威海华东数控股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2014-021 威海华东数控股份有限公司 2013 年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1、公司简介 股票简称 华东数控 股票代码 002248 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王明山 孙吉庆 电 话 0631-5902248 0631-5912929 传 真 0631-5967988 0631-5967988 电子信箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 本年比上年 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 增减(%) 营业收入(元) 335,799,587.52 372,988,301.39 -9.97% 626,636,809.18 归属于上市公司股东的净利润(元) -172,880,699.44 -98,658,328.14 75.23% 20,897,026.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -171,932,190.48 -105,248,159.99 63.36% 8,226,063.50 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,890,133.60 -39,193,395.69 -64.56% -59,743,684.45 基本每股收益(元/股) -0.67 -0.38 76.32% 0.08 稀释每股收益(元/股) -0.67 -0.38 76.32% 0.08 加权平均净资产收益率(%) -20.69% -10.15% -10.54% 2.03% 本年末比上年 项 目 2013 年末 2012 年末 2011 年末 末增减(%) 总资产(元) 2,692,955,766.11 3,080,592,475.56 -12.58% 2,821,585,469.80 归属于上市公司股东的净资产(元) 750,617,934.68 922,206,839.68 -18.61% 1,029,961,432.09 报告期末至本报告披露日,公司因非公开发行股票总股本由257,495,600股增加至307,495,600股,按新 股本计算的每股收益为-0.56元/股。 1 威海华东数控股份有限公司 2013 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易日末 报告期末股东总数 36,308 35,736 股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 山东省高新技术创业 国有法人 21.22% 54,649,486 投资有限公司 汤世贤 境内自然人 15.01% 38,659,633 28,994,725 高鹤鸣 境内自然人 7.83% 20,158,230 15,118,672 李 壮 境内自然人 2.75% 7,091,221 5,318,416 刘传金 境内自然人 2.66% 6,861,580 5,146,185 威海市顺迪投资担保 境内非国有法人 1.71% 4,400,000 有限公司 张 健 境内自然人 1.26% 3,250,000 郑建如 境内自然人 1.13% 2,906,373 曹 磊 境内自然人 0.44% 1,126,000 沈平华 境内自然人 0.34% 866,284 股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制人;公司前 10 上述股东关联关系或一致行动的说明 名无限售条件股东中除公司实际控制人外,未知相互之间是否存在关联关系。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 汤世贤 高鹤鸣 李 壮 刘传金 15.01% 7.83% 2.75% 2.66% 威海华东数控股份有限公司 3、管理层讨论与分析 我国机床工具行业在经历连续十年以上的高速增长后正处于相对困难的调整转折期,自2011年以来连 续下滑,国内同行业企业均面临严峻挑战。2013年公司主营业务收入实现32,663.84万元,同比下降7.16%, 下降幅度小于行业平均降幅11.10%的水平,主要是受国内机床行业市场需求持续低迷影响。 2013年度公司机床产品经营特点是大型机床同比下降50.02%,而中小机床产品同比下降仅为3.06%, 大型机床产品对经济景气度较为敏感,经济下行期间受影响程度大,公司是以生产大型数控机床为主的制 造企业,故所受影响程度要远远大于行业内以生产中小机床为主的企业。公司参股公司华东电源生产的光 伏逆变器产品在2013年度实现销售2,817.56万元,同期未有此项业务。 主营业务收入占营业收入比重为97.27%,其中机床产品及配件销售29,846.27万元,占比为88.89%,报 告期内公司主营业务范围未发生重大变化。 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07元,较上年增亏7,422.24万元,增亏幅度为75.23%。 2 威海华东数控股份有限公司 2013 年度报告摘要 其增亏因素主要为:一是国内机床行业持续低迷致使竞争进一步加剧影响综合经营毛利额减少1,835.55万 元,其中由于毛利率下降3.43百分点,影响毛利减少1,150.57万元;二是报告期内资产减值损失、所得税费 用、管理费用、财务费用等期间费用增支6,789.85万元,增幅为33.99%;三是报告期内营业收支相抵后净 支出同比增加964.93万元。 公司自成立以来,一直坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重 点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工 中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发展,大型数控机床产品设计、制造工艺日 趋成熟,加工设备基本完备,产品逐渐形成系列化,质量日益稳定,公司逐步成为国内极少数能同时掌握 多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。 公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势,认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期,行 业发展的前景光明,我国经济长期向好的基本面没有改变,工业化、城镇化和农业现代化进行还远未完成, 这些都为我国经济的持续发展提供巨大空间,也必然为机床工具产业提供持续的市场需求。公司在2013年 度行业不景气,需求持续低迷的形势下,工作重点仍紧紧围绕董事会制定的公司发展战略规划,坚持主业 经营不动摇,继续完善配套措施,加快企业管理及产品档次的转型升级步伐,增加企业核心竞争力。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 (2)报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2013年1月25日,公司控股子公司威海华东电源有限公司出资设立武威华东众合新能源有限公司,注 册资本1,000万元(首次出资500.2万元),持股比例99.98%。自设立当月纳入合并报表范围。 2013年10月31日,武威华东众合新能源有限公司股东与江西顺风光电投资有限公司签订协议,以武威 华东众合新能源有限公司2013年10月31日的净资产为依据,作价人民币3,704,166.22元出让全部股权。自次 月起不再纳入合并报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 会计师事务所经审计出具了标准无保留意见的审计报告。 (5)2014 年 1-3 月经营业绩情况 公司《2014年第一季度报告》与本报告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2014年 第一季度经营业绩等相关情况请查阅《2014年第一季度报告》。 3 威海华东数控股份有限公司 2013 年度报告摘要 此页为《威海华东数控股份有限公司2013年年度报告摘要》之签字盖章页 法定代表人:汤世贤 威海华东数控股份有限公司 二〇一四年四月二十八日 4