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公司公告

粤 水 电:关于续聘会计师事务所的公告2020-04-14  

						               证券代码:002060   证券简称:粤水电   公告编号:临 2020-025




               广东水电二局股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 4 月 13 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)为公司 2020 年度
审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情
况公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所的情况说明
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事
务所”)是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所,在
2019 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则,客观、公正、
公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职
责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计
工作的连续性和稳定性,公司拟续聘大华事务所为公司 2020
年度的审计机构。
    公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业
标准和公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围,与大华
事务所协商确定相关的审计费用。


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    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
    1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    2.机构性质:特殊普通合伙企业
    3.历史沿革:大华事务所品牌源自 1985 年 10 月上海财
政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。
2009 年 11 月 26 日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关
于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,
北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事
务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行
整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公
司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月
31 日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月,
根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动
大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规
定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3
日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局
京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日,经北京
市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)
登记设立。
    4.注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101
    5.业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管
理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可

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证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业
资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
    6.是否曾从事过证券服务业务:是。
    7.投资者保护能力:职业风险基金 2018 年年末数:
543.72 万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元;
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    8.是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司
(原马施云国际会计公司)。
    (二)人员信息
    截至目前合伙人 196 人,注册会计师 1458 人(其中从事
过证券服务业务的注册会计师 699 人),从业人员共计 6119
人。
    拟签字注册会计师的具体情况如下:
    拟签字注册会计师:宁彬。从业经历:2004 年开始从事
审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年
度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。
    拟签字注册会计师:荣矾。从业经历:2010 年开始从事
审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年
度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。
    (三)业务信息
    大华事务所 2018 年度业务总收入 170,859.33 万元,其
中审计业务收入 149,323.68 万元,证券业务收入 57,949.51
万元。2018 年度共审计 15623 家公司,负责 240 家上市公司
年报审计工作。大华事务所具备公司所在行业的审计业务经

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验。
    (四)执业信息
    大华事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人:宁彬,注册会计师,合伙人,2004 年起从
事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司
年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工
作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 15 年,
具备相应的专业胜任能力。
    项目质量控制负责人:包铁军,注册会计师,合伙人,
1997 年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司
及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年
度审计工作。2015 年开始专职负责大华事务所重大审计项目
的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,
无兼职。从事证券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任
能力。
    拟签字注册会计师:荣矾,注册会计师,2010 年开始从
事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司
年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券
服务业务从业经验,从事证券业务的年限 9 年,具备相应的
专业胜任能力。
    (五)诚信记录
    最近三年,大华事务所受到行政处罚 1 次,行政监管措
施 19 次,自律处分 3 次。具体如下:

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序
   类别     时间          项目                               事项
号
                     哈尔滨电气集团佳木 中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号
    行政   2018 年 斯电机股份有限公司 《行政处罚决定书》。2013 年-2015 年在审计
1
    处罚   8 月 2 日 2013-2015 年审计 报告上签字的注册会计师为张晓义、高德惠、
                     项目                谭荣。
                     新三板山东科汇电力 中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政
  行政     2017 年
                     自动化股份有限公司 监管措施决定书([2017]4 号)《关于对大华
2 监管      3 月 16
                     2015 年年报审计项 会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
  措施         日
                     目                  王书阁、张海龙采取监管谈话监管措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政
  行政     2017 年 三联商社股份有限公 监管措施决定书([2017]42 号)《关于对大华
3 监管      9 月 12 司 2016 年年报审计 会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
  措施         日 项目                   朴仁花、段岩峰采取出具警示函行政监管措施
                                         的决定》
                                         中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政
  行政     2017 年 安徽皖通科技股份有
                                         监管措施决定书([2017]29 号)《关于对大华
4 监管     10 月 25 限公司 2016 年年报
                                         会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
  措施         日 审计项目
                                         吕勇军、王原采取出具警示函措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政
  行政     2018 年 新三板体育之窗文化
                                         监管措施决定书([2018]42 号)《关于对大华
5 监管      6 月 19 股份有限公司 2016
                                         会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
  措施         日 年年报审计项目
                                         马宁、赵玮采取出具警示函措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政
  行政               第一拖拉机股份有限
           2018 年                       监管措施决定书([2018]5 号)《关于对大华
6 监管               公司 2017 年年报审
           8月7日                        会计师事务所(特殊普通合伙)实施出具警示
  措施               计项目
                                         函的决定》
                                         中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政
  行政     2018 年 合肥百货大楼集团股
                                         监管措施决定书([2018]26 号)《关于对大华
7 监管      8 月 14 份有限公司 2016 年
                                         会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示
  措施         日 年报审计项目
                                         函措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政
  行政     2018 年 深圳市欧菲科技股份
                                         监管措施决定书([2018]69 号)《关于对大华
8 监管     10 月 10 有限公司 2017 年年
                                         会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
  措施         日 报审计项目
                                         莫建民、陈良采取出具警示函措施的决定》
                     新三板厦门鑫点击网 中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政
  行政     2018 年
                     络科技股份有限公司 监管措施决定书([2018]27 号)《关于对大华
9 监管     10 月 25
                     2016、2017 年报审计 会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正
  措施         日
                     项目                措施的决定》




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序
   类别      时间          项目                              事项
号
                                         中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政
                      上市公司中兵红箭股
   行政     2019 年                      监管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华
                      份有限公司 2014 年
10 监管      4 月 24                     会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
                      -2016 年年报审计
   措施         日                       张文荣、马玉婧采取出具警示函监管措施的决
                      项目
                                         定》
                      深圳市芭田生态工程 中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政
   行政
            2019 年 股份有限公司 2015、监管措施决定书([2019]65 号)《关于对大华
11 监管
            5 月 6 日 2016 年年报审计项 会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
   措施
                      目                 徐德、陈瑜星采取出具警示函措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政
   行政     2019 年 深圳市科陆电子科技
                                         监管措施决定书([2019]158 号)《关于对大
12 监管      7 月 26 股份有限公司 2017
                                         华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计
   措施         日 年年报审计项目
                                         师张兴、刘国平采取出具警示函措施的决定》
                      新三板亿丰洁净科技 中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政
   行政     2019 年
                      江苏股份有限公司 监管措施决定书([2019]84 号)《关于对大华
13 监管     10 月 18
                      2016 年年报审计项 会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
   措施         日
                      目                 施丹丹、杨勇胜采取监管谈话措施的决定》
                      新三板致生联发信息 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政
   行政     2019 年 技术股份有限公司 监管措施决定书([2019]135 号)《关于对大
14 监管     11 月 14 2015 年、2016 年、 华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计
   措施         日 2017 年年报审计项 师王力飞、赵添波、颜新才采取出具警示函措
                      目                 施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行
   行政     2019 年 哈尔滨哈投投资股份
                                         政监管措施决定书([2019]034 号)《关于对
15 监管     11 月 15 有限公司 2018 年年
                                         大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会
   措施         日 报审计项目
                                         计师张鸿彦、黄羽采取出具警示函措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政
   行政     2019 年 国民技术股份有限公
                                         监管措施决定书([2019]214 号)《关于对大
16 监管     11 月 28 司 2018 年年报审计
                                         华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计
   措施         日 项目
                                         师王建华、郑荣富采取监管谈话措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政
   行政     2019 年 成都卫士通信息产业
                                         监管措施决定书([2019]48 号)《关于对大华
17 监管     12 月 23 股份有限公司 2018
                                         会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
   措施         日 年内部控制鉴证项目
                                         钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政
   行政     2019 年 北京华业资本控股股
                                         监管措施决定书([2020]1 号)《关于对大华
18 监管     12 月 30 份有限公司 2017 年
                                         会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
   措施         日 年报审计项目
                                         张晓义、刘彬采取出具警示函措施的决定》
     行政   2020 年 恒安嘉新(北京)科 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政
19
     监管    1 月 22 技股份有限公司在科 监管措施决定书([2020]28 号)《关于对大华

                                      - 6 -
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序
   类别       时间          项目                              事项
号
   措施        日     创板首次公开发行股 会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
                      票审计项目         陈伟、钟楼勇采取出具警示函措施的决定》
                                         中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政
   行政      2020 年 暴风集团股份有限公
                                         监管措施决定书([2020]29 号)《关于对大华
20 监管       2 月 12 司 2018 年年报审计
                                         会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师
   措施         日 项目
                                         郝丽江、易欢采取出具警示函措施的决定》
                      哈尔滨电气集团佳木
             2019 年                     深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务
     自律             斯电机股份有限公司
21            1 月 30                    所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高
     处分             2013-2015 年审计
                日                       德惠、谭荣给予通报批评处分的决定》
                      项目
                                         上海证券交易所出具纪律处分决定书
                      北京华业资本控股股
             2019 年                     ([2019]117 号)《关于对北京华业资本控股
     自律             份有限公司 2014
22           11 月 29                    股份有限公司年审会计师事务所大华会计师事
     处分             -2017 年年报审计项
                日                       务所(特殊普通合伙)及其注册会计师予以通
                      目
                                         报批评的决定》
             2018 年 体育之窗文化股份有 全国股转公司出具股转系统发([2018]2100
   自律
23           10 月 10 限公司 2016 年年报 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合
   处分
                日 审计项目              伙)采取自律监管措施的决定》

            拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、
     行政监管措施和自律处分。
            三、续聘会计师事务所所履行的审议程序
            (一)公司董事会审计委员会通过对大华事务所独立
     性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解
     和审查,认为大华事务所在担任公司审计机构期间能遵循
     《中国注册会计师独立审计准则》,客观、公正、公允地反
     映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职
     责。建议公司续聘大华事务所作为公司 2020 年度审计机构。
            (二)独立董事事前认可及独立意见
            1.独立董事事前认可:我们认为大华事务所具有从事证
     券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册
     会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表了独

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             证券代码:002060   证券简称:粤水电   公告编号:临 2020-025


立审计意见。公司拟续聘大华事务所作为 2020 年度财务报
告的审计机构,我们同意将该事项提交公司第七届董事会第
五次会议。
    2.独立意见:我们认为大华事务所具有从事证券业务资
格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独
立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行,我们同意公司续聘大华事
务所作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。
    (三)2020 年 4 月 13 日,公司召开的第七届董事会第
五次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华事务所为公司
2020 年度审计机构。
    (四)该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    (一)广东水电二局股份有限公司第七届董事会第五次
会议决议;
    (二)广东水电二局股份有限公司第七届监事会第二次
会议决议;
    (三)广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关
于续聘会计师事务所的意见;
    (四)广东水电二局股份有限公司独立董事关于续聘会
计师事务所的事前认可;
    (五)广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司续
聘会计师事务所的独立意见;

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    (六)拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人
和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。




                       广东水电二局股份有限公司董事会
                                 2020 年 4 月 14 日




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