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公司公告

通裕重工:通裕重工股份有限公司内部控制鉴证报告2022-04-29  

                                       北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101562022402013632

            报告名称: 通裕重工股份有限公司内部控制鉴证报告

            报告文号: 致同专字(2022)第 371A009322 号

被审(验)单位名称: 通裕重工股份有限公司

  会计师事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 其他鉴证业务

            报告日期: 2022 年 04 月 27 日

            报备日期: 2022 年 04 月 27 日

                          胡乃忠(370100090024),
            签字人员:
                          王传明(110101410230)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
     通裕重工股份有限公司
       内部控制鉴证报告




致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                 目    录



内部控制鉴证报告                                             1-2


关于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告   1-4
                                                        致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                        中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                        赛特广场 5 层邮编 100004
                                                        电话 +86 10 8566 5588
                                                        传真 +86 10 8566 5120
                                                        www.grantthornton.cn




                          内部控制鉴证报告

                                           致同专字(2022)第 371A009322 号


通裕重工股份有限公司全体股东:



    我们接受委托,鉴证了通裕重工股份有限公司(以下简称“通裕重工”)董
事会对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。通裕重工董
事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性,
并确保后附的通裕重工《关于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评
价报告》真实、完整地反映通裕重工 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控
制。我们的责任是对通裕重工 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效
性发表意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了
包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性,
以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证为发表意见提供了合理的
基础。

    内部控制具有固有局限性,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现
的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制
政策和程序遵循的程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有
一定风险。

    我们认为,通裕重工于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照
《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。




                                     1
通裕重工股份有限公司                                  第五届董事会第十九次会议




                           通裕重工股份有限公司
                       2021 年度内部控制自我评价报告


通裕重工股份有限公司全体股东:

     根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司内部控制指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求,公司董事会、董事会审

计委员会、审计部对公司 2021 年度内部控制情况进行了全面检查,对公司 2021

年度内部控制的有效性进行了评价。

     一、重要声明

     按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其

有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建

立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公

司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

     公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报

告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内

部控制存在的固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

     二、内部控制评价结论

     根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截止内部控

制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告

内部控制重大缺陷。公司董事会认为,公司已经按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求建立健全了内控制度并有效执行,现有的内控体系已覆盖了公司生
通裕重工股份有限公司                                  第五届董事会第十九次会议



产经营管理的所有重大方面。

     三、公司内部控制工作情况

   (一)内部控制评价范围

     公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风

险领域。纳入评价范围的主要单位包括:通裕重工股份有限公司及合并报表范围

内的公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,

营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

     截止 2021 年底,公司拥有禹城宝泰机械制造有限公司、禹城宝利铸造有限

公司、青岛宝鉴科技工程有限公司、青岛宝通进出口有限公司、通裕重工(广东)

供应链科技有限公司、常州海杰冶金机械制造有限公司、济南市冶金科学研究所

有限责任公司、山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司、山东信商物资有限公司、贵

州宝丰新能源开发有限公司、山东省禹城市新园热电有限公司等二十余家合并报

表范围内的子(孙)公司。根据相关制度规定,公司对合并报表范围内的子(孙)

公司的经营、人员、财务、管理等重大方面实施了必要的监管。

     公司纳入评价范围的主要内容包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会

责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务

报告、合同管理、内部信息传递等方面。重点关注的高风险领域包括:影响财务

信息真实性、经营效率和效益性、资金资产安全性、法律法规遵循性等关键业务

控制环节。

     上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面,不存在重大遗漏。

   (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

     公司依据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价办法,在内

部控制日常监督和专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。

     公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的

认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务

报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
通裕重工股份有限公司                                     第五届董事会第十九次会议



具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

     1、财务报告内部控制缺陷认定标准
                  重大缺陷               重要缺陷                一般缺陷
        (1)董事、监事和高级
        管理人员舞弊;(2)对  (1)未依照公认会计准
        已公告的财务报告出现   则选择和应用会计政策;
        的重大差错进行更正;   (2)未建立反舞弊程序
                                                      未构成重大缺陷、
        (3)注册会计师发现当  和控制措施;(3)对于
定性                                                  重要 缺陷标准的
        期财务报告中存在重大   非常规或特殊交易的账
标准                                                  其他内部控制缺
        错报,而内部控制运行过 务处理没有建立相应的
                                                      陷。
        程中未能发现该错报;   控制程序;(4)对于期
        (4)公司审计委员会和 末财务报告过程的控制
        内部审计部对内部控制   无效。
        的监督无效。
                                  合并会计报表资产总额
                                  的 0.5%≤错报<合并会      错报<合并会计
         错报≥合并会计报表资产   计报表资产总额的1%;合 报表资产总额的
         总额的1%;错报≥合并会    并会计报表经营收入总 0.5%;错报<合并
定量
          计报表经营收入总额的    额的0.5%≤错报<合并会 会计报表经营收
标准
         1%;错报≥合并会计报表    计报表经营收入总额的 入总额的0.5%;错
              利润总额的5%        1%;合并 会计报表利润 报<合并会计报
                                  总额的3%≤错报<合并会 表利润总额的3%
                                     计报表利润总额的5%

     2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
                  重大缺陷               重要缺陷                一般缺陷
        决策程序导致重大失误;
        重要业务缺乏制度控制      决策程序导致出现一般
                                                            决策程序效率不
        或系统性失效,且缺乏有     性失误;重要业务制度或
                                                            高;一般业务制度
        效的补偿性控制;中高级    系统存在缺陷;关键岗位
                                                            或系统存在缺陷
定性    管理人员和高级技术人      业务人员流失严重;内部
                                                            了;一般岗位业务
标准    员流失严重;内部控制评    控制评价的结果特别是
                                                            人员流失严重;一
        价的结果特别是重大缺      重要缺陷未得到整改;其
                                                            般缺陷未得到整
        陷未得到整改;其他对公    他对公司产生较大负面
                                                            改。
        司产生重大负面影响的      影响的情形。
        情形。
定量    直接损失金额>资产总      资产总额的0.2%<直接      直接损失金额
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                                                                                                             +E2TE
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