润和软件:控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告2015-03-26
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司
会专字[2015]0869 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2015]0869 号
关于江苏润和软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限
公司(以下简称“润和软件”)2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注,并于 2015 年 3 月 25 日出具了会审字[2015]0868
号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号文)的要求,润和软件编制了后附的 2014 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是润和软件管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计润和软件 2014 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发
现不一致。除了对润和软件实施 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解润和软件的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为润和软件披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之用,不得用作任何其他目的。
附件:江苏润和软件股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表
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(此页无正文)
华普天健会计师事务所 中国注册会计师:方长顺
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:褚诗炜
中国北京
二〇一五年三月二十五日
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