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恒华科技:监事会关于2021年度内部控制自我评价报告的核查意见2022-04-15  

                                         北京恒华伟业科技股份有限公司

    监事会关于2021年度内部控制自我评价报告的核查意见

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求,结合北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和
评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司截至 2021
年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并
出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2021 年度内部控制自
我评价报告》进行了审议,现发表意见如下:

    2021 年度,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的内
部控制体系,符合国家相关的法律法规的要求,满足公司生产经营管理的实际需
要,并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到
了较好的防范和控制作用,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,
对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证,维护了公司及股
东的利益。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。

                                       北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                               2022 年 4 月 14 日




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