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公司公告

富安娜:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




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                          第一节重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人林国芳、主管会计工作负责人黎峻江及会计机构负责人(会计主

管人员)黎峻江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                        第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               3,658,581,488.85                 3,528,226,262.72                        3.69%

归属于上市公司股东的净资产
                                           2,851,929,728.17                 2,660,625,702.84                        7.19%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      577,248,797.02                   23.71%         1,538,538,792.47               14.16%

归属于上市公司股东的净利润
                                       81,973,771.18                 10.56%           240,560,188.98               -1.21%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       78,401,685.47                 14.59%           224,777,868.71                0.19%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       14,746,392.21                 137.56%         -156,217,887.17             -506.20%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.09                  0.00%                     0.28               -3.45%

稀释每股收益(元/股)                           0.09                  0.00%                     0.28               -3.45%

加权平均净资产收益率                          2.76%                   -0.36%                   8.16%               -2.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           59,548.15

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               9,316,057.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                           10,320,586.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,346,901.78

减:所得税影响额                                                               5,260,773.43

合计                                                                       15,782,320.27                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             40,380                                                             0
                                                            股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条件的      质押或冻结情况
           股东名称              股东性质        持股比例       持股数量
                                                                                  股份数量        股份状态     数量

林国芳                        境内自然人              36.67% 319,396,710            239,547,532 质押         51,637,674

陈国红                        境内自然人              17.02% 148,255,964            111,191,973

深圳市富安娜家居用品股份有
                              其他                     2.05%     17,869,151
限公司-第 1 期员工持股计划

国信证券股份有限公司          境内非国有法人           1.18%     10,251,167

中国对外经济贸易信托有限公
司-睿远景林 1 期证券投资集合 其他                     0.96%      8,346,335
资金信托计划

兴业国际信托有限公司-兴享
进取景林 1 号证券投资集合资金 其他                     0.89%      7,742,209
信托计划

华润深国投信托有限公司-景林
                              其他                     0.79%      6,842,979
丰收证券信托

华润深国投信托有限公司-景林
                              其他                     0.63%      5,449,748
稳健 II 号证券投资集合资金

中国太平洋人寿保险股份有限
                              其他                     0.51%      4,483,825
公司-分红-个人分红

中国农业银行股份有限公司-
易方达瑞惠灵活配置混合型发    其他                     0.45%      3,931,208
起式证券投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

            股东名称                        持有无限售条件股份数量                                股份种类



                                                                                                                          4
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林国芳                                                                79,849,178 人民币普通股       79,849,178

陈国红                                                                37,063,991 人民币普通股       37,063,991

深圳市富安娜家居用品股份有限
                                                                      17,869,151 人民币普通股       17,869,151
公司-第 1 期员工持股计划

国信证券股份有限公司                                                  10,251,167 人民币普通股       10,251,167

中国对外经济贸易信托有限公司
-睿远景林 1 期证券投资集合资金                                        8,346,335 人民币普通股        8,346,335
信托计划

兴业国际信托有限公司-兴享进
取景林 1 号证券投资集合资金信托                                        7,742,209 人民币普通股        7,742,209
计划

华润深国投信托有限公司-景林丰
                                                                       6,842,979 人民币普通股        6,842,979
收证券信托

华润深国投信托有限公司-景林稳
                                                                       5,449,748 人民币普通股        5,449,748
健 II 号证券投资集合资金

中国太平洋人寿保险股份有限公
                                                                       4,483,825 人民币普通股        4,483,825
司-分红-个人分红

中国农业银行股份有限公司-易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式                                           3,931,208 人民币普通股        3,931,208
证券投资基金

                                  林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司 53.69%的股权,系本公司控股股东和实际控制人,
上述股东关联关系或一致行动的
                                  为一致行动人。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未
说明
                                  知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
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                                   第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表

1、应收账款比期初减少31.78%,主要是本年应收账款回款;

2、其他应收款比期初增加76.17%,主要为新增店柜支付押金和质保金等;

3、固定资产比期初增加41.94%,主要为购买惠州工业园房产;

4、无形资产比期初增加48.22%,主要为购买惠州工业园土地;

5、长期待摊费用比期初增加47.64%,主要为直营店柜装修费增加;

6、其他非流动资产比期初减少94.25%,主要为2016年12月预付惠州房产拍卖款本期已转入资产;

7、应付票据比期初减少30.33%,主要为本年应付票据兑现;

8、应交税费比期初减少31.43%,主要为本年缴纳期初企业所得税影响;

9、应付股利比期初增加74.19%,主要为本期股利分配,股东暂未领取的股利;

10、其他应付账款比期初增加70.42%,主要为本年发行三期限制性股票,确认回购义务;

11、资本公积比期初增加95.22%,主要是三期限制性股票增加股本溢价,库存股比期初增加56.35%,主要

为确认三期限制性股票回购义务。

(二)利润表

1、税金及附加比上期增加58.09%,主要是本年销售收入增加附加税费相应增加和2016年该科目会计政策

变更的影响;

2、管理费用比上期增加38%,主要是本年计提股票期权费用影响;

3、财务费用比上期减少67.83%,主要是本年存款利息减少;

(三)现金流量表

1、收到税费返还比上期增加55.92%,主要为纳税增加,收到政府税费返还增加;

2、购买商品接受劳务支付的现金比上期增加36.59%,主要为本期销售增加,采购相应增加;

3、经营活动现金流量净额比上期减少506.2%,主要采购付款多于销售回款;

4、投资活动现金流量净额比上期减少87.94%,主要为本期对外投资支付的现金减少;

5、筹资活动现金流量净额比上期增加616.89%,主要为本期三期限制性股票吸收投资收到的现金增幅较大;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                    6
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

     承诺事由         承诺方    承诺类型                 承诺内容                  承诺时间     承诺期限   履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                           1.关于同业竞争的承诺:公司控股股东
                                           林国芳、陈国红夫妇承诺如下:"截止本
                                           承诺函出具之日,本人及本人所控制的
                                           企业并未以任何方式直接或间接从事与
                                           贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与
                                           贵公司可能产生同业竞争企业的任何股
                                           份、股权或在任何竞争企业有任何权益;
                                           将来不会以任何方式直接或间接从事与
                                           贵公司相竞争的业务,不会直接或间接
                                           投资、收购竞争企业,也不会以任何方
                                           式为竞争企业提供任何业务上的帮助。
                                           2.若应有权部门的要求或决定,发行人
                                           需为职工补缴住房公积金、或发行人因
                                           未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚
                     控股股东              款或损失,其愿在毋需发行人支付对价
首次公开发行或再融 林国芳、                的情况下承担所有相关的金钱赔付责       2009 年 12               均得到严
                                                                                               无限期
资时所作承诺         陈国红夫              任。3.2003 年 7 月,经深圳市对外贸易 月 29 日                   格的履行
                     妇                    经济合作局深外经贸资复【2003】2590
                                           号文批准,富安娜有限公司由外商投资
                                           企业变更为内资企业。截止变更之日,
                                           公司实际经营期不满 10 年,根据外商投
                                           资企业有关税收优惠政策的规定,公司
                                           应退还作为外商投资企业期间曾享受的
                                           所得税减免优惠,共计 17.09 万元。虽
                                           然公司在深圳市工商行政管理局和主管
                                           税务机关办理了相关变更手续,相关机
                                           构未提出退还已享受税收优惠的要求,
                                           但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为
                                           保证公司资产的完整性和合法性,公司
                                           控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承
                                           诺由其个人承担所有应补缴减免的企业
                                           所得税的义务。

股权激励承诺


                                                                                                                      7
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其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 继续严格履行承诺
因及下一步的工作计
划

四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -10.00%    至                       10.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 39,511.86   至                     48,292.28
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         43,902.07

业绩变动的原因说明                          1、电子商务的增速较快;2、家居事业部的前期投入也会加大费用的增长。

五、以公允价值计量的金融资产


□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                8
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                                         第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表

编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                 项目                         期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                              453,443,896.37                 553,442,517.55

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                     0.00                             0.00
损益的金融资产

    衍生金融资产                                                     0.00                             0.00

    应收票据                                                         0.00                             0.00

    应收账款                                              213,485,657.53                 312,945,573.51

    预付款项                                               28,243,141.86                     21,312,489.15

    应收保费                                                         0.00                             0.00

    应收分保账款                                                     0.00                             0.00

    应收分保合同准备金                                               0.00                             0.00

    应收利息                                                 1,125,438.37                             0.00

    应收股利                                                         0.00                             0.00

    其他应收款                                             64,388,712.52                     36,548,607.23

    买入返售金融资产                                                 0.00                             0.00

    存货                                                  820,851,385.72                 638,530,342.94

    划分为持有待售的资产                                             0.00                             0.00

    一年内到期的非流动资产                                           0.00                             0.00

    其他流动资产                                          485,390,010.81                 503,946,854.17

流动资产合计                                             2,066,928,243.18               2,066,726,384.55

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                                   0.00                             0.00

    可供出售金融资产                                      224,500,000.00                 224,500,000.00

    持有至到期投资                                                   0.00                             0.00

    长期应收款                                                       0.00                             0.00



                                                                                                             9
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    长期股权投资                                       0.00                              0.00

    投资性房地产                                       0.00                              0.00

    固定资产                                 752,305,153.73                   530,026,346.56

    在建工程                                 405,292,752.61                   373,980,658.20

    工程物资                                           0.00                              0.00

    固定资产清理                                       0.00                              0.00

    生产性生物资产                                     0.00                              0.00

    油气资产                                           0.00                              0.00

    无形资产                                 104,264,691.49                    70,346,217.30

    开发支出                                           0.00                              0.00

    商誉                                               0.00                              0.00

    长期待摊费用                              14,713,395.25                      9,965,520.47

    递延所得税资产                            79,791,594.64                    65,008,725.14

    其他非流动资产                            10,785,657.95                   187,672,410.50

非流动资产合计                             1,591,653,245.67                  1,461,499,878.17

资产总计                                   3,658,581,488.85                  3,528,226,262.72

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款                                     0.00                              0.00

    吸收存款及同业存放                                 0.00                              0.00

    拆入资金                                           0.00                              0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                       0.00                              0.00
损益的金融负债

    衍生金融负债                                       0.00                              0.00

    应付票据                                 117,737,093.53                   168,988,748.69

    应付账款                                 209,147,333.61                   279,666,747.16

    预收款项                                  32,111,125.77                    34,683,740.27

    卖出回购金融资产款                                 0.00                              0.00

    应付手续费及佣金                                   0.00                              0.00

    应付职工薪酬                              48,059,809.54                    58,556,178.70

    应交税费                                  87,246,727.11                   127,230,236.39

    应付利息                                           0.00                              0.00

    应付股利                                  26,672,939.20                    15,312,853.02

    其他应付款                               265,040,240.14                   155,524,849.73




                                                                                            10
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    应付分保账款                               0.00                              0.00

    保险合同准备金                             0.00                              0.00

    代理买卖证券款                             0.00                              0.00

    代理承销证券款                             0.00                              0.00

    划分为持有待售的负债                       0.00                              0.00

    一年内到期的非流动负债                     0.00                              0.00

    其他流动负债                       1,151,967.18                      3,010,551.25

流动负债合计                         787,167,236.08                   842,973,905.21

非流动负债:

    长期借款                                   0.00                              0.00

    应付债券                                   0.00                              0.00

      其中:优先股                             0.00                              0.00

               永续债                          0.00                              0.00

    长期应付款                                 0.00                              0.00

    长期应付职工薪酬                           0.00                              0.00

    专项应付款                                 0.00                              0.00

    预计负债                                   0.00                              0.00

    递延收益                          19,484,524.60                    24,626,654.67

    递延所得税负债                             0.00                              0.00

    其他非流动负债                             0.00                              0.00

非流动负债合计                        19,484,524.60                    24,626,654.67

负债合计                             806,651,760.68                   867,600,559.88

所有者权益:

    股本                             867,758,241.00                   850,297,323.00

    其他权益工具                               0.00                              0.00

      其中:优先股                             0.00                              0.00

               永续债                          0.00                              0.00

    资本公积                         159,440,658.20                    81,671,632.79

    减:库存股                       168,706,003.86                   107,905,977.69

    其他综合收益                               0.00                              0.00

    专项储备                                   0.00                              0.00

    盈余公积                          27,861,049.01                    27,861,049.01

    一般风险准备                               0.00                              0.00

    未分配利润                     1,965,575,783.82                  1,808,701,675.73



                                                                                    11
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归属于母公司所有者权益合计                                2,851,929,728.17                  2,660,625,702.84

    少数股东权益                                                         0.00                           0.00

所有者权益合计                                            2,851,929,728.17                  2,660,625,702.84

负债和所有者权益总计                                      3,658,581,488.85                  3,528,226,262.72

法定代表人:林国芳主管会计工作负责人:黎峻江会计机构负责人:黎峻江

2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   420,592,131.67                 448,380,685.40

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                          0.00                           0.00
益的金融资产

    衍生金融资产                                                          0.00                           0.00

    应收票据                                                              0.00                           0.00

    应收账款                                                   442,726,745.93                 386,052,553.47

    预付款项                                                   154,358,437.20                 144,949,642.28

    应收利息                                                      1,125,438.37                           0.00

    应收股利                                                              0.00                           0.00

    其他应收款                                                  13,956,730.97                    2,174,313.53

    存货                                                       292,048,104.04                 270,906,128.59

    划分为持有待售的资产                                                  0.00                           0.00

    一年内到期的非流动资产                                                0.00                           0.00

    其他流动资产                                               458,042,827.15                 500,000,000.00

流动资产合计                                                  1,782,850,415.33              1,752,463,323.27

非流动资产:

    可供出售金融资产                                           224,500,000.00                 224,500,000.00

    持有至到期投资                                                        0.00                           0.00

    长期应收款                                                            0.00                           0.00

    长期股权投资                                               465,294,954.38                 392,963,603.38

    投资性房地产                                                          0.00                           0.00

    固定资产                                                   421,475,114.89                 202,386,063.89

    在建工程                                                   389,523,344.69                 364,184,023.46

    工程物资                                                              0.00                           0.00

    固定资产清理                                                          0.00                           0.00


                                                                                                            12
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    生产性生物资产                                       0.00                              0.00

    油气资产                                             0.00                              0.00

    无形资产                                    38,934,590.90                     40,395,131.80

    开发支出                                             0.00                              0.00

    商誉                                                 0.00                              0.00

    长期待摊费用                                 6,060,930.83                      8,109,520.47

    递延所得税资产                              14,481,599.94                     15,554,472.81

    其他非流动资产                              10,652,657.95                    187,553,550.50

非流动资产合计                               1,570,923,193.58                  1,435,646,366.31

资产总计                                     3,353,773,608.91                  3,188,109,689.58

流动负债:

    短期借款                                             0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                         0.00                              0.00
益的金融负债

    衍生金融负债                                         0.00                              0.00

    应付票据                                   117,737,093.53                    168,988,748.69

    应付账款                                   601,175,336.26                    644,624,222.43

    预收款项                                   239,288,560.13                    187,049,438.46

    应付职工薪酬                                27,131,276.03                     39,846,982.67

    应交税费                                    71,891,685.51                     81,405,728.52

    应付利息                                             0.00                              0.00

    应付股利                                    26,672,939.20                     15,312,853.02

    其他应付款                                 246,805,975.23                    143,184,575.14

    划分为持有待售的负债                                 0.00                              0.00

    一年内到期的非流动负债                               0.00                              0.00

    其他流动负债                                         0.00                      1,858,584.07

流动负债合计                                 1,330,702,865.89                  1,282,271,133.00

非流动负债:

    长期借款                                             0.00                              0.00

    应付债券                                             0.00                              0.00

      其中:优先股                                       0.00                              0.00

               永续债                                    0.00                              0.00

    长期应付款                                           0.00                              0.00

    长期应付职工薪酬                                     0.00                              0.00




                                                                                              13
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    专项应付款                                              0.00                          0.00

    预计负债                                                0.00                          0.00

    递延收益                                     5,383,082.58                     3,524,498.51

    递延所得税负债                                          0.00                          0.00

    其他非流动负债                                          0.00                          0.00

非流动负债合计                                   5,383,082.58                     3,524,498.51

负债合计                                     1,336,085,948.47               1,285,795,631.51

所有者权益:

    股本                                       867,758,241.00                   850,297,323.00

    其他权益工具                                            0.00                          0.00

      其中:优先股                                          0.00                          0.00

               永续债                                       0.00                          0.00

    资本公积                                   159,511,231.81                    81,742,206.40

    减:库存股                                 168,706,003.86                   107,905,977.69

    其他综合收益                                            0.00                          0.00

    专项储备                                                0.00                          0.00

    盈余公积                                    27,861,049.01                    27,861,049.01

    未分配利润                               1,131,263,142.48               1,050,319,457.35

所有者权益合计                               2,017,687,660.44               1,902,314,058.07

负债和所有者权益总计                         3,353,773,608.91               3,188,109,689.58

3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                             577,248,797.02                       466,601,139.81

    其中:营业收入                         577,248,797.02                       466,601,139.81

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             481,605,092.21                       384,007,545.68

    其中:营业成本                         297,769,373.37                       233,774,220.54

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额


                                                                                             14
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             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       7,703,068.61                         3,033,587.52

             销售费用                       138,148,489.13                       121,606,446.54

             管理费用                        38,746,212.40                        22,369,500.97

             财务费用                          -587,737.40                          -594,939.05

             资产减值损失                      -174,313.90                         3,818,729.16

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              8,760,515.34                         9,620,042.59
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          104,404,220.15                        92,213,636.72

       加:营业外收入                           793,308.52                         2,232,379.17

           其中:非流动资产处置利得                                                    4,809.69

       减:营业外支出                            77,102.91                           467,088.16

           其中:非流动资产处置损失                                                    4,924.69

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            105,120,425.76                        93,978,927.73
列)

       减:所得税费用                        23,146,654.58                        19,836,233.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           81,973,771.18                        74,142,694.36

       归属于母公司所有者的净利润            81,973,771.18                        74,142,694.36

       少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位


                                                                                              15
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不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             81,973,771.18                        74,142,694.36

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             81,973,771.18                        74,142,694.36
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.09                                 0.09

       (二)稀释每股收益                                             0.09                                 0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:林国芳主管会计工作负责人:黎峻江会计机构负责人:黎峻江

4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                537,787,047.00                       467,374,090.83

       减:营业成本                                         391,667,816.10                       334,147,077.17

           税金及附加                                         5,373,698.60                          530,176.60

           销售费用                                          37,711,865.03                        34,314,537.75

           管理费用                                          38,028,682.61                        21,759,666.19

           财务费用                                            -998,990.94                          -998,693.61

           资产减值损失                                          87,597.64                          777,153.55


                                                                                                              16
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       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              8,760,515.34                         9,620,042.59
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           74,676,893.29                        86,464,215.77

       加:营业外收入                           259,756.31                           996,090.85

           其中:非流动资产处置利得                                                    2,014.75

       减:营业外支出                            25,752.23                           446,502.40

           其中:非流动资产处置损失                                                    1,860.47

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             74,910,897.37                        87,013,804.22
列)

       减:所得税费用                        27,891,995.07                        27,735,817.36

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           47,018,902.30                        59,277,986.86

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他



                                                                                              17
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六、综合收益总额                                      47,018,902.30                        59,277,986.86

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                   本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                   1,538,538,792.47                     1,347,750,467.00

       其中:营业收入                            1,538,538,792.47                     1,347,750,467.00

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   1,263,677,888.12                     1,067,811,959.60

       其中:营业成本                                776,346,533.23                       663,671,186.95

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               19,050,964.63                        12,050,446.67

             销售费用                                393,266,623.56                       335,317,136.74

             管理费用                                 82,016,754.30                        59,431,122.41

             财务费用                                 -1,299,617.56                        -4,039,550.56

             资产减值损失                             -5,703,370.04                         1,381,617.39

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      22,034,526.75                        22,202,165.86
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益


                                                                                                       18
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)        296,895,431.10                       302,140,673.26

       加:营业外收入                      11,993,209.51                         9,604,665.70

           其中:非流动资产处置利得                                                  4,809.69

       减:营业外支出                       1,270,702.56                         2,502,530.23

           其中:非流动资产处置损失                                                 89,275.86

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          307,617,938.05                       309,242,808.73
列)

       减:所得税费用                      67,057,749.07                        65,739,055.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        240,560,188.98                       243,503,753.45

       归属于母公司所有者的净利润         240,560,188.98                       243,503,753.45

       少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                          240,560,188.98                       243,503,753.45



                                                                                            19
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       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            240,560,188.98                       243,503,753.45
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.28                                 0.29

       (二)稀释每股收益                                             0.28                                 0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                            1,437,022,530.84                     1,189,880,434.29

       减:营业成本                                     1,054,314,307.33                         872,115,469.86

           税金及附加                                         9,580,094.13                         3,842,505.97

           销售费用                                          97,594,493.71                        79,648,276.78

           管理费用                                          79,678,615.52                        57,359,233.23

           财务费用                                          -2,726,012.59                        -5,113,005.78

           资产减值损失                                      -4,291,491.49                        -1,317,979.81

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             22,034,526.75                        22,202,165.86
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          224,907,050.98                       205,548,099.90

       加:营业外收入                                         2,114,987.61                         1,645,392.21

           其中:非流动资产处置利得                                                                    2,014.75

       减:营业外支出                                         1,091,341.14                         2,395,472.78

           其中:非流动资产处置损失                                                                   86,793.34

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            225,930,697.45                       204,798,019.33
列)

       减:所得税费用                                        61,300,931.43                        55,681,275.54

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          164,629,766.02                       149,116,743.79

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                                              20
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   164,629,766.02                       149,116,743.79

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,897,387,188.67                     1,650,213,898.39

     客户存款和同业存放款项净增加
                                                             0.00                                 0.00
额

     向中央银行借款净增加额                                  0.00                                 0.00

     向其他金融机构拆入资金净增加
                                                             0.00                                 0.00
额

     收到原保险合同保费取得的现金                            0.00                                 0.00

     收到再保险业务现金净额                                  0.00                                 0.00

     保户储金及投资款净增加额                                0.00                                 0.00




                                                                                                     21
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     处置以公允价值计量且其变动计
                                                   0.00                                 0.00
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                  0.00                                 0.00

     拆入资金净增加额                              0.00                                 0.00

     回购业务资金净增加额                          0.00                                 0.00

     收到的税费返还                        2,396,090.63                         1,536,762.31

     收到其他与经营活动有关的现金        76,147,122.80                        68,628,958.01

经营活动现金流入小计                   1,975,930,402.10                     1,720,379,618.71

     购买商品、接受劳务支付的现金      1,095,533,069.49                      802,030,508.12

     客户贷款及垫款净增加额                        0.00                                 0.00

     存放中央银行和同业款项净增加
                                                   0.00                                 0.00
额

     支付原保险合同赔付款项的现金                  0.00                                 0.00

     支付利息、手续费及佣金的现金                  0.00                                 0.00

     支付保单红利的现金                            0.00                                 0.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                        282,024,158.10                       239,856,018.65
金

     支付的各项税费                     283,575,841.34                       274,276,046.22

     支付其他与经营活动有关的现金       471,015,220.34                       365,758,464.08

经营活动现金流出小计                   2,132,148,289.27                     1,681,921,037.07

经营活动产生的现金流量净额             -156,217,887.17                        38,458,581.64

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 370,000,000.00                       410,000,000.00

     取得投资收益收到的现金              50,909,088.38                        16,005,845.77

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   0.00                          120,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                   0.00                                 0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  0.00                                 0.00

投资活动现金流入小计                    420,909,088.38                       426,125,845.77

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        154,125,854.39                       143,005,329.59
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     313,499,809.00                       670,500,000.00

     质押贷款净增加额                              0.00                                 0.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                   0.00                                 0.00
的现金净额


                                                                                           22
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       支付其他与投资活动有关的现金                          0.00                                 0.00

投资活动现金流出小计                               467,625,663.39                       813,505,329.59

投资活动产生的现金流量净额                         -46,716,575.01                    -387,379,483.82

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                          151,218,245.26                        83,883,004.50

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                             0.00                                 0.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                                    0.00                                 0.00

       发行债券收到的现金                                    0.00                                 0.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                          0.00                                 0.00

筹资活动现金流入小计                               151,218,245.26                        83,883,004.50

       偿还债务支付的现金                                    0.00                                 0.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    70,969,189.58                        73,305,571.01
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                             0.00                                 0.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  4,420,462.59                                 0.00

筹资活动现金流出小计                                75,389,652.17                        73,305,571.01

筹资活动产生的现金流量净额                          75,828,593.09                        10,577,433.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             0.00                                 0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -127,105,869.09                       -338,343,468.69

       加:期初现金及现金等价物余额                553,442,517.55                       724,051,265.68

六、期末现金及现金等价物余额                       426,336,648.46                       385,707,796.99

8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,582,289,731.39                     1,568,480,502.04

       收到的税费返还                                   44,100.00                          352,365.54

       收到其他与经营活动有关的现金                224,274,843.02                       215,953,639.03

经营活动现金流入小计                           1,806,608,674.41                     1,784,786,506.61

       购买商品、接受劳务支付的现金            1,150,581,859.09                     1,116,309,912.42

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                   114,923,155.37                       101,236,653.92
金



                                                                                                     23
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       支付的各项税费                     154,205,239.71                       139,302,760.97

       支付其他与经营活动有关的现金       396,068,179.40                       322,327,314.36

经营活动现金流出小计                     1,815,778,433.57                     1,679,176,641.67

经营活动产生的现金流量净额                  -9,169,759.16                      105,609,864.94

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                 370,000,000.00                       410,000,000.00

       取得投资收益收到的现金              50,909,088.38                        16,005,796.00

       处置固定资产、无形资产和其他
                                              192,000.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                                     0.00                                 0.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                  0.00                                 0.00

投资活动现金流入小计                      421,101,088.38                       426,005,796.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          136,073,890.31                       136,365,278.40
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                     313,499,809.00                       670,500,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                     0.00                                 0.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                  0.00                                 0.00

投资活动现金流出小计                      449,573,699.31                       806,865,278.40

投资活动产生的现金流量净额                 -28,472,610.93                      -380,859,482.40

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                  84,795,436.26                        83,383,004.50

       取得借款收到的现金                            0.00                                 0.00

       发行债券收到的现金                            0.00                                 0.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                  0.00                                 0.00

筹资活动现金流入小计                       84,795,436.26                        83,383,004.50

       偿还债务支付的现金                            0.00                                 0.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                           70,969,189.58                        73,305,571.01
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金          4,420,462.59

筹资活动现金流出小计                       75,389,652.17                        73,305,571.01

筹资活动产生的现金流量净额                   9,405,784.09                       10,077,433.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     0.00                                 0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额               -28,236,586.00                      -265,172,183.97


                                                                                             24
                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    加:期初现金及现金等价物余额       421,721,469.76                        611,045,110.68

六、期末现金及现金等价物余额           393,484,883.76                       345,872,926.71

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。



                                   法定代表人签字: _____________


                                                         林国芳



                                       深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇一七年十月二十七日




                                                                                          25
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




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