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公司公告

天山铝业:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-08  

                                       关于天山铝业集团股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                       的专项审核报告
                                                       众环专字(2021)1100039 号
天山铝业集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,在审计了天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”)2020 年
12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流
量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2020
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专
项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总
表、提供真实、合法、完整的审核证据是天山铝业管理层的责任,我们的责任是在执行审核
工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计天山铝业集团股份有限公司 2020 年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一
致。
    为了更好地理解天山铝业 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
    本审核报告仅供天山铝业集团股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用,不得用作
任何其他目的。


中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:
                                                (项目合伙人)         蔡永光


                                                 中国注册会计师:
                                                                          肖明明


                 中国武汉                                2021年04月07日

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