101,253,400.45       79,602,728.65
      归属于母公司所有者的综合收益总额                    101,543,292.53       80,013,947.90
      归属于少数股东的综合收益总额                              -289,892.08      -411,219.25
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                               0.12             0.10
      (二)稀释每股收益                                               0.12             0.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实
现的净利润为:元。

法定代表人:丁鸿敏                主管会计工作负责人:陆利华           会计机构负责人:姚红霞

4、母公司本报告期利润表

                                                                                     单位:元
                           项目                           本期发生额           上期发生额
 一、营业收入                                             178,426,910.10       152,005,986.82
      减:营业成本                                         94,471,815.89       87,103,314.41
          税金及附加                                           2,563,106.84     1,390,250.26
          销售费用                                             3,132,949.27     2,605,426.92
          管理费用                                         21,061,081.98       14,841,949.24
          财务费用                                               76,819.34       -257,776.12
          资产减值损失                                     -1,775,942.24          168,166.35
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                       5,756,834.05     2,723,031.89
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          其他收益                                             1,315,900.62
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        65,969,813.69       48,877,687.65
      加:营业外收入                                           1,212,289.33       363,380.51
          其中:非流动资产处置利得                                4,286.71         86,436.09
      减:营业外支出                                             41,081.00        130,020.24
          其中:非流动资产处置损失                               41,081.00         21,050.47


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 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     67,141,022.02     49,111,047.92
        减:所得税费用                                       9,517,226.92      6,767,315.41
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         57,623,795.10     42,343,732.51
 五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
 变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
 的其他综合收益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
 益的其他综合收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益
              4.现金流量套期损益的有效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
 六、综合收益总额                                           57,623,795.10     42,343,732.51
 七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                    单位:元
                             项目                         本期发生额          上期发生额
 一、营业总收入                                          2,951,482,189.17   1,790,422,802.01
        其中:营业收入                                   2,951,482,189.17   1,790,422,802.01
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          2,679,069,764.99   1,600,975,921.91
        其中:营业成本                                   2,444,931,775.25   1,434,910,787.53
              利息支出
              手续费及佣金支出


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              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                 12,578,580.04     8,892,099.97
              销售费用                                   110,482,075.13   66,818,556.57
              管理费用                                   106,028,557.57   88,689,077.48
              财务费用                                    1,647,455.04      -206,612.31
              资产减值损失                                3,401,321.96     1,872,012.67
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)               31,497,806.75    16,997,003.53
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            其他收益                                      5,704,783.04
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      309,615,013.97   206,443,883.63
        加:营业外收入                                    6,867,374.11     9,606,265.25
            其中:非流动资产处置利得                         52,891.85       387,366.72
        减:营业外支出                                      946,118.80     4,803,065.55
            其中:非流动资产处置损失                        791,170.38     2,416,891.88
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  315,536,269.28   211,247,083.33
        减:所得税费用                                   56,895,664.33    34,150,976.70
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      258,640,604.95   177,096,106.63
        归属于母公司所有者的净利润                       259,802,777.45   177,938,960.88
        少数股东损益                                     -1,162,172.50      -842,854.25
 六、其他综合收益的税后净额                                -648,736.71       438,360.51
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              -648,736.71       438,360.51
        (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
 变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
 的其他综合收益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益             -648,736.71       438,360.51
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
 益的其他综合收益中享有的份额


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             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额                         -648,736.71         438,360.51
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                        257,991,868.24      177,534,467.14
      归属于母公司所有者的综合收益总额                   259,154,040.74      178,377,321.39
      归属于少数股东的综合收益总额                        -1,162,172.50        -842,854.25
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                              0.31            0.22
      (二)稀释每股收益                                              0.31            0.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实
现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                   单位:元
                           项目                          本期发生额          上期发生额
 一、营业收入                                            490,650,099.78      426,912,638.40
      减:营业成本                                       266,777,380.36      249,805,112.13
          税金及附加                                       5,349,747.42       5,402,717.02
          销售费用                                         8,529,675.45       8,411,791.60
          管理费用                                        51,735,075.98      40,594,641.48
          财务费用                                           516,451.46        -194,288.13
          资产减值损失                                     4,729,651.23       1,379,265.09
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                  17,560,484.76      38,553,126.80
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          其他收益                                         2,487,981.74
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      173,060,584.38      160,066,526.01
      加:营业外收入                                       4,457,348.34       2,284,644.85
          其中:非流动资产处置利得                             5,622.72
      减:营业外支出                                         116,351.97       1,898,691.75
          其中:非流动资产处置损失                            66,351.97       1,055,724.35

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 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    177,401,580.75     160,452,479.11
        减:所得税费用                                      25,228,684.40     17,617,460.73
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        152,172,896.35     142,835,018.38
 五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
 变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
 的其他综合收益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
 益的其他综合收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
 产损益
              4.现金流量套期损益的有效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
 六、综合收益总额                                          152,172,896.35     142,835,018.38
 七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                    单位:元
                             项目                         本期发生额          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                     3,387,057,726.40   2,073,627,148.34
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额

        处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融


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 资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                        9,971,096.06      10,889,594.63
      收到其他与经营活动有关的现金                          55,187,360.06     59,580,222.66
 经营活动现金流入小计                                    3,452,216,182.52   2,144,096,965.63
      购买商品、接受劳务支付的现金                       2,732,944,673.68   1,570,689,459.99
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                       127,274,499.81     103,149,816.79
      支付的各项税费                                       109,388,046.68     90,137,432.93
      支付其他与经营活动有关的现金                         132,044,051.04     103,671,175.76
 经营活动现金流出小计                                    3,101,651,271.21   1,867,647,885.47
 经营活动产生的现金流量净额                                350,564,911.31     276,449,080.16
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                   169,000,000.00     645,500,000.00
      取得投资收益收到的现金                                33,084,382.17     19,268,350.14
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                               108,610.74      4,256,367.92
 金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                         401,000,000.00
 投资活动现金流入小计                                      603,192,992.91     669,024,718.06
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                            73,147,051.89     13,698,687.86
 金
      投资支付的现金                                       184,710,000.00     519,580,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                         745,000,000.00     400,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                    1,002,857,051.89     933,278,687.86
 投资活动产生的现金流量净额                               -399,664,058.98    -264,253,969.80
 三、筹资活动产生的现金流量:

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     吸收投资收到的现金                                  196,376,400.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                   41,291,670.01   37,340,305.48
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                    237,668,070.01   37,340,305.48
     偿还债务支付的现金                                   41,602,564.78   37,329,698.38
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   56,356,441.59   71,427,486.72
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                          9,629,462.18
 筹资活动现金流出小计                                     97,959,006.37   118,386,647.28
 筹资活动产生的现金流量净额                              139,709,063.64   -81,046,341.80
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -847,541.26    1,178,728.32
 五、现金及现金等价物净增加额                             89,762,374.71   -67,672,503.12
     加:期初现金及现金等价物余额                        178,940,173.07   193,255,255.41
 六、期末现金及现金等价物余额                            268,702,547.78   125,582,752.29


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                单位:元
                           项目                          本期发生额       上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        484,261,034.88   514,355,561.81
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                        440,413,809.35   273,628,008.97
 经营活动现金流入小计                                    924,674,844.23   787,983,570.78
     购买商品、接受劳务支付的现金                        320,512,874.18   251,508,982.58
     支付给职工以及为职工支付的现金                       54,567,410.83   46,214,417.96
     支付的各项税费                                       47,546,803.08   42,071,020.76
     支付其他与经营活动有关的现金                        379,981,348.26   238,375,758.46
 经营活动现金流出小计                                    802,608,436.35   578,170,179.76
 经营活动产生的现金流量净额                              122,066,407.88   209,813,391.02
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                   75,500,000.00
     取得投资收益收到的现金                               18,257,434.10   89,174,206.73


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     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                               4,143.00         2,596,228.50
 金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                        212,000,000.00
 投资活动现金流入小计                                     230,261,577.10      167,270,435.23
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                           20,449,199.12        8,024,356.40
 金
      投资支付的现金                                       30,710,000.00       75,580,000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                        430,000,000.00      211,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                     481,159,199.12      294,604,356.40
 投资活动产生的现金流量净额                              -250,897,622.02     -127,333,921.17
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                  196,376,400.00
      取得借款收到的现金                                   30,000,000.00       37,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                     226,376,400.00       37,000,000.00
      偿还债务支付的现金                                   30,000,000.00       37,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   56,304,304.61       71,427,390.57
      支付其他与筹资活动有关的现金                                              9,629,462.18
 筹资活动现金流出小计                                      86,304,304.61      118,056,852.75
 筹资活动产生的现金流量净额                               140,072,095.39      -81,056,852.75
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -236,701.30           230,129.46
 五、现金及现金等价物净增加额                              11,004,179.95        1,652,746.56
      加:期初现金及现金等价物余额                         12,023,437.13        8,896,414.11
 六、期末现金及现金等价物余额                              23,027,617.08       10,549,160.67


二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                                  董事长:丁鸿敏
                                                                   2017 年 10 月 25 日

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