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公司公告

众信旅游:内部控制审计报告2023-04-29  

                                        众信旅游集团股份有限公司
               2022 年度内部控制审计报告




                            目       录


一、内部控制审计报告                                1-2
二、附件
    1、营业执照
    2、会计师事务所执业证书
    3、项目合伙人及注册会计师执业证书




             中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
                         中国北京




                                 1
众信旅游集团股份有限公司                                2022 年度内部控制评价报告




                           内部控制审计报告
                                            中证天通(2023)证专审 21100001 号

众信旅游集团股份有限公司全体股东:

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了众信旅游集团股份有限公司(以下简称众信旅游)2022 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性。
     一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的
责任。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
     三、内部控制的固有局限
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
     四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为,众信旅游按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。




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众信旅游集团股份有限公司                                 2022 年度内部控制评价报告


     (此页无正文,为《众信旅游集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》之
签章页)




       中证天通会计师事务所                 中国注册会计师:肖 缨

         (特殊普通合伙)                       (项目合伙人)

                                           中国注册会计师:孙太宏

             中国  北京

                                                2023 年 4 月 28 日




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