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公司公告

丰东股份:2016年第三季度报告全文2016-10-22  

						                江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




江苏丰东热技术股份有限公司

    2016 年第三季度报告




       2016 年 10 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人朱文明、主管会计工作负责人徐仕俊及会计机构负责人(会计

主管人员)徐仕俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                           第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

                                        本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  1,026,327,820.77                999,628,027.82                        2.67%

归属于上市公司股东的净资产(元)                698,543,767.68                696,374,131.64                        0.31%

                                                         本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                                      本报告期                                    年初至报告期末
                                                                 增减                                      年同期增减

营业收入(元)                         83,707,700.81                    -21.14%      258,958,925.62               -18.18%

归属于上市公司股东的净利润(元)        2,713,478.79                    -63.63%       10,209,636.04               -54.64%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        1,291,875.18                    -82.04%        4,363,602.75               -74.93%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)         --                       --                  19,978,118.93               208.84%

基本每股收益(元/股)                            0.010                  -64.29%                0.038              -54.76%

稀释每股收益(元/股)                            0.010                  -64.29%                0.038              -54.76%

加权平均净资产收益率                             0.39%    下降 0.70 个百分点                   1.47%    下降 1.85 个百分点


非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                  单位:元

                                   年初至报告期期末
                  项目                                                                 说明
                                         金额

非流动资产处置损益(包括已计提资
                                        2,922,773.52 其中:子公司天津丰东处置旧厂房利得 2,929,092.23 元
产减值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返
                                        1,353,869.25 子公司重庆丰东收到福利企业增值税返还 1,353,869.25 元
还、减免
                                                     主要包括:本公司确认智能化真空热处理设备的开发及产业化项
                                                     目收益 345,393.00 元;本公司确认全新一代等离子渗氮设备研发
                                                     及产业化项目收益 1,090,909.00 元;本公司收到培训型、创新转
                                                     型中小企业资金 975,200.00 元;本公司收到企业创新创牌经费
计入当期损益的政府补助(与企业业
                                                     1000,000.00 元;本公司收到的工业转型升级补助 560,000.00 元;
务密切相关,按照国家统一标准定额        4,825,002.00
                                                     本公司收到其他政府补助 107,000.00 元;本公司收到的双创计划
或定量享受的政府补助除外)
                                                     补助 150,000.00 元;本公司收到的专利专项资助 13,000.00 元;
                                                     本公司收到的知识产权资金 200,000.00 元;本公司收到的创新示
                                                     范资金 200,000.00 元;本公司收到的两化融合资金 100,000.00 元;
                                                     子公司青岛丰东确认科技型中小企业技术创新基金 55,000.00 元


                                                                                                                             3
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除上述各项之外的其他营业外收入和
                                            -475,476.59
支出
减:所得税影响额                         1,582,520.91

    少数股东权益影响额(税后)           1,197,613.98

合计                                     5,846,033.29                                  --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

       1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                8,758 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                               0

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                                   持有有限售条   质押或冻结情况
             股东名称                股东性质             持股比例    持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态    数量

盐城市大丰东润投资管理有限公司 境内非国有法人                36.16%   96,900,000               质押      35,000,000

东方工程株式会社                 境外法人                    19.25%   51,600,000

交通银行股份有限公司-易方达科
                               基金、理财产品等               3.21%    8,599,627
讯混合型证券投资基金
和华株式会社                     境外法人                     3.17%    8,492,968

中国工商银行-广发策略优选混合
                               基金、理财产品等               1.86%    4,977,161
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发
                               基金、理财产品等               1.76%    4,705,898
核心精选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-国联安优
                               基金、理财产品等               1.58%    4,231,378
选行业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发
                               基金、理财产品等               1.45%    3,886,733
轮动配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方
达新兴成长灵活配置混合型证券投 基金、理财产品等               1.39%    3,719,995
资基金
新湖期货有限公司-新湖梭罗 1 号
                                基金、理财产品等              0.77%    2,067,227
资产管理计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                            持有无限售条           股份种类
                              股东名称
                                                                             件股份数量       股份种类        数量


                                                                                                                         4
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盐城市大丰东润投资管理有限公司                                            96,900,000 人民币普通股   96,900,000

东方工程株式会社                                                          51,600,000 人民币普通股   51,600,000

交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金                         8,599,627 人民币普通股    8,599,627

和华株式会社                                                               8,492,968 人民币普通股    8,492,968

中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金                               4,977,161 人民币普通股    4,977,161

中国工商银行股份有限公司-广发核心精选混合型证券投资基金                   4,705,898 人民币普通股    4,705,898

中国银行股份有限公司-国联安优选行业混合型证券投资基金                     4,231,378 人民币普通股    4,231,378

中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置混合型证券投资基金                   3,886,733 人民币普通股    3,886,733

中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金         3,719,995 人民币普通股    3,719,995

新湖期货有限公司-新湖梭罗 1 号资产管理计划                                2,067,227 人民币普通股    2,067,227

                                                                     上述股东之间,不存在公司已知的关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                     系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)                   无

   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

   □ 是 √ 否

   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

   □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
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                                                 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

   √ 适用 □ 不适用

   报告期公司主要会计报表项目、财务指标情况分析:

   1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明

                    本报告期末           上年度末
   项    目                                                变动幅度                             变动原因
                       (元)              (元)

   应收票据          18,345,152.11       34,598,272.08          -46.98% 主要系本期应收票据转让所致

                                                                          主要系公司订单转包给合营公司石川岛丰东未开票结算
   预付款项          27,856,802.68       13,679,084.20          103.65%
                                                                          所致
                                                                          主要系公司投标保证金增加、因重组项目支付给中介机
  其他应收款         14,611,038.80         8,554,511.05          70.80%
                                                                          构的费用增加所致

   在建工程          39,614,986.84       27,699,887.37           43.01% 主要系子公司天津丰东建设新厂房所致

   短期借款          37,000,000.00       17,000,000.00          117.65% 主要系公司生产经营需要筹措资金所致

  其他应付款           3,738,507.83        2,770,562.81          34.94% 主要系子公司北京丰东向其少数股东借款所致

   2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明

                                2016年1-9月          2015年1-9月
         项    目                                                      变动幅度                     变动原因
                                   (元)              (元)

        财务费用                  1,907,319.01        1,443,535.25         32.13% 主要系本期利息收入减少所致

        投资收益                  1,079,584.54        3,368,149.10        -67.95% 主要系本期合营公司盐城高周波利润减少所致

        营业外收入                9,246,909.80        7,060,979.23         30.96% 主要系子公司天津丰东处置旧厂房所致

                                                                                    主要系公司受宏观经济环境影响收入减少及对
归属于公司所有者的净利润         10,209,636.04       22,508,631.87        -54.64%
                                                                                    合营公司的投资收益下降幅度较大所致

   3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明

                                 2016年1-9月          2015年1-9月
          项   目                                                       变动幅度                    变动原因
                                      (元)             (元)

                                                                                     主要系本期材料采购量减少、缴纳的税费下降
经营活动产生的现金流量净额        19,978,118.93       -18,356,049.60       208.84%
                                                                                     及收到政府补助资金增加所致
                                                                                     主要系本期子公司天津丰东处置旧厂房及去
投资活动产生的现金流量净额        16,124,910.42       -34,653,172.23       146.53%
                                                                                     年同期公司对外投资金额较大所致
                                                                                     主要系公司本期需要偿还的借款比去年同期
筹资活动产生的现金流量净额            5,001,287.30    -10,240,926.44       148.84%
                                                                                     减少所致




                                                                                                                                6
                                                              江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用
    公司于2016年7月29日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组
审核委员会2016年7月29日召开的2016年第56次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项获得有条件审核通过。
    公司于2016年10月17日收到中国证监会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可【2016】2334 号),公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过,公司于2016年10月18日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国
证监会核准的公告》、《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件。

             重要事项概述                      披露日期                    临时报告披露网站查询索引

关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项获得中国证监会上市公                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/b
                                     2016 年 07 月 30 日
司并购重组审核委员会审核通过暨公司股                         ulletin_detail/true/1202517578?announceTime=2016-07-30
票复牌的公告
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/b
                                     2016 年 10 月 18 日
关联交易事项获得中国证监会核准的公告                         ulletin_detail/true/1202763612?announceTime=2016-10-18


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

     承诺事由           承诺方    承诺类型                承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               对于江苏丰东热技术股份有限公司正
                                           在或已经进行生产开发的产品、经营的业务
                   (1)公司控             以及研究的新产品、新技术,承诺方保证现
                   股股东盐城              在和将来不生产、开发任何对江苏丰东热技
                   市大丰东润              术股份有限公司生产的产品构成直接竞争                       报告期内,
                   投资管理有              的同类产品,亦不直接经营或间接经营与江                     承诺人均
                   限公司         解决同业 苏丰东热技术股份有限公司业务、新产品、2008 年 02
                                                                                             长期有效 严格履行
                   (2)公司实    竞争     新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、月 16 日
                   际控制人、              新产品、新技术。承诺方也保证不利用其控                     了承诺内
                   公司董事长              股股东(或实际控制人)的地位损害江苏丰                     容。
首次公开发行或再融 兼总经理朱              东热技术股份有限公司及其它股东的正当
资时所作承诺       文明先生                权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或
                                           其拥有 50%股权以上或相对控制的下属子
                                           公司遵守上述承诺。
                                               1、在销售市场方面:在日本国市场上,2007 年 03
                                           日本东方可销售自有产品,本公司不得销售
                                                                                  月 16 日            报告期内,
                                           自有产品;在东南亚国家市场,日本东方只
                     公司股东东
                                  解决同业 向日资控股的企业销售自有产品,本公司则 《避免同            承诺人严
                     方工程株式                                                              长期有效
                                  竞争     可向除日资控股的企业以外的所有企业销 业竞争协              格履行了
                     会社
                                           售自有产品;对于除日本国及东南亚的世界
                                                                                  议》;              承诺内容。
                                           任何其他市场,日本东方不得以任何方式销
                                           售自有产品,本公司则可自由销售。       2008 年 07


                                                                                                                         7
                                                         江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                          2、热处理加工业务方面:日本东方可 月 25 日
                                      继续在日本国从事热处理加工业务,但本公
                                                                               《关于<
                                      司不得在日本国从事该等业务;在东南亚国
                                      家,日本东方只能承接日资控股企业的热处 避免同业
                                      理加工业务,本公司则可承接除日资控股企 竞争>之
                                      业以外的所有企业的热处理加工业务;在除 补充协
                                      日本国及东南亚的世界任何其它国家和地
                                      区,本公司可从事热处理加工业务,但日本 议》
                                      东方不得从事该等业务。
                                          3、在投资方面:本公司可继续在中国
                                      以任何方式进行投资以从事热处理设备销
                                      售和热处理加工业务;除“本协议生效之前,
                                      日本东方已与本公司共同投资设 立的合营
                                      企业”且“合营企业为本公司所控股”的情形
                                      外,日本东方不得以直接投资、委托投资、
                                      受托经营等任何方式在中国从事热处理设
                                      备销售和热处理加工业务。
                                          4、在知识产权的转让方面:除非受让
                                      方明确承诺接受本协议的条款和条件并由
                                      其承继日本东方在本协议项下的全部义务
                                      和责任,否则日本东方不得向其他自然人、
                                      公司、企业或其它组织转让或许可使用与研
                                      发、生产和销售热处理设备以及从事热处理
                                      加工业务有关的知识产权。
                                           1、在日本市场上,和华可销售自有产                     报告期内,
                                      品,本公司不得销售自有产品。           2007 年 03          承诺人严
                  公司股东和 解决同业
                                           2、和华不得向除日本国的世界任何市            长期有效
                  华株式会社 竞争                                            月 16 日            格履行了
                                      场销售自有产品,本公司可自由销售自有产
                                      品。                                                       承诺内容。

股权激励承诺
                                           未来三年公司利润分配采取现金、股
                                      票、现金与股票相结合或者法律、法规允许
                                      的其他方式,优先采用现金分红方式分配股
                                      利。
                                           在满足现金分红条件、保证公司正常经
                                      营和长远发展的前提下,公司未来三年原则
                                      上每年年度股东大会审议通过后进行一次
                                      现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利
                                      状况及资金需求状况提议公司进行中期现
                                      金分红。公司应保持利润分配政策的连续性
                                      和稳定性,在满足现金分红条件时,公司每
                                      年以现金方式分配的利润不少于当年实现                        报告期内,
                                      的母公司可分配利润的 10%,且任意三个连 2014 年 12 2015.1.1~ 承诺人严
其他对公司中小股东
                   本公司    利润分配 续会计年度内,公司以现金方式累计分配的            2017.12.3
所作承诺                                                                                          格履行了
                                      利润不少于该三年实现的母公司年均可分 月 09 日 1
                                      配利润的 30%。                                              承诺内容。
                                           公司经营情况良好,并且董事会认为公
                                      司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股
                                      票股利有利于公司全体股东整体利益的,可
                                      以在满足上述现金分红之余,提出股票股利
                                      分配预案,并经股东大会审议通过后执行。
                                      公司在确定以股票方式分配利润的具体金
                                      额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的
                                      总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增
                                      长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本
                                      的影响,以确保分配方案符合全体股东的整
                                      体利益。

                                                                                                           8
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承诺是否按时履行      是
如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

    2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           -50.00%      至                       -20.00%

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                      1,692     至                          2,707

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                    3,384

                                                     主要系 2016 年度设备类企业营业收入预计较上年有所减少以及
业绩变动的原因说明
                                                     合营公司盐城高周波利润减少所致

    注:因公司本次重大资产重组项目正处于实施阶段,对于标的公司方欣科技有限公司纳入合并报表范围的具体时间尚不
明确,因此本次对公司 2016 年度经营业绩的预计仅是针对公司现有热处理业务的测算,敬请广大投资者注意投资风险。


五、以公允价值计量的金融资产

    □ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √ 适用 □ 不适用

      接待时间             接待方式   接待对象类型                        调研的基本情况索引

                                                      http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fullte
2016 年 07 月 31 日        电话沟通       机构
                                                      xt?szsme002530
                                                      http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fullte
2016 年 08 月 01 日        电话沟通       机构
                                                      xt?szsme002530
                                                      http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fullte
2016 年 08 月 02 日        电话沟通       机构
                                                      xt?szsme002530



                                                                                                                       9
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏丰东热技术股份有限公司
                                            2016 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                             项目                                  期末余额                期初余额

流动资产:

    货币资金                                                          232,800,889.71          191,596,057.06

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                           18,345,152.11           34,598,272.08

    应收账款                                                          138,522,316.08          136,157,538.86

    预付款项                                                           27,856,802.68           13,679,084.20

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                         14,611,038.80            8,554,511.05

    买入返售金融资产

    存货                                                              161,405,543.28          168,813,489.54

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                        2,261,468.57             692,592.56

流动资产合计                                                          595,803,211.23          554,091,545.35

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                                   22,124,374.50           22,124,374.50

    持有至到期投资

    长期应收款



                                                                                                            10
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    长期股权投资                                                96,816,327.25           98,848,428.76

    投资性房地产

    固定资产                                                   213,523,599.37          233,935,808.92

    在建工程                                                    39,614,986.84           27,699,887.37

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                    42,815,845.35           46,823,553.62

    开发支出

    商誉                                                          5,919,293.97           5,919,293.97

    长期待摊费用                                                  1,686,085.57           1,863,259.55

    递延所得税资产                                                8,024,096.69           8,321,875.78

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                 430,524,609.54          445,536,482.47

资产总计                                                      1,026,327,820.77         999,628,027.82

流动负债:

    短期借款                                                    37,000,000.00           17,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                    59,785,952.81           66,040,419.06

    预收款项                                                    95,223,695.31           85,810,985.36

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                  8,305,081.21           9,047,769.56

    应交税费                                                      3,289,484.43           3,726,875.23

    应付利息                                                                                62,791.67

    应付股利                                                                             1,219,500.00

    其他应付款                                                    3,738,507.83           2,770,562.81

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                                                                                    11
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    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                    29,000,000.00              29,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                                 236,342,721.59             214,678,903.69

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                                  24,643,589.97              19,642,891.97

    递延所得税负债                                               745,530.18                 759,836.76

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                25,389,120.15              20,402,728.73

负债合计                                                     261,731,841.74             235,081,632.42

所有者权益:

    股本                                                     268,000,000.00             268,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                 210,201,931.90             210,201,931.90

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                  27,866,884.60              27,866,884.60

    一般风险准备

    未分配利润                                               192,474,951.18             190,305,315.14

归属于母公司所有者权益合计                                   698,543,767.68             696,374,131.64

    少数股东权益                                              66,052,211.35              68,172,263.76

所有者权益合计                                               764,595,979.03             764,546,395.40

负债和所有者权益总计                                        1,026,327,820.77            999,628,027.82


法定代表人:朱文明           主管会计工作负责人:徐仕俊                        会计机构负责人:徐仕俊




                                                                                                    12
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2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                             项目                            期末余额               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   160,985,568.15          134,801,759.44

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                     9,840,912.68           23,374,692.42

    应收账款                                                    96,710,822.43           85,569,468.92

    预付款项                                                    31,769,840.97           16,961,733.96

    应收利息

    应收股利                                                     1,500,000.00            2,120,000.00

    其他应收款                                                  20,465,000.57           11,090,719.91

    存货                                                       106,167,718.65          121,112,951.09

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                          692,592.56

流动资产合计                                                   427,439,863.45          395,723,918.30

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            17,060,243.50           17,060,243.50

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               302,142,978.06          309,656,006.33

    投资性房地产

    固定资产                                                    80,239,967.24           84,015,076.70

    在建工程                                                     2,593,575.59

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                    20,449,029.98           21,039,097.71

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                               2,973,847.80            3,109,783.98

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                 425,459,642.17          434,880,208.22


                                                                                                     13
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资产总计                                                       852,899,505.62          830,604,126.52

流动负债:

    短期借款                                                    30,000,000.00           10,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                    29,677,549.11           35,513,201.02

    预收款项                                                    79,852,804.58           71,527,285.80

    应付职工薪酬                                                 3,612,225.60            4,808,945.59

    应交税费                                                       526,362.44             960,978.62

    应付利息                                                                                62,791.67

    应付股利

    其他应付款                                                     448,319.32            1,149,584.29

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                      29,000,000.00           29,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                                   173,117,261.05          153,022,786.99

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                                    21,256,589.97           16,692,891.97

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                  21,256,589.97           16,692,891.97

负债合计                                                       194,373,851.02          169,715,678.96

所有者权益:

    股本                                                       268,000,000.00          268,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                   211,266,227.30          211,266,227.30



                                                                                                   14
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    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                  27,866,884.60           27,866,884.60

    未分配利润                                               151,392,542.70          153,755,335.66

所有者权益合计                                               658,525,654.60          660,888,447.56

负债和所有者权益总计                                         852,899,505.62          830,604,126.52


3、合并本报告期利润表

                                                                                           单位:元

                               项目                         本期发生额            上期发生额

一、营业总收入                                                  83,707,700.81        106,147,953.16

    其中:营业收入                                              83,707,700.81        106,147,953.16

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                  83,533,575.31         98,126,711.02

    其中:营业成本                                              59,065,623.23         74,397,295.76

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                         1,039,710.20           408,074.22

          销售费用                                               5,828,218.17          5,368,872.86

          管理费用                                              16,966,243.17         17,418,374.27

          财务费用                                                633,780.54            534,093.91

          资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                           1,152,188.06           904,528.95

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   1,152,188.06           904,528.95

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               1,326,313.56          8,925,771.09

    加:营业外收入                                               1,923,004.71           898,538.22

        其中:非流动资产处置利得                                     5,230.39             19,395.83


                                                                                                 15
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    减:营业外支出                                                            189,810.42              565,278.76

        其中:非流动资产处置损失                                                 7,826.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       3,059,507.85           9,259,030.55

    减:所得税费用                                                            862,231.27            1,318,095.11

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           2,197,276.58           7,940,935.44

    归属于母公司所有者的净利润                                               2,713,478.79           7,460,999.64

    少数股东损益                                                              -516,202.21             479,935.80

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                             2,197,276.58           7,940,935.44

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                         2,713,478.79           7,460,999.64

    归属于少数股东的综合收益总额                                              -516,202.21             479,935.80

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                               0.010                  0.028

    (二)稀释每股收益                                                               0.010                  0.028

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:朱文明                       主管会计工作负责人:徐仕俊                      会计机构负责人:徐仕俊


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                               项目                                     本期发生额             上期发生额

一、营业收入                                                                45,794,773.99          64,369,939.00

    减:营业成本                                                            35,051,800.64          49,103,619.05

        营业税金及附加                                                        651,532.67               10,525.07


                                                                                                               16
                                                          江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


        销售费用                                                          3,789,793.64          3,101,120.06

        管理费用                                                          7,720,051.16          6,958,269.67

        财务费用                                                           471,489.18             187,118.97

        资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                    1,189,873.17           942,214.07

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              1,189,873.17           942,214.07

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         -700,020.13          5,951,500.25

    加:营业外收入                                                        1,056,088.55           606,324.18

        其中:非流动资产处置利得                                              5,230.39             19,395.83

    减:营业外支出                                                           38,289.43           526,548.07

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     317,778.99           6,031,276.36

    减:所得税费用                                                         -122,190.43           769,012.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         439,969.42           5,262,264.23

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                           439,969.42           5,262,264.23

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                            0.002                 0.020

    (二)稀释每股收益                                                            0.002                 0.020


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                    单位:元

                               项目                                  本期发生额            上期发生额

一、营业总收入                                                          258,958,925.62        316,490,338.42

    其中:营业收入                                                      258,958,925.62        316,490,338.42


                                                                                                           17
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          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                          253,216,615.27        296,830,537.77

    其中:营业成本                                                      182,350,224.52        223,535,929.79

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                                  2,377,200.43          2,155,342.98

          销售费用                                                       15,870,175.29         16,671,930.19

          管理费用                                                       49,952,755.35         52,350,915.04

          财务费用                                                        1,907,319.01          1,443,535.25

          资产减值损失                                                     758,940.67            672,884.52

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                    1,079,584.54          3,368,149.10

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               502,327.00           2,706,566.50

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        6,821,894.89         23,027,949.75

    加:营业外收入                                                        9,246,909.80          7,060,979.23

        其中:非流动资产处置利得                                          2,934,322.62             19,500.83

    减:营业外支出                                                         620,741.62            917,609.99

        其中:非流动资产处置损失                                             11,549.10              4,337.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   15,448,063.07         29,171,318.99

    减:所得税费用                                                        4,052,237.47          5,072,394.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       11,395,825.60         24,098,924.93

    归属于母公司所有者的净利润                                           10,209,636.04         22,508,631.87

    少数股东损益                                                          1,186,189.56          1,590,293.06

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益


                                                                                                          18
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          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                          11,395,825.60         24,098,924.93

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                      10,209,636.04         22,508,631.87

    归属于少数股东的综合收益总额                                           1,186,189.56          1,590,293.06

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.038                 0.084

    (二)稀释每股收益                                                             0.038                 0.084

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                               项目                                   本期发生额            上期发生额

一、营业收入                                                             132,574,710.95        170,423,557.52

    减:营业成本                                                         103,490,768.82        130,355,125.96

        营业税金及附加                                                     1,084,746.56           831,650.82

        销售费用                                                           9,611,270.60         10,694,425.76

        管理费用                                                          22,521,399.23         22,043,873.96

        财务费用                                                           1,490,585.47           690,557.51

        资产减值损失                                                         684,078.15           362,092.32

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                     8,101,651.73         14,547,671.86

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 615,382.36          2,819,621.81

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         1,793,513.85         19,993,503.05

    加:营业外收入                                                         4,221,532.40          5,997,586.20

        其中:非流动资产处置利得                                               5,230.39             19,395.83

    减:营业外支出                                                           320,700.48           673,492.61

        其中:非流动资产处置损失                                               3,622.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     5,694,345.77         25,317,596.64

    减:所得税费用                                                            17,138.73          2,213,666.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         5,677,207.04         23,103,929.70



                                                                                                            19
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五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                          5,677,207.04         23,103,929.70

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                            0.021                 0.086

    (二)稀释每股收益                                                            0.021                 0.086


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                               项目                                  本期发生额            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                        262,314,203.13        263,508,051.38

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                        1,607,025.75          1,813,316.34

    收到其他与经营活动有关的现金                                         13,094,196.84          6,937,545.40

经营活动现金流入小计                                                    277,015,425.72        272,258,913.12

    购买商品、接受劳务支付的现金                                        116,854,448.19        141,913,746.59

    客户贷款及垫款净增加额


                                                                                                           20
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    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      66,690,348.23         67,787,578.55

    支付的各项税费                                                      28,298,908.78         33,556,836.46

    支付其他与经营活动有关的现金                                        45,193,601.59         47,356,801.12

经营活动现金流出小计                                                   257,037,306.79        290,614,962.72

经营活动产生的现金流量净额                                              19,978,118.93        -18,356,049.60

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                                         3,007,400.00

    取得投资收益收到的现金                                               2,866,262.60          2,065,669.97

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  17,866,530.00               500.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               3,776,258.29

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                    24,509,050.89          5,073,569.97

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       8,384,140.47         16,966,498.70

    投资支付的现金                                                                            22,760,243.50

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                     8,384,140.47         39,726,742.20

投资活动产生的现金流量净额                                              16,124,910.42        -34,653,172.23

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                          680,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                      680,000.00

    取得借款收到的现金                                                  34,500,000.00         37,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                    34,500,000.00         37,680,000.00

    偿还债务支付的现金                                                  18,500,000.00         37,200,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  10,998,712.70         10,720,926.44

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                               1,240,000.00           721,500.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                    29,498,712.70         47,920,926.44

筹资活动产生的现金流量净额                                               5,001,287.30        -10,240,926.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      100,516.00              -3,263.20



                                                                                                         21
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五、现金及现金等价物净增加额                                            41,204,832.65        -63,253,411.47

    加:期初现金及现金等价物余额                                       191,596,057.06        222,060,206.93

六、期末现金及现金等价物余额                                           232,800,889.71        158,806,795.46


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                               项目                                 本期发生额            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                       123,293,871.79        113,299,766.28

    收到的税费返还                                                        734,941.42           1,368,656.60

    收到其他与经营活动有关的现金                                         9,473,929.99          4,440,065.23

经营活动现金流入小计                                                   133,502,743.20        119,108,488.11

    购买商品、接受劳务支付的现金                                        61,365,864.64         75,144,318.50

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      22,835,055.51         21,192,041.01

    支付的各项税费                                                       7,471,288.00         11,461,069.35

    支付其他与经营活动有关的现金                                        35,136,951.31         30,387,288.10

经营活动现金流出小计                                                   126,809,159.46        138,184,716.96

经营活动产生的现金流量净额                                               6,693,583.74        -19,076,228.85

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                                         3,007,400.00

    取得投资收益收到的现金                                               7,549,777.00          2,510,672.37

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      35,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               4,450,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                    12,034,777.00          5,518,072.37

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       3,024,134.50          2,870,651.61

    投资支付的现金                                                                            22,760,243.50

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                     3,024,134.50         25,630,895.11

投资活动产生的现金流量净额                                               9,010,642.50        -20,112,822.74

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                  30,000,000.00         30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                    30,000,000.00         30,000,000.00


                                                                                                         22
                                         江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    偿还债务支付的现金                                  10,000,000.00         30,200,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   9,620,933.53          9,610,101.54

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                    19,620,933.53         39,810,101.54

筹资活动产生的现金流量净额                              10,379,066.47         -9,810,101.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      100,516.00              -3,263.20

五、现金及现金等价物净增加额                            26,183,808.71        -49,002,416.33

    加:期初现金及现金等价物余额                       134,801,759.44        146,560,761.31

六、期末现金及现金等价物余额                           160,985,568.15         97,558,344.98


二、审计报告

   第三季度报告是否经过审计

   □ 是 √ 否

   公司第三季度报告未经审计。




                                                                江苏丰东热技术股份有限公司

                                                                    法定代表人:朱文明

                                                                   二○一六年十月二十一日




                                                                                            23