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公司公告

积成电子:2017年第一季度报告全文2017-04-27  

						                    积成电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




积成电子股份有限公司

 2017 年第一季度报告




    2017 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主

管人员)秦晓军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  102,081,731.33          167,789,153.65                         -39.16%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -51,040,091.75           -34,298,318.99                        -48.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -52,014,681.14           -34,566,187.04                        -50.48%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -125,261,775.67          -173,899,227.27                        27.97%

基本每股收益(元/股)                                    -0.13                       -0.09                     -44.44%

稀释每股收益(元/股)                                    -0.13                       -0.09                     -44.44%

加权平均净资产收益率                                    -3.39%                    -2.35%                        -1.04%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                          减

总资产(元)                                  2,857,597,572.47         2,920,450,183.95                         -2.15%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,478,806,688.56         1,529,846,780.31                         -3.34%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,435,714.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      -24,277.54

减:所得税影响额                                                        188,104.80

     少数股东权益影响额(税后)                                         248,742.55

合计                                                                    974,589.39                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                         3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             42,012                                                       0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量

杨志强           境内自然人            4.31%         16,321,200        12,240,900 质押                   2,571,900

张跃飞           境内自然人            4.30%         16,298,000                  0 冻结                 16,298,000

王良             境内自然人            4.13%         15,663,800        11,747,850

严中华           境内自然人            4.13%         15,662,400        11,746,800 质押                   4,800,000

冯东             境内自然人            4.13%         15,642,200        11,731,650 质押                   5,500,000

王浩             境内自然人            3.49%         13,233,000         9,924,750 质押                   4,240,000

山东大学威海分
校电子系统实验 境内非国有法人          2.27%          8,591,090                  0
所

恒大人寿保险有
限公司-传统组 其他                    2.06%          7,795,340                  0
合A

恒大人寿保险有
限公司-万能组 其他                    2.05%          7,761,639                  0
合B

张志伟           境内自然人            2.02%          7,654,400         4,927,200

                                     前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

张跃飞                                                                 16,298,000 人民币普通股          16,298,000

山东大学威海分校电子系统实验
                                                                        8,591,090 人民币普通股           8,591,090
所

恒大人寿保险有限公司-传统组
                                                                        7,795,340 人民币普通股           7,795,340
合A

恒大人寿保险有限公司-万能组
                                                                        7,761,639 人民币普通股           7,761,639
合B

兴证证券资管-工商银行-兴证
                                                                        4,945,416 人民币普通股           4,945,416
资管鑫众 61 号集合资产管理计划


                                                                                                                     4
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杨志强                                                               4,080,300 人民币普通股        4,080,300

王良                                                                 3,915,950 人民币普通股        3,915,950

严中华                                                               3,915,600 人民币普通股        3,915,600

冯东                                                                 3,910,550 人民币普通股        3,910,550

前海开源基金-民生银行-前海
                                                                     3,639,480 人民币普通股        3,639,480
开源恒宇一期资产管理计划

                               股东杨志强、王良、严中华、冯东、王浩、孙合友、张志伟为一致行动人;兴证证券资
                               管—工商银行—兴证资管鑫众 61 号集合资产管理计划为公司员工持股计划专户;前述
上述股东关联关系或一致行动的
                               一致行动人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办
说明
                               法》规定的一致行动人;未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                               属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
                                                                积成电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初余额减少36.52%,主要原因是报告期内对外投资支付较多所致;
2、应收票据期末余额较期初余额减少42.54%,主要原因是报告期内兑付前期收到的票据所致;
3、存货期末余额较期初余额增加35.87%,主要原因是报告期内公司提前备货、存货储备增加所致;
4、其他流动资产期末余额较期初余额增加356.21%,主要原因是报告期内公司待抵扣进项增值税增加所致;
5、可供出售金融资产期末余额较期初余额增加500%,主要原因是报告期内子公司上海实积实业有限公司对临沂实成新能源
基金合伙企业(有限合伙)投资所致;
6、在建工程期末余额较期初余额增加36.01%,主要原因是报告期内支付孙村工业园区项目建设工程进度款所致;
7、应付票据期末余额较期初余额减少78.86%,主要原因是报告期内偿付前期开立票据较多所致;
8、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少51.59%,主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致;
9、应交税费期末余额较期初余额减少58.20%,主要原因是报告期内缴纳期初应交税费所致;
10、本期营业收入较上年同期减少39.16%,主要原因是报告期内部分合同延迟交付验收所致;
11、本期营业成本较上年同期减少49.11%,主要原因是报告期内营业收入同比下降所致;
12、本期财务费用较上年同期增加84.87%,主要原因是报告期内银行借款利息支出较多所致;
13、本期资产减值损失较上年同期减少38.99%,主要原因是报告期内部分账龄较长的其他应收款收回和结转损益所致;
14、本期投资收益较上年同期增加781.53%,主要原因是报告期内子公司青岛积成电子有限公司对联营企业计提投资收益较
多所致;
15、本期所得税费用较上年同期减少190.89%,主要原因是报告期内计提递延所得税资产较多所致;
16、本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加198.64%,主要原因是报告期内公司代收员工团购房预付款所致;
17、本期支付的各项税费较上年同期减少67.7%,主要原因是报告期内支付增值税较上年同期减少较多所致;
18、本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加57.92%,主要原因是报告期内公司代付员工团购房预付款所致;
19、本期投资支付的现金较上年同期增加2992.78%,主要原因是报告期内子公司上海实积实业有限公司对临沂实成新能源
基金合伙企业(有限合伙)支付投资款所致;
20、本期吸收投资收到的现金较上年同期增加3164.27%,主要原因是报告期内子公司上海实积实业有限公司和青岛积成电
子有限公司吸收少数股东投资所致;
21、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加83.95%,主要原因是报告期内公司支付的银行贷款利息较
上年同期增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



                                                                                                           6
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -100%    至                            -50%
动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          0    至                         1,003.31
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                          2,006.62
元)

业绩变动的原因说明                             由于市场竞争激烈,公司整体项目毛利率较上年同期有所下降。



五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                     7
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:积成电子股份有限公司
                                     2017 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                  期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                       339,498,309.91                           534,802,470.40

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                        18,851,617.54                            32,809,723.98

    应收账款                                      1,038,778,592.01                         1,181,257,645.76

    预付款项                                        46,513,984.74                            45,177,888.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                      94,074,268.00                            79,488,259.04

    买入返售金融资产

    存货                                           443,464,879.68                           326,383,396.66

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    19,617,144.04                              4,300,023.99

流动资产合计                                      2,000,798,795.92                         2,204,219,407.83

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                              8
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    可供出售金融资产                126,000,000.00                          21,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    168,184,574.40                         152,249,020.54

    投资性房地产

    固定资产                        274,914,378.74                         278,517,242.06

    在建工程                         26,591,700.68                          19,551,040.89

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        185,105,012.48                         163,231,517.76

    开发支出                         40,958,410.50                          48,135,767.57

    商誉                             13,378,817.21                          13,378,817.21

    长期待摊费用                       6,705,755.38                          6,470,101.42

    递延所得税资产                   14,960,127.16                          13,697,268.67

    其他非流动资产

非流动资产合计                      856,798,776.55                         716,230,776.12

资产总计                           2,857,597,572.47                      2,920,450,183.95

流动负债:

    短期借款                        485,890,000.00                         435,890,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         12,520,846.11                          59,218,031.96

    应付账款                        334,755,987.25                         356,873,377.32

    预收款项                         12,967,213.64                          12,514,384.22

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     14,394,914.14                          29,736,485.16

    应交税费                           7,813,164.59                         18,689,781.48




                                                                                            9
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    应付利息

    应付股利                     2,726,303.70                          3,381,605.70

    其他应付款                 20,211,462.75                          23,669,720.44

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     44,443,444.42                          45,222,444.38

    其他流动负债

流动负债合计                  935,723,336.60                         985,195,830.66

非流动负债:

    长期借款                  227,946,555.60                         232,363,055.63

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   50,783,333.38                          51,179,047.66

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                278,729,888.98                         283,542,103.29

负债合计                     1,214,453,225.58                      1,268,737,933.95

所有者权益:

    股本                      378,896,000.00                         378,896,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  459,005,254.64                         459,005,254.64

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                                 10
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    盈余公积                                             69,468,212.16                            69,468,212.16

    一般风险准备

    未分配利润                                          571,437,221.76                           622,477,313.51

归属于母公司所有者权益合计                             1,478,806,688.56                         1,529,846,780.31

    少数股东权益                                        164,337,658.33                           121,865,469.69

所有者权益合计                                         1,643,144,346.89                         1,651,712,250.00

负债和所有者权益总计                                   2,857,597,572.47                         2,920,450,183.95


法定代表人:杨志强                 主管会计工作负责人:严中华                        会计机构负责人:秦晓军


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            259,516,406.89                           415,488,683.74

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             17,180,836.61                            31,655,278.98

    应收账款                                            833,223,967.49                           939,039,210.23

    预付款项                                             21,441,049.64                            25,319,393.86

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           82,317,546.34                            81,637,157.69

    存货                                                333,083,137.56                           239,431,628.36

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         16,155,482.70                              2,926,437.10

流动资产合计                                           1,562,918,427.23                         1,735,497,789.96

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     21,000,000.00                            21,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        409,695,812.10                           320,308,588.90

    投资性房地产


                                                                                                               11
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    固定资产                        236,406,502.99                         239,281,604.20

    在建工程                         23,391,897.59                          17,116,897.21

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        137,047,378.14                         127,110,132.04

    开发支出                         27,739,169.96                          33,157,775.37

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     9,866,627.97                          9,663,394.96

    其他非流动资产

非流动资产合计                      865,147,388.75                         767,638,392.68

资产总计                           2,428,065,815.98                      2,503,136,182.64

流动负债:

    短期借款                        485,890,000.00                         435,890,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           5,578,900.53                         57,305,519.96

    应付账款                        274,971,377.85                         286,079,187.71

    预收款项                           7,000,719.96                          8,751,100.30

    应付职工薪酬                       9,799,173.71                         25,601,272.32

    应交税费                           1,835,720.16                          2,001,593.31

    应付利息

    应付股利                           2,726,303.70                          3,381,605.70

    其他应付款                       28,239,300.44                          31,114,235.29

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           44,444,444.42                          44,444,444.42

    其他流动负债

流动负债合计                        860,485,940.77                         894,568,959.01

非流动负债:

    长期借款                        220,554,555.58                         225,555,555.58

    应付债券




                                                                                       12
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               50,783,333.38                           51,179,047.66

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         271,337,888.96                             276,734,603.24

负债合计                              1,131,823,829.73                        1,171,303,562.25

所有者权益:

    股本                               378,896,000.00                             378,896,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           459,042,810.03                             459,042,810.03

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               69,468,212.16                           69,468,212.16

    未分配利润                         388,834,964.06                             424,425,598.20

所有者权益合计                        1,296,241,986.25                        1,331,832,620.39

负债和所有者权益总计                  2,428,065,815.98                        2,503,136,182.64


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             102,081,731.33                         167,789,153.65

    其中:营业收入                         102,081,731.33                         167,789,153.65

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             163,315,994.53                         210,039,345.45



                                                                                              13
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    其中:营业成本                       53,006,753.66                        104,164,582.07

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                   1,727,398.55                          1,875,759.51

             销售费用                    34,704,103.18                         34,865,479.42

             管理费用                    64,810,806.33                         62,332,806.49

             财务费用                     7,340,119.52                          3,970,340.38

             资产减值损失                 1,726,813.29                          2,830,377.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            935,553.86                           -137,272.32
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           -327,594.13                           -137,272.32
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -60,298,709.34                       -42,387,464.12

    加:营业外收入                        4,487,624.80                          4,102,629.75

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          339,677.06                           300,079.34

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -56,150,761.60                       -38,584,913.71

    减:所得税费用                        -1,262,858.49                          -434,141.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -54,887,903.11                       -38,150,772.52

    归属于母公司所有者的净利润           -51,040,091.75                       -34,298,318.99

    少数股东损益                          -3,847,811.36                        -3,852,453.53

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                          14
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -54,887,903.11                          -38,150,772.52

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -51,040,091.75                          -34,298,318.99
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -3,847,811.36                           -3,852,453.53

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                -0.13                                   -0.09

    (二)稀释每股收益                                                -0.13                                   -0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨志强                      主管会计工作负责人:严中华                       会计机构负责人:秦晓军


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                 72,857,095.44                           111,763,201.01

    减:营业成本                                             38,671,067.73                           58,162,009.74

           税金及附加                                         1,313,543.84                             1,516,745.49



                                                                                                                 15
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         销售费用                     21,105,984.02                         26,096,740.76

         管理费用                     40,242,567.20                         43,440,820.26

         财务费用                      7,280,042.60                          4,025,992.26

         资产减值损失                  1,602,698.80                          2,720,526.70

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        -142,776.80                           -316,376.17
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        -142,776.80                           -316,376.17
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -37,501,585.55                       -24,516,010.37

    加:营业外收入                     2,007,718.40                          1,774,534.71

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       300,000.00                           300,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -35,793,867.15                       -23,041,475.66
列)

    减:所得税费用                      -203,233.01                           -413,166.55

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -35,590,634.14                       -22,628,309.11

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                       16
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  -35,590,634.14                         -22,628,309.11

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                259,399,374.13                          248,338,885.78

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                3,199,001.17                            3,344,553.27

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  55,751,555.67                           18,668,313.86
金

经营活动现金流入小计                             318,349,930.97                          270,351,752.91

     购买商品、接受劳务支付的现金                211,006,186.39                          219,598,941.81

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                     17
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     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     90,052,319.42                           89,620,974.37
现金

     支付的各项税费                  18,171,521.74                           56,266,271.29

     支付其他与经营活动有关的现
                                    124,381,679.09                           78,764,792.71
金

经营活动现金流出小计                443,611,706.64                          444,250,980.18

经营活动产生的现金流量净额          -125,261,775.67                        -173,899,227.27

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     13,242,359.28                           12,608,141.31
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 120,000,000.00                            3,880,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                133,242,359.28                           16,488,141.31

投资活动产生的现金流量净额          -133,242,359.28                         -16,488,141.31

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              46,320,000.00                            1,419,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                     37,455,000.00                            1,419,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金             120,500,000.00                          170,000,000.00




                                                                                        18
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                             166,820,000.00                          171,419,000.00

     偿还债务支付的现金                           75,001,000.00                           60,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   8,447,570.87                             4,592,256.17
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                              83,448,570.87                           64,592,256.17

筹资活动产生的现金流量净额                        83,371,429.13                          106,826,743.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -175,132,705.82                              -83,560,624.75

     加:期初现金及现金等价物余额                493,663,450.49                          472,407,095.98

六、期末现金及现金等价物余额                     318,530,744.67                          388,846,471.23


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                188,972,426.69                          139,577,174.57

     收到的税费返还                                1,438,056.95                              541,442.32

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  55,553,774.79                           14,969,142.85
金

经营活动现金流入小计                             245,964,258.43                          155,087,759.74

     购买商品、接受劳务支付的现金                165,342,942.88                          145,103,928.15

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  61,947,003.75                           64,587,694.82
现金

     支付的各项税费                                4,522,480.55                           45,891,319.91

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  93,088,730.41                           50,514,060.91
金

经营活动现金流出小计                             324,901,157.59                          306,097,003.79

经营活动产生的现金流量净额                       -78,936,899.16                          -151,009,244.05


                                                                                                      19
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二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                       1,020,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                                                          1,020,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       3,966,520.09                           9,824,285.18
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  89,530,000.00                           23,020,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 93,496,520.09                           32,844,285.18

投资活动产生的现金流量净额           -93,496,520.09                         -31,824,285.18

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             120,000,000.00                          170,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                120,000,000.00                          170,000,000.00

     偿还债务支付的现金              75,001,000.00                           60,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       8,453,402.93                           4,592,256.17
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                 83,454,402.93                           64,592,256.17

筹资活动产生的现金流量净额           36,545,597.07                          105,407,743.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -135,887,822.18                         -77,425,785.40




                                                                                        20
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     加:期初现金及现金等价物余额   386,619,144.46                         379,960,715.31

六、期末现金及现金等价物余额        250,731,322.28                         302,534,929.91


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                       21