意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

维信诺:中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-29  

						     中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司

           2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)
作为维信诺股份有限公司(以下简称“维信诺”、“公司”或“上市公司”)2018
年非公开发行股票的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业
板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求,结合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,
对维信诺根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行核查。核查
的具体情况如下:

    一、公司内部控制规则落实情况及自查情况

    维信诺结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定,依据公司实际情况,认真检查了公司组
织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况
及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了内部审计运作、信息披露、内幕
交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查
结果,维信诺编制了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    保荐代表人就维信诺内部控制制度的制定和运行情况,通过查阅公司股东大
会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议
事规则以及各项规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及
其他相关资料,与公司相关人员进行沟通等方式,结合相关法规要求,对维信诺
填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

    经核查,保荐机构认为:维信诺现有的内部控制制度制定和执行情况符合相
关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相
关的有效的内部控制。维信诺编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳
证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关
内部控制相关规则的落实情况。

(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:
                     赵 军                 陶 李




                                            中信建投证券股份有限公司

                                                       年   月    日