意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

海鸥卫浴:西南证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2016-03-28  

						                      西南证券股份有限公司

             关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司

             内部控制规则落实自查表的核查意见

    西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐机构”)作为广州
海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“海鸥卫浴”或“公司”)持续督导的保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、 深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定,
认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,对公司填报的内部控制规则落实
自查表的内容进行核查并发表独立意见,具体情况如下:

    一、公司内部控制规则落实情况

    海鸥卫浴根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,结合公司的实际情
况,认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查,并重点对内部审计和审计委
员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控
制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进
行核查,并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    经核查,西南证券认为:海鸥卫浴《内部控制规则落实自查表》严格按照深
圳证券交易所的要求填写,真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运
行的情况,保荐机构对该自查表无异议。
    (以下无正文,为《西南证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




保荐代表人签名:                                     2016 年 3 月   日
                         彭德强




                                                     2016 年 3 月   日
                         侯 力




保荐机构:         西南证券股份有限公司              2016 年 3 月   日

                     (加盖公章)