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古井贡酒:2022年度财务预算报告2022-04-30  

                                           安徽古井贡酒股份有限公司
                    2022 年度财务预算报告


    一、预算编制说明
    本预算报告是根据公司 2021 年度的实际运营情况和结果,通过
对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研
究,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,秉着稳
健、谨慎的原则编制而成。
    二、预算编制基础假设
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重
大变化;
    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大
变化;
    3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格
和供求关系无重大变化;
    4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
    5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、2022 年度主要财务预算指标
    1.营业收入:2022 年计划实现营业收入 153 亿元,较上年增长
15.30%;
    2.利润总额:2022 年计划实现利润总额 35.50 亿元,较上年增长
11.94%。
    四、特别提示
    本预算报告仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,
不代表公司对 2022 年的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、
行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素,存在很大
的不确定性,敬请投资者特别注意投资风险。


                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                           2022 年 4 月 30 日