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公司公告

景嘉微:监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的审核意见2021-04-28  

                                      长沙景嘉微电子股份有限公司监事会
        关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的
                                 审核意见


    根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及法律、法规及规范性文件的要求,结合长沙景嘉微电子股份
有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督
的基础上,公司董事会对公司 2020 年度内部控制有效性进行了评价,并出具了
《长沙景嘉微电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会
审阅了公司内部控制自我评价报告,现发表意见如下:

    公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制,
使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节,并依据公司所处的环境和经营特点
建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理
保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效
率和效果,促进实现发展战略。

    综上所述,公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,
《长沙景嘉微电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。




                                       长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                         2021 年 4 月 26 日