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公司公告

英维克:华林证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-10  

						                       华林证券股份有限公司

               关于深圳市英维克科技股份有限公司

               内部控制规则落实自查表的核查意见



    华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”、“保荐机构”)作为深圳市英
维克科技股份有限公司(以下简称“英维克”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活
动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发行上市
保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》等法律法规的要求,对英维克董事会填写的《内部控制规则落
实自查表》进行了核查,具体情况如下:

    一、保荐机构进行的核查工作

    保荐机构指派担任英维克持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了
英维克内部控制制度,与英维克董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部
门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务所进行
了沟通,查阅了英维克股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的
相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等,
从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内
部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查,并对英维克内部控制规则落
实自查表进行了逐项核查。

    二、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:英维克已按照相关要求,对公司内部控制规则落实
情况进行了认真自查。2018 年度英维克法人治理结构较为健全,三会运作规范,
相关内部控制制度建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司
在业务经营和日常管理等重大方面都保持了有效的内部控制。英维克的《内部控
制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其 2018 年度内部控制制度的建
设及执行情况。
(本页无正文,为《华林证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




                                保荐代表人:

                                                      何书茂




                                保荐代表人:

                                                      赵桂荣




                                                 华林证券股份有限公司

                                                       年      月   日