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公司公告

德赛西威:国信证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见2020-04-28  

						                      国信证券股份有限公司

           关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

         2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,
作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(“德赛西威”)2017 年首次公开发
行股票并上市的保荐机构,国信证券股份有限公司(“国信证券”)依据德赛西威
的实际情况,认真核查德赛西威内部控制制度的制定和运行情况,对德赛西威填
制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行核查并发表独立意见,具体情况如
下:
    一、 公司内部控制规则落实情况
    德赛西威根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司编制了《上市公司内部控制规
则落实自查表》。
    二、 保荐机构主要核查工作
    国信证券指派担任德赛西威持续督导工作的保荐代表人及专员,就公司内部
控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门
进行了沟通,并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料,对公司董事会填写的
《上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
    三、 保荐机构核查意见
    经核查,国信证券认为:德赛西威编制的《上市公司内部控制规则落实自查
表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深
圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
  (此页无正文,为《国信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股
份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




  保荐代表人:    ______________    ______________
                      付爱春            朱锦峰




                                                 国信证券股份有限公司


                                                         年   月   日