广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2015-14 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫劲刚 谭妙玲 电话 0758-8512880 0758-8512658 传真 0758-8512996 0758-8512658 电子信箱 mjg@ght-china.com tml@ght-china.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 2,214,861,345.95 1,822,645,900.38 21.52% 1,345,010,863.27 归属于上市公司股东的净利润(元) 117,946,885.28 90,085,055.49 30.93% 77,721,981.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性 114,346,530.06 88,065,268.29 29.84% 67,008,493.42 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 168,920,918.31 59,657,332.97 183.15% 128,978,342.79 基本每股收益(元/股) 0.62 0.51 21.57% 0.47 稀释每股收益(元/股) 0.62 0.51 21.57% 0.47 加权平均净资产收益率 9.01% 8.17% 0.84% 8.18% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元) 2,552,560,467.18 2,395,086,925.57 6.57% 1,758,316,640.50 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,349,389,088.05 1,264,341,281.43 6.73% 985,617,053.12 (2)前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末普通股股东总数 14,192 15,681 日末普通股股东总数 前 10 名普通股股东持股情况 1 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 高要鸿图工业有限公司 国有法人 16.72% 32,047,382 0 质押 27,600,000 广东省科技风险投资有限公司 国有法人 14.26% 27,341,332 广东省科技创业投资公司 国有法人 8.03% 15,387,634 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型 其他 4.83% 9,268,124 证券投资基金 高要市国有资产经营有限公司 国有法人 4.33% 8,305,774 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股 其他 1.63% 3,124,867 票证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-汇添富环 其他 1.31% 2,506,753 保行业股票型证券投资基金 高峰 境内自然人 1.13% 2,163,798 布立晖 境内自然人 1.03% 1,973,314 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票 其他 0.68% 1,303,897 型证券投资基金 上述股东中,广东省科技创业风险投资有限公司与广东省科技投资公 司(2015 年 1 月更名为广东省科技创业投资有限公司)存在关联关系, 二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司;高要鸿图工业有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系,后者为前者的 控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属 于一致行动人。 (3)前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 2 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 回顾2014: (1)总体经营情况 报告期,公司不断强化经营实力和管控能力,有序推进项目建设,积极开拓新市场新领域,业务保持 稳定发展的良好态势。随着产品销售的稳步增长,公司在2014年规模效应得以发挥,盈利能力进一步提高, 经营业绩继续创出历史新高,全年实现营业收入2,214,861,345.95元,同比增长21.52%,实现营业利润 133,467,685.47元,同比增长25.59%,实现净利润117,946,885.28元,同比增长30.93%。 (2)合理调整市场和产品结构,积极开发新兴市场和高精尖产品 公司坚持“以市场为主导”,业务开拓继续以汽车和通讯行业为主,同时加大对通讯类产品市场的开 拓力度,通讯类及其他行业销售占比有所提高,进一步完善了产品结构,风险防御能力得到增强。报告期, 公司(含子公司)共开发新客户9家,新开发汽车类和通讯类新产品共167款。公司不断提高生产管理水平 和技术水平,产品和服务质量均得到了客户的认可,截至目前,公司获得了东风本田发动机有限公司“2014 年度优秀供应商”、东风本田汽车有限公司“2014年度优秀供应商”和“2014年度质量优秀供应商”、格 特拉克(江西)传动系统有限公司“2014年度最优秀供应商”、安徽江淮纳威司达柴油发电机有限公司“质 量贡献奖”等客户奖项。 2014年公司密切关注和跟踪新能源汽车市场和前沿技术的发展,积极开拓新能源汽车市场,截至报告 期末,公司已与日产、特斯拉、比亚迪等知名新能源汽车客户开展合作,并开发新能源汽车类产品累计近 30款;同时,公司加大研发投入,年内成功开发离合器精加工、缸盖罩轴套总成加工、变速箱、汽车支架 T5处理件等6款高精尖产品,并于2014年成功建立广东省“院士专家企业工作站”和“博士后创新实践基 地”,进一步增强了公司技术开发和创新发展能力;科技成果方面,公司参与完成的“车辆及电子工业用 铝镁合金等温挤压、压铸与控轧关键技术及产业化”项目获得广东省科技进步一等奖。 (3)全面推进武汉鸿图建设,确保项目进度 2014年3月,位于武汉市江夏区通用汽车零部件核心供应商生产基地的全资子公司广东鸿图武汉压铸 有限公司成功奠基并于下半年正式进入基建厂房建设阶段。截至报告期末,武汉鸿图的厂房已初步建成并 3 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 进入设备购置阶段。 (4)革新管理、合理配置,整合鸿图资源 南通公司因投产初期在管理经验、生产技术、质量控制能方面的能力不足,2014年度未能实现扭亏, 业绩低于预期,2014年亏损31,550,039.42元,主要是由于年内处于新产品集中放量期,人员技术工艺水平、 工装模具和设备稳定性等的不足而未能跟上订单生产需要,导致整体生产效率较低;公司已及时对过程中 出现的问题进行原因分析,制定并实施切实有效的改善措施,相关情况已得到改善。 报告期内公司通过革新、调整管理模式,强化对南通、武汉子公司的管控,合理配置鸿图高要、南通、 武汉三大生产基地在人员、技术、生产管理等方面的资源。截至目前,公司各生产基地在资源配置已逐步 完成整合,整体生产经营效率得到改善和提高。 报告期内,公司总体经营情况如下: 单位:人民币元 项目 2014年1-12月 2013年1-12月 同比增减 营业收入 2,214,861,345.95 1,822,645,900.38 21.52% 其中: 主营业务收入 2,132,339,414.76 1,763,221,897.01 20.93% 其他业务收入 82,521,931.19 59,424,003.37 38.87% 营业利润 133,467,685.47 106,270,699.55 25.59% 利润总额 137,703,397.49 108,646,919.78 26.74% 净利润 117,946,885.28 90,085,055.49 30.93% 基本每股收益(元) 0.62 0.51 21.57% 经营性产生的现金流量净额 168,920,918.31 59,657,332.97 183.15% 报告期, 公 司实现营 业 收入 22.15 亿元,同比 增 长 21.52% ;实现归属 于 上市公司 股 东的净利润 117,946,885.28元,同比增长30.93%,主要是由于报告期内产品市场需求旺盛,产品销售收入增加,经营业 绩稳步增长。 同时,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为168,920,918.31元,同比增长183.15%,主要是业 务销售收入的增长,货款回笼情况良好所致。 展望2015: 公司未来在主业上将继续以汽车和通讯市场为开拓方向,2015年的经营管理工作计划主要如下: (1)着力三大基地建设,优化资源配置 在新的管理模式下,不断改进和创新,实现高要、南通、武汉三大生产基地的资源的优化配置、高效 共享,在高要本部生产基地不断完善、稳步发展的基础上,按计划推进武汉公司以及南通公司二期项目建 设,确保项目进展顺利和新建产能的如期释放,满足客户订单需求。 (2)积极开拓市场,优化产品结构 公司将继续做好市场调研,对标杆企业、竞争对手、新利润增长行业进行常态化跟踪,提升销售管理 和服务效率,发挥公司在客户关系管理、技术开发、质量管理等多方面的优势,继续以市场为导向,巩固 原有市场与开拓新兴市场并重,既要确保现有客户超大项目、换代项目的保留和新增项目的开拓,同时积 极开拓新市场新领域,加大新能源汽车等新兴市场及通讯市场的开拓力度,继续挖潜国内市场,提高产品 市场占有率,优化市场布局和产品结构。 (3)掌握关键技术,提高产品、工装模具的开发制造能力 在技术开发方面,公司将加大研发力度,积极开发汽车结构件、缸体、变速箱、转向器等高精尖产品, 向行业技术高端领域进军;提高工装模具的开发、制造能力和水平,尤其是掌握大型、复杂、精密压铸件 的模具设计、制造核心技术,并以工程中心、院士专家企业工作站作为强有力的技术依托,加强与有关科 研院校开展产学研合作,提高公司的核心竞争力。 (4)提质增效,防控风险 通过梳理工作流程、加强培训等措施,提升人员效率和素质,优化岗位功能,并结合更有效可行的激 励机制,贯彻精益化生产,有效节约人力、运营成本,实现“精益管理、提质增效”,提高公司整体生产 效率;加强内部控制,提高自我监督及风险防御能力,同时充分利用银行金融工具以及香港公司平台防范 4 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 国际货币市场汇率波动风险。 (5)以人为本,加强企业文化和人才队伍建设 坚持以人为本,以“文化铸造精品”作为公司企业文化建设核心理念,加强企业文化宣传,努力向“文 化育人”的一流企业目标迈进;不断完善员工的选聘、培训、发展体系,加强员工队伍建设,提高管理团 队素质,根据公司的战略发展需要做好人才储备,以保证公司人力资源的可持续发展。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备 注 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初,财政部分别以财会[2014]6 本公司于2014年7月1日 号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值 开始执行前述除金融工 计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准 具列报准则以外的7项新 则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014 颁布或修订的企业会计 年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号—— 长 准则,在编制2014年年度 期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》, 财务报告时开始执行金 要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市 融工具列报准则 的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第37号—— 金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年 度及以后期间的财务报 告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下: 单位:元 对2013年12月31日/2013年度相关财务报 表项目的影响金额 会计政策变更的内容及其对本公 准则名称 司的影响说明 影响金额 增加+/减 项目名称 少- 按照《企业会计准则第30号—— 其他综合收益 2,742,355.59 《企业会计准则第30号--财务报表 财务报表列报(2014年修订)》及 列报(2014年修订)》 应用指南的相关规定 资本公积 - 2,742,355.59 续上表 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表 项目的影响金额 会计政策变更的内容及其对本公 准则名称 司的影响说明 影响金额 增加+/减 项目名称 少- 按照《企业会计准则第30号—— 其他综合收益 1,179,482.77 《企业会计准则第30号--财务报表 财务报表列报(2014年修订)》及 列报(2014年修订)》 应用指南的相关规定 资本公积 -1,179,482.77 (2)重要会计估计变更 本公司报告期内不存在重要会计估计变更。 5 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (5)对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计 2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况: 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变 -40.00% 至 -20.00% 动幅度 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区 1,940.11 至 2,586.81 间(万元) 2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万 3,233.51 元) 预计 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度是同比下降 20%-40%主要原因是: 1、受市场需求下滑(特别是通讯类产品销售同比下降)的影响,广东鸿图 本部营业收入较上年同期降低,业绩下降。 业绩变动的原因说明 2. 报告期,全资控股子公司“南通鸿图”产能提升还未完全体现,产出尚 未达预期规模,使得固定成本较高,未能得到有效摊薄,毛利率偏低,一 季度经营亏损,对公司整体业绩产生负面影响。 3、全资控股子公司“武汉鸿图”正在处于筹建期,随着投资进度的推进, 相应的费用同比增加,影响了公司整体业绩。 6